中国政府网 | 重庆市人民政府
首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 预算

[ 索引号 ] 11500222696599495J/2021-00004 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 商贸、海关、旅游 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 綦江区商务委 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2021-04-16 [ 发布日期 ] 2021-04-16

重庆市綦江区商务委员会2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行国家、市有关商贸流通业、口岸、物流、外商投资、对外贸易、对外投资、经济合作等法律、法规、规章和方针政策;拟订本区有关商贸流通业、口岸、物流、外商投资、对外贸易、对外投资、经济合作等规划、政策、规范性文件和管理办法并组织实施。

2.负责统筹推进本区口岸和物流发展工作;负责全区口岸开放、扩大开放和口岸功能拓展工作,统筹协调全区口岸查验和配套设施的规划、计划、投资、建设和改造工作。

3.负责口岸通关协调服务工作,统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作,协调推进物流通道建设和开通有关工作,统筹优化口岸营商环境,促进跨境贸易便利化;负责组织协调推进外贸进出口跨区域物流联动协作机制和便利化措施;统筹推进多式联运发展,培育多式联运市场主体,丰富拓展联运产品。

4.负责城乡消费物流体系建设,构建物流基础设施网络和配套支撑体系;统筹冷链行业管理和仓储发展工作,培育物流市场主体和物流服务品牌,指导国际货运代理企业备案;负责全区口岸和物流标准化、信息化、智能化建设,牵头推进物流公共信息平台建设;负责全区口岸和物流数据统计、分析、研究工作;推进口岸和物流对外交流合作;牵头推进国际物流园区和综保型陆地无水港建设。

5.牵头推进綦江区积极融入““““一带一路””””,加快推进渝南开放高地建设;拟订开放型经济发展政策、措施并组织实施;负责区开放型经济体制改革专项小组办公室日常工作。

6.负责牵头推进国际陆海贸易新通道(綦江)综合服务区建设;拟订通道经济发展政策、措施并组织实施;负责中新示范项目的管理和服务工作。

7.负责依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作工作;指导本区外商投资企业设立及变更等备案管理工作;指导协调国外对本区出口商品实施贸易救济措施及其他限制措施的应对工作;负责对外经济贸易统计和运行情况分析;指导境外跨国公司和国内企业在綦设立地区总部的认定工作;负责区政府外商投诉中心日常工作。

8.负责本区外经贸发展,加工贸易、转口贸易和服务贸易发展;开展对外经济贸易与合作等工作;指导和组织实施对外贸易促进体系建设;统筹对外贸易促进活动;指导、实施出口知名品牌、进出口基地、外贸综合服务平台建设;负责指导、实施贸易便利化建设。

9.负责推进商务领域供给侧结构性改革;承担零售行业管理工作;负责汽车流通及老旧汽车更新行业流通经营的监督管理,负责对报废机动车回收活动实施监督管理;负责再生资源回收、旧货流通等行业以及按有关规定对酒类等重要商品流通经营的监督管理;负责茧丝绸行业行政管理;按有关规定对成品油流通进行监督管理;负责拟定药品流通发展规划和政策;负责指导住宿餐饮、美容美发、养生保健、家政服务等商贸服务业发展,推进行业经营创新;负责指导商贸行业技能技术培训和鉴定工作;负责单用途商业预付卡监督管理;统筹推动商务领域“放管服”改革工作。

10.负责牵头推进渝南商贸物流中心建设工作;组织实施本区现代市场体系建设;统筹协调城市商圈、城乡商品交易市场、大型商业综合体、特色商业街规划布局,推进商务重大项目库建设;指导商贸供应链体系、公益性农贸市场体系建设,培育和发展商贸市场主体;负责商务统计、市场运行监测、预警信息发布、经济运行和分析调度;负责城市商圈的日常管理工作。

11.负责牵头推进本区消费促进工作;推进连锁经营、特许经营发展,推动商务领域信用建设;负责老字号、名菜、名小吃等商贸服务业品牌的挖掘和培育工作;负责綦江美食地理发布工作。

