中国政府网 | 重庆市人民政府
首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 决算

[ 索引号 ] 115002220093120271/2021-00130 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 綦江区发展改革委 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2021-10-29 [ 发布日期 ] 2021-10-29

重庆市綦江区价格认证中心2020年度部门决算情况说明

重庆市綦江区价格认证中心

2020年度部门决算情况说明

  1. 单位基本情况

(一)职能职责

根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整重庆市綦江区发展和改革委员会所属事业单位机构编制方案》(委编201993)的通知,重庆市綦江区价格认证中心的主要职能职责:

1负责刑事、民事、经济、行政及仲裁案件及涉及的各种扣押、追缴、没收、及纠纷财物(包括土地、房地产、资源性资产、理赔物、抵押物、应税物、无主物、走私物、是固定损、工程造价、股票、证券及无形资产等各类涉案标的)的价格鉴定。

2负责价格行为和价格水平合理性认证、价格纠纷调解。

3完成主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置

重庆市綦江区价格认证中心属正科级参公事业单位。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2020年度收入总计64.82万元,支出总计64.82万元。收支较上年决算数增加13.07万元、增长25.3%,主要原因人员经费增加。

  2.收入情况。2020年度收入合计64.82万元,较上年决算数增加15.72万元,增长32%,主要原因是人员经费增加。其中:财政拨款收入64.82万元,占100%

  3.支出情况。2020年度支出合计64.72万元,较上年决算数增加12.97万元,增长25.1%,主要原因是人员经费增加。其中:基本支出48.67万元,占75.2%;项目支出16.05万元,占24.8%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.10万元,较上年决算数增加0.10万元,增长100%,主要原因是2020年度农产品成本调查及价格监测费用未实现支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计64.82万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加13.07元,增长25.3%。主要原因是人员经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入64.82万元,较上年决算数增加15.72万元,增长32%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数减少12.72万元,下降16.4%。主要原因是人员调整。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出64.72万元,较上年决算数增加12.97万元,增长25.1%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数减少12.82元,下降16.5%。主要原因是人员调整。

  3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.10万元,较上年决算数增加0.10万元,增长100%,主要原因是2020年度农产品成本调查及价格监测费用未实现支付。

  4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出53.46万元,占82.6%,较年初预算数减少12.81元,下降19.3%,主要原因:人员调整,减少支出。

2)社会保障与就业支出5.69万元,占8.8%,与年初预算数持平。

3)卫生健康支出2.73万元,占4.2%,与年初预算数持平。

4)住房保障支出2.84万元,占4.4%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出48.67万元。其中:人员经费39.99万元,较上年决算数减少2.21元,下降5.2%,主要原因是人员调整。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障等。公用经费8.68万元,较上年决算数减少0.87万元,下降9.1%,主要原因是加强内控管理,节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、劳务费、委托业务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明  

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度,本单位无国有资本经营财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况2020年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数持平, 较上年支出数持平。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本部门当年未发生因公出国出境公务活动。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是上年和当年均未发生出国出境费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%.较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是上年和当年均未购置公务用车  

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平,主要原因是主管部门统筹工作安排。  

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减持平,主要原因是主管部门统筹工作安排。

(三)“三公”经费实物量情况2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出8.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅、信息网络购置更新费等。 机关运行经费较上年决算数减少0.87万元,下降9.1%,主要原因是节约开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出 0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

(二)国有资产占用情况说明截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

2020年本单位只发生弥补运转的运转性办公经费项目16.05万元,根据预算绩效管理要求,我单位不涉及重点专项绩效评价项目和一般性项目,未实施项目绩效目标评价,只开展了单位整体绩效自评,从整体情况来看,评价结果为优秀。

2020年度区级预算单位整体绩效自评表

填表单位(盖章):重庆市綦江区产业发展中心




项目 名称

重庆市綦江区产业发展中心整体绩效

自评总分
(分)

100

业务主管部门

重庆市綦江区发展和改革委员会

联系人
及电话

吴峰 023-48668506

项目资金 (万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

执行率%B/A

执行率得分(分)

年度资金总额:

64.82

64.72

99.8%

10

其中:中央补助




/

市级补助




/

区级资金

64.82

64.72

99.8%

/

其他资金




/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

保障单位人员经费及正常运转

人员经费及运转得到有效保障

绩效指标

指标名称
(三级指标)

计量单位

指标权重

指标值

全年完成值

得分系数(%

指标得分
(分)

保障人员数量

30

=3

3

100%

30

按月保障率

%

20

98%

100%

100%

20

资金使用规范率

%

30

=100%

100%

100%

30

职工满意度

%

10

90%

95%

100%

10








未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。  

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。  

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。  

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。  

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。  

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。  

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48668506

      11    



Overview

收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机构运行信息表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表



Sheet 1: 收入支出决算总表

附件2


收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市綦江区价格认证中心
单位:万元
收入支出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款收入64.82 一、一般公共服务支出53.46
二、上级补助收入
二、社会保障和就业支出5.69
三、事业收入
三、卫生健康支出2.73
四、经营收入
四、住房保障支出2.84
五、附属单位上缴收入


六、其他收入














本年收入合计64.82 本年支出合计64.72
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余0.10
总计64.82 总计64.82
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。