12.牵头拟订重要生活消费品和重要商品应急保供预案并组织实施;负责落实重要商品储备制度;承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作;组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节;负责区政府重要商品保供应急办公室日常工作。

13.负责牵头推进本区电子商务发展工作;拟订电子商务发展政策、措施并组织实施;牵头推进各行业电子商务扩大应用;统筹完善电子商务支撑体系建设;推进重要产品流通追溯体系建设;统筹推进电子商务领域合作与交流;推进跨境电子商务综合试验区和电子商务示范基地建设;牵头推进农村电子商务发展;负责电商企业认定;推进互联网信息技术在商务领域的推广应用,实施“互联网+流通”行动计划,推进流通产业结构调整,促进传统商业转型升级和新兴业态发展;负责区电子商务发展指挥部办公室日常工作。

14.负责牵头本区会展经济发展工作;拟订会展经济发展政策、措施并组织实施;建立会展经济指标统计体系和信用评价体系,优化会展行业环境;推进会展基础设施建设;统筹区内外大型经贸展会活动,培育品牌特色展会;负责区政府会展办公室日常工作。

15.对商务领域负有行业行政管理职责的企业实施安全生产监督管理和举报投诉受理,协同有关部门打击商业欺诈。

16.负责做好与市中新示范项目管理局、中国国际贸易促进委员会重庆市委员会、中国(重庆)自由贸易试验区工作领导小组办公室的衔接工作。

17.负责指导全区商贸行业、口岸和物流相关社会组织、中介机构工作。

18.负责机关、直属事业单位和管理的行业社会组织党建工作。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。

重庆市綦江区商务委员会属行政机构,内设科室8个,下设事业单位2个,分别是重庆市綦江区通道经济发展中心、重庆市綦江区电子商务公共服务中心。核定行政编制数17人,机关后勤服务人员事业编制2名,事业编制22人。截至2020年12月,有在职机关公务员16人,事业人员22人,工勤人员2人,离休1人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数2120.67万元,其中:一般公共预算拨款2120.67万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2020年增加394.92万元,主要是一般公共预算拨款增加394.92万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数2120.67万元,其中:一般公共服务支出预算1712.13万元,社会保障和就业支出预算194.9万元,卫生健康支出预算49.47万元,商业服务业等支出预算126.85万元,住房保障支出预算37.32 万元。支出预算较2020年增加394.92万元,主要是基本支出预算增加244.07 万元,项目支出预算增加 150.85万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2120.67万元,一般公共预算财政拨款支出2120.67万元,比2020年增加394.92万元。其中:基本支出983.72万元,比2020年增加244.07万元,主要原因是调资增资形成自然增长,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门的正常运转支出;项目支出1136.95万元,比2020年增加150.85万元,主要原因是根据职能职责,工作任务增多而增加项目预算,主要用于限上商贸企业培育发展奖励、产业发展、应急保供、会展、商贸发展等重点工作。

重庆市綦江区商务委员会2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算27万元,比2020年增加20万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年持平,主要原因是无此项费用支出;公务接待费20万元,比2020年增加20万元,主要原因是职能职责有所增加,通道经济发展需要,招商工作增多;公务用车运行维护费7万元,与2020年持平,主要原因是严格管理控制公务用车运行维护费的支出;公务用车购置费0 万元,与2020年持平,主要原因是无此项费用支出。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费185.17万元,比上年增加111.04万元,主要原因是职能职责有所增加,工作任务的开展,部门正常运行支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(下属事业单位统计在机关运行经费范围内

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1136.95万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中应急保障用车3辆,一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:胡光栩               联系方式:61280331


附件3-1





重庆市綦江区商务委员会财政拨款收支总表













单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入2,120.67一、本年支出2,875.072,727.34147.73
一般公共预算拨款2,120.67




政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款





二、上年结转754.40




一般公共预算拨款606.67




政府性基金预算拨款147.73




国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总数2,875.07支出总数2,875.072,727.34147.73








附件3-2



重庆市綦江区商务委员会一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目2021年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计2120.67983.721136.95
201一般公共服务支出1712.13713.03999.1
20113商贸事务1712.13713.03999.1
2011301行政运行361.15361.15
2011302一般行政管理事务67.1
67.1
2011350事业运行351.88351.88
2011399其他商贸事务支出932
932
208社会保障和就业支出194.9183.911
20805行政事业单位养老支出183.9183.9
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.7649.76
2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.8824.88
2080599其他行政事业单位离退休支出109.26109.26
20808抚恤11
11
2080899其他优抚支出11
11
210医疗卫生与计划生育支出49.4749.47
21011行政事业单位医疗49.4749.47
2101101行政单位医疗19.8419.84
2101102事业单位医疗14.3914.39
2101103公务员医疗补助11.0811.08
2101199其他行政事业单位医疗支出4.164.16
216商业服务业等支出126.85
126.85
21602商贸流通事务126.85
126.85
2160201行政运行7.75
7.75
2160202一般行政管理事务26.7
26.7
2160250事业运行17.5
17.5
2160299其他商业流通事务支出74.90
74.90
221住房保障支出37.3237.32
22102住房改革支出37.3237.32
2210201住房公积金37.3237.32






附件3-3



重庆市綦江区商务委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

 合计  983.72798.55185.17
301工资福利支出681.62681.62
  30101  基本工资158.70158.70
  30102  津贴补贴68.9168.91
  30103  奖金64.8464.84
  30107  绩效工资174.24174.24
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费49.7649.76
  30109  职业年金缴费24.8824.88
  30110  职工基本医疗保险缴费34.2234.22
  30111  公务员医疗补助缴费2.882.88
  30112  其他社会保障缴费5.855.85
  30113  住房公积金37.3237.32
  30114  医疗费


  30199  其他工资福利支出60.0260.02
302商品和服务支出185.17
185.17
  30201  办公费59.55
59.55
  30202  印刷费


  30203  咨询费


  30204  手续费


  30205  水费


  30206  电费


  30207  邮电费5.62
5.62
  30208  取暖费


  30209  物业管理费


  30211  国内差旅费70.20
70.20
  30212  因公出国(境)费用


  30213  维修(护)费


  30214  租赁费


  30215  会议费3.00
3.00
  30216  培训费4.48
4.48
  30217  公务接待费


  30218  专用材料费


  30223  购买服务


  30224  被装购置费


  30225  专用燃料费


  30226  劳务费3.00
3.00
  30227  委托业务费


  30228  工会经费5.98
5.98
  30229  福利费4.76
4.76
  30231  公务用车运行维护费7.00
7.00
  30239  其他交通费用15.58
15.58
  30240  税金及附加费用


  30299  其他商品和服务支出6.00
6.00
303对个人和家庭的补助116.93116.93
  30301  离休费12.3512.35
  30305  生活补助4.634.63
  30306  救济费


  30307  医疗费9.009.00
  30308  助学金


  30309  奖励金0.040.04
  30310  生产补贴


  30399  其他对个人和家庭的补助支出90.9190.91






附件3-4




重庆市綦江区商务委员会一般公共预算“三公”经费支出表











单位:万元
2021年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
27.00
7.00
7.0020.00







附件3-5



重庆市綦江区商务委员会政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出





(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)



附件3-6


重庆市綦江区商务委员会部门收支总表







单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入2,120.67一般公共服务支出1717.53
政府性基金预算拨款收入
外交支出
国有资本经营预算拨款收入
国防支出
事业收入预算
公共安全支出
事业单位经营收入预算
教育支出
其他收入预算
社会保障和就业支出195.36


医疗卫生与计划生育支出49.47


交通运输支出


资源勘探信息等支出35.25


商业服务业等支出692.41


住房保障支出37.32


粮油物资储备支出


抗疫特别国债安排的支出147.73




















本年收入合计2,120.67本年支出合计2,875.07
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转754.40