Sheet 2: 收入决算表

收入决算表









公开02表
公开部门:重庆市綦江区价格认证中心






单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计64.8264.82





201一般公共服务支出53.5653.56





20104发展与改革事务53.5653.56





2010401行政运行37.4137.41





2010402一般行政管理事务16.0516.05





2010408物价管理0.100.10





208社会保障和就业支出5.695.69





20805行政事业单位养老支出5.695.69





2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.793.79





2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.901.90





210卫生健康支出2.732.73





21011行政事业单位医疗2.732.73





2101101行政单位医疗2.252.25





2101103公务员医疗补助0.480.48





221住房保障支出2.842.84





22102住房改革支出2.842.84





2210201住房公积金2.842.84





…… ……







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


















Sheet 3: 支出决算表

支出决算表







公开03表
公开部门:重庆市綦江区价格认证中心




单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计64.7248.6716.05


201一般公共服务支出53.4637.4116.05


20104发展与改革事务53.4637.4116.05


2010401行政运行37.4137.41



2010402一般行政管理事务16.05
16.05


208社会保障和就业支出5.695.69



20805行政事业单位养老支出5.695.69



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.793.79



2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.901.90



210卫生健康支出2.732.73



21011行政事业单位医疗2.732.73



2101101行政单位医疗2.252.25



2101103公务员医疗补助0.480.48



221住房保障支出2.842.84



22102住房改革支出2.842.84



2210201住房公积金2.842.84



…… ……





备注:本表反映部门本年度各项支出情况。














Sheet 4: 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表





公开04表
公开部门:重庆市綦江区价格认证中心


单位:万元
收入支出
项 目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款64.82一、一般公共服务支出53.4653.46
二、政府性基金预算财政拨款
二、社会保障和就业支出5.695.69


三、卫生健康支出2.732.73


四、住房保障支出2.842.84






























本年收入合计64.82本年支出合计64.7264.72
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余0.100.10
一、一般公共预算财政拨款




二、政府性基金预算财政拨款




总计64.82总计64.8264.82
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

Sheet 5: 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表







公开05表
公开部门:重庆市綦江区价格认证中心




单位:万元
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)年初结转和结余本年收入决算数年末结转和结余
合计基本支出项目支出
合 计
64.8264.72 48.67 16.05 0.10
201一般公共服务支出
53.5653.46 37.41 16.05 0.10
20104发展与改革事务
53.5653.46 37.41 16.05 0.10
2010401行政运行
37.4137.41 37.41

2010402一般行政管理事务
16.0516.05
16.05
2010408物价管理
0.10


0.10
208社会保障和就业支出
5.695.69 5.69

20805行政事业单位养老支出
5.695.69 5.69

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
3.793.79 3.79

2080506机关事业单位职业年金缴费支出
1.90 1.90 1.90

210卫生健康支出
2.732.73 2.73

21011行政事业单位医疗
2.732.73 2.73

2101101行政单位医疗
2.252.25 2.25

2101103公务员医疗补助
0.480.48 0.48

221住房保障支出
2.842.84 2.84

22102住房改革支出
2.842.84 2.84

2210201住房公积金
2.842.84 2.84

…… ……





备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。








Sheet 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表
公开部门:重庆市綦江区价格认证中心

单位:万元
经济分类科目(按“款”级经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计48.67 39.99 8.68
301工资福利支出39.99 39.99
30101基本工资8.24 8.24
30102津贴补贴17.07 17.07
30103奖金1.22 1.22
30108机关事业单位基本养老保险费3.79 3.79
30109职业年金缴费1.90 1.90
30110职工基本医疗保险缴费2.25 2.25
30112其他社会保障缴费0.08 0.08
30113住房公积金2.84 2.84
30114医疗费0.48 0.48
30199其他工资福利支出2.12 2.12
302商品和服务支出8.68
8.68
30201办公费0.01
0.01
30211差旅费6.68
6.68
30228工会经费0.44
0.44
30239其他交通费用1.55
1.55
…… ……


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

Sheet 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开07表
公开部门:重庆市綦江区价格认证中心




单位:万元
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出项目支出
合计





































…… ……





备注:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。







Sheet 8: 机构运行信息表

机构运行信息表




公开08表
公开部门:重庆市綦江区价格认证中心

单位:万元
项 目预算数决算数项 目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费8.68
(一)支出合计

(一)行政单位
1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位8.68
2.公务用车购置及运行维护费

五、国有资产占用情况  
(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)
(2)公务用车运行维护费

1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费

2.主要领导干部用车
(1)国内接待费

3.机要通信用车
其中:外事接待费

4.应急保障用车
(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车
(二)相关统计数
6.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)  
4.公务用车保有量(辆)
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)  
5.国内公务接待批次(个)
六、政府采购支出信息  
其中:外事接待批次(个)
(一)政府采购支出合计
6.国内公务接待人次(人)
1.政府采购货物支出  
其中:外事接待人次(人)
2.政府采购工程支出
7.国(境)外公务接待批次(个)
3.政府采购服务支出  
8.国(境)外公务接待人次(人)
(二)政府采购授予中小企业合同金额  
二、会议费

其中:授予小微企业合同金额
三、培训费



备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

Sheet 9: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表




















公开09表
公开部门:重庆市綦江区价格认证中心公开部门:重庆市綦江区价格认证中心



单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计







备注:本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答