收入总计2,875.07支出总计2,875.07





附件3-7










重庆市綦江区商务委员会部门收入总表























单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入预算教育收费收预算入

合计2875.07754.42120.67






201一般公共服务支出1717.535.401,712.13






20104发展与改革事务5.45.40







2010406社会事业发展规划0.40.40







2010507专项普查活动55.00







20113商贸事务1712.13
1712.13






2011301行政运行361.15
361.15






2011302一般行政管理事务67.1
67.1






2011350事业运行351.88
351.88






2011399其他商贸事务支出932
932






208社会保障和就业支出195.360.46194.9






20805行政事业单位养老支出184.360.46183.9






2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.76
49.76






2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.180.3024.88






2080599其他行政事业单位离退休支出109.420.16109.26






20808抚恤11
11






2080899其他优抚支出11
11






210医疗卫生与计划生育支出84.7235.2549.47






21011行政事业单位医疗49.47
49.47






2101101行政单位医疗19.84
19.84






2101102事业单位医疗14.39
14.39






2101103公务员医疗补助11.08
11.08






2101199其他行政事业单位医疗支出4.16
4.16






215资源勘探工业信息等支出35.2535.25







21508支持中小企业发展和管理支出35.2535.25







2150899其他支持中小企业发展和管理支出35.2535.25







216商业服务业等支出692.41565.56126.85






21602商贸流通事务485.85359.00126.85






2160201行政运行7.75
7.75






2160202一般行政管理事务26.7
26.7






2160218民贸企业补贴6464.00







2160250事业运行17.5
17.5






2160299其他商业流通事务支出369.9295.0074.90






21606涉外发展服务支出206.56206.56







2160699其他涉外发展服务支出206.56206.56







221住房保障支出37.32
37.32






22102住房改革支出37.32
37.32






2210201住房公积金37.32
37.32






234抗疫特别国债安排的支出147.73147.73







23402抗疫相关支出147.73147.73







2340299其他抗疫相关支出147.73147.73




















附件3-8






重庆市綦江区商务委员会部门支出总表















单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出


2875.07984.181890.89


201一般公共服务支出1,717.53713.031,004.50


20104发展与改革事务5.40
5.40


2010406社会事业发展规划0.40
0.40


2010507专项普查活动5.00
5.00


20113商贸事务1,712.13713.03999.1


2011301行政运行361.15361.15



2011302一般行政管理事务67.10
67.1


2011350事业运行351.88351.88



2011399其他商贸事务支出932.00
932


208社会保障和就业支出195.36184.3611


20805行政事业单位养老支出184.36184.36



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.7649.76



2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.1825.18



2080599其他行政事业单位离退休支出109.42109.42



20808抚恤11.00
11


2080899其他优抚支出11.00
11.00


210医疗卫生与计划生育支出84.7249.4735.25


21011行政事业单位医疗49.4749.47



2101101行政单位医疗19.8419.84



2101102事业单位医疗14.3914.39



2101103公务员医疗补助11.0811.08



2101199其他行政事业单位医疗支出4.164.16



215资源勘探工业信息等支出35.25
35.25


21508支持中小企业发展和管理支出35.25
35.25


2150899其他支持中小企业发展和管理支出35.25
35.25


216商业服务业等支出692.41
692.41


21602商贸流通事务485.85
485.85


2160201行政运行7.75
7.75


2160202一般行政管理事务26.70
26.70


2160218民贸企业补贴64.00
64.00


2160250事业运行17.50
17.5


2160299其他商业流通事务支出369.90
369.90


21606涉外发展服务支出206.56
206.56


2160699其他涉外发展服务支出206.56
206.56


221住房保障支出37.3237.32



22102住房改革支出37.3237.32



2210201住房公积金37.3237.32



234抗疫特别国债安排的支出147.73
147.73


23402抗疫相关支出147.73
147.73


2340299其他抗疫相关支出147.73
147.73



















附件3-9









重庆市綦江区商务委员会政府采购预算明细表










单位:万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
合计









货物类








服务类








工程类









附件3-10




2021年部门(单位)预算整体绩效目标表





单位:万元
部门(单位)名称重庆市綦江区商务委员会支出预算总量2120.67
其中:部门预算支出2120.67
当年整体绩效目标充分发挥流通体系在国民经济中的基础性作用,构建新发展格局,更好发挥政府作用,统筹推进现代流通体系硬件和软件建设,发展流通新技术新业态新模式,完善流通领域制度规范和标准,培育壮大具有竞争力的现代物流企业,为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值
保障机关在职数量6%18
固定资产利用率3%%90
项目策划包装数量4%3
项目签约个数4%3
参加推介及经贸合作会议次数3%1
接待投资企业考察次数3%3
提升通道经济发展服务水平6%
同期水平
提升参与消费扶贫流通企业销售额5%万元同期水平
打造本地优秀农产品网销品牌3%1
电商示范镇、村数量3%1
当地居民对农村电商意识水平3%

增强
社会消费品零售总额增速5%%10
批发零售业商品销售总额增速5%%10
住宿餐饮业营业额增速5%%5
限上商贸企业社零增速高于全区社零平均增速5%%10
限上商贸企业的满意程度3%%80
市场达到标准化菜市场设置与管理规范或乡镇农贸市场建设规范5%3
满足城镇居民的"菜篮子"需求,解决群众买菜难卖菜难的情况,改善农贸市场经营场所环境,确保农贸市场安全稳定,居民对农贸市场满意度5%%60
开展主题消费活动、消费促进活动3%5
重点商业单位3%3
群众购物实惠满意度2%%60
企业满意度3%%80
支持乡镇特色节会3%1
宣传綦江品牌、提高知名度满意度2%%90
交办的信访事项及时处理率3%%95
扶持补助项目5%3
备注:没有分配到部门、街道事项的项目,支出预算总量应等于部门预算支出







附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称电商中心运营和水电物业管理费业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算34.9本级支出34.9
分配到部门、街道
项目概况电商中心办公楼属于渝南资产,实际建筑面积3233.66㎡。所产生的物管、水、电等费用,均按照物业公司、电力局、水务公司实际产生的费用支付。
立项依据日常运营经费
当年绩效目标保障电商中心的正常运营,确保入驻电商中心的企业有日常用水、电和网络等,服务好区内外领导和友好区县及单位的调研、指导和交流,满足为全区提供全方位、一站式和系统化服务的要求。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标电商中心日运营及培训30%万元34.9
水、电、物管费用30%万元34.9
各项工作正常开展10%%95
资金使用率10%%95
效益指标电商中心正常稳定发展度5%%95
持续提供运转和办公条件完善5%%95
管理指标资金支出流程符合财务管理制度和收支管理制度率5%%95
工作人员按岗位职责履行职责率5%%95
备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称运转性项目-独立运行补丁业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算10本级支出10
分配到部门、街道
项目概况弥补基本支出预算不足或没有预算的人头经费和公用经费
立项依据弥补经费不足
当年绩效目标保障正常运转所需的各项费用,弥补基本支出预算不足或没有预算的公用经费
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标办公用品种类30%10
各类会议30%10
维持单位正常运转10%%95
资金使用率3%%95
资金使用范围、标准符合率3%%95
支出控制在批复的预算范围内的项目比例3%%95
管理指标重大事项纳入办公会讨论率12%%95
资金支出流程符合财务管理制度和收支管理制度率6%%95
工作人员按岗位职责履行职责率3%%95
备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称运转性项目-人员补丁业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算7.5本级支出7.5
分配到部门、街道
项目概况对人数少于20人的单位,按每少一人补足5000元的标准加以补足,确保人数较少单位正常运行。
立项依据弥补经费不足
当年绩效目标弥补基本支出预算不足或没有预算的人头经费和公用经费
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标各项办公会议正常进行50%4
维持单位正常运转10%

当年使用8%

效益指标维持单位的正常运转8%

促进单位各项工作8%

管理指标按相关规定审批流程8%

按实支付
相关科室具体负责8%

备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称农村电商服务体系、电商示范镇村建设项目业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算200本级支出200
分配到部门、街道
项目概况推动电子商务在农业农村的广泛应用创新农村商业模式,培育和壮大农村电子商务市场主体,优化电商发展环境,加快建设线上线下融合、覆盖全程‘综合配套、安全高效、便捷实惠的现代农村商品流通服务体系,打造建设电子商务示范镇、村。
立项依据《重庆市綦江区人民政府办公室关于加快农村电子商务发展的实施意见》(綦江府办发〔2017〕27号)、《重庆市綦江区扶贫开发领导小组关于印发重庆市綦江区脱贫攻坚总攻“十大”专项行动的通知》(綦扶组〔2020〕10号)
当年绩效目标提升区级电商中心服务能力,至少使2个镇级电商中心、5个村级电商站点提质增效,打造至少一个我区电子商务示范镇村;打造至少一个优秀农产品网销品牌;培养至少5名农村电商网络主播。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标电商示范镇、村数量20%1
打造本地优秀农产品网销品牌20%1
电商示范镇、村指导培训次数5%1
是否按计划时间完成5%是/否
项目支出控制在批复的预算范围内5%万元200万元
效益指标当地居民对农村电商意识10%%10%
从事农村电商工作人员服务意识10%%10%
满意度指标电商示范镇、村满意度5%%90%
当地居民满意度5%%90%
管理指标召开专题研究讨论会5%2
专项经费专项支出率5%%100%
专项资金管理制度5%
完善
备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称商联会购买社会服务经费业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算11本级支出11
分配到部门、街道
项目概况开展重庆老字号、綦江老字号等老字号认定工作;綦江名小吃、名菜等评选活动;编制綦江美食地理图册;开展诚信示范商家评定。按照区档案馆和区地方志修志工作领导小组的工作安排,组织人员收集成立/新中国成立/中华人民共和国成立以来的商务发展资料,编纂印制《綦江商务志》,并努力推动全社会读志用志,为党委和政府决策服务、为经济社会发展和人民文化需要服务
立项依据当年及2019市、区商贸工作要点,关于加快乡村旅游发展的实施意见、关于加大力度推进扩消费专项行动的通知等   
当年绩效目标完成重庆老字号、綦江老字号的申报工作;完成诚信示范商家评定。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标老字号认定 20%5
诚信商家管理 20%33
补贴及时兑现率 5%%95%
支出控制在批复的预算范围内的项目5%万元11%
效益指标群众对诚信消费环境满意度20%%60%
商品品牌影响扩大率5%%1%
企业更加重视诚信经营




满意度指标参加企业满意度 10%%80%
管理指标资金到位 5%%=100%
资金拨付 5%%=100%
认定通知 2%1
认定公示 2%1
诚信示范商家管理方案 1%1
备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称会展专项经费业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算50本级支出50
分配到部门、街道
项目概况组织企业参加进口博览会、广交会、京交会等国内展会以及渝交会、西洽会等市内展会。
     支持街镇开展梨花节、僚人节、伏羊节、萝卜节等特色节会;支持行业协会组织的汽车、家居、美食、名特优等展会活动;
立项依据渝进出口商发〔2020〕8号、渝商务〔2020〕236号、渝商务函〔2020〕125号、《重庆市商务委员会关于组织参加第十八届中国广西-东盟食品交易博览会的通知》、《重庆市商务委员会关于组织参加2020中国农民丰收节·川渝特色农产品交易会的通知》、渝商务〔2020〕305号等。
    
当年绩效目标支持企业参加各类内外贸展会,宣传推广“綦江造”品牌,扩大对外影响力,推动开放型经济发展。
       组织开展年货美食节;支持梨花节、僚人节、伏羊节、萝卜节等区内乡镇特色节会,实现销售1000万元。宣传推广区级品牌美食,使区级商贸影响扩大,服务对象满意。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标支持企业参加各类内外贸展会 10%1
支持乡镇特色节会  5%1
各项工作正常开展率 20%%95
资金使用率10%%95
项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 5%%95
效益指标宣传綦江品牌、提高知名度 10%%90
满意度指标服务对象满意度 10%%90
服务对象知晓度 10%%90
管理指标重大事项纳入委党委会研究决定5%%90
资金支出流程符合财政收支要求5%%95
工作人员按岗位职责履行职责率 10%%95
备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称商贸发展专项经费业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算15本级支出15
分配到部门、街道
项目概况加快发展流通新业态新模式,推动传统流通企业转型升级等;在家政、美容美发、零售、餐饮等商贸行业开展服务质量提升行动;奖励绿色饭店、绿色商场、钻级酒家、星级农家乐等企业获得荣誉;开展行业建设宣传,打造,参加市级、国家级商务活动、论坛等工作
    
立项依据当年及2020年市、区商贸工作要点,《关于印发〈重庆市绿色商场创建实施工作方案(2020-2022年)〉的通知》(渝商务(2020)220号)、《重庆市人民政府办公厅关于加快建设国际消费中心城市的实施意见》(渝府办发〔2019〕121号)、《重庆市人民政府办公厅关于加快发展流通促进商业消费的通知》等
当年绩效目标完成开展服务质量提升行动相关工作;开展行业建设宣传;完成绿色饭店、绿色商场、钻级酒家、星级农家乐等创建工作;完成名小吃、名菜评定工作;
    
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标服务质量提升行动20%2次
开展行业宣传20%2次
组织参加行业技能竞赛20%1次
及时开展10%=2021年内开展
支出控制在批复的预算范围内的项目5%万元15万元
效益指标提升行业服务质量水平5%
同期水平
满意度指标参加商业单位满意度5%%80%
管理指标资金到位5%%=100%
资金拨付5%%=100%
工作方案3%1
工作总结 2%1
备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称商务物流领域安全专项整治经费业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算10本级支出10
分配到部门、街道
项目概况开展职责范围内限额以上商务物流企业安全生产日常监督管理,对在綦市属及以上商务物流企业履行属地安全监管职责,指导督促企业开展安全标准化建设,制定安全生产年度监督检查计划,依法查处企业安全生产违法行为。开展安全生产专项整治三年行动;开展重要节假日和重点时段安全生产专项检查;开展企业消防安全、安全培训专项执法检查等各种专项行动。
立项依据根据中共重庆市綦江区委办公室、重庆市綦江区人民政府办公室《关于印发綦江区安全生产与自然灾害防治职责清单的通知》(白头〔2019〕35号)精神,区商务委负责全区成品油经营、储存日常安全监督管理;负责汽车流通及老旧汽车更新行业流通、报废机动车回收活动、再生资源回收、药品流通、茧丝绸行业、零售行业、冷链仓储行业、酒类流通、会展活动等负有行业行政管理职责的限额以上企业实施安全生产监督管理。   
当年绩效目标深化源头治理、系统治理和综合治理,切实消除一批重大隐患、形成一批制度成果,建立安全生产管理的长效机制,杜绝安全生产事故发生,确保商务物流行业安全生产形势持续稳定,实现安全生产的“可控、在控”。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标全面完成年度安全生产执法检查任务20%100
每月按时完成安全生产执法检查任务  20%95
项目支出控制在批复的预算范围内5%万元90
绩效指标维护人民群众生命财产安全20%万元95
确保商务物流行业安全生产形势持续稳定20%
95
满意度指标监管对象满意度 5%%90%
管理指标拟定年度安全生产执法检查计划  5%=100
按照财务资金拨付规定执行 5%=100
备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称年货美食节活动经费业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算40本级支出40
分配到部门、街道
项目概况主要采取线上线下结合、消费加体验等方式,以商圈为场地,搭建特色展位展区,结合消费扶贫、乡村振兴等,开展名特优年货商品展销、脱贫村(重点村)年货展销、綦江名菜名小吃展等主要活动,深入推动市民广泛使用菜坝网APP和宣传弘扬綦珍綦宝、25个贫困村农特产品、餐饮美食等本地品牌,拉动提升城市商圈消费活力。活动所需财政经费40万元。
立项依据根据綦委编〔2019〕53号和綦扶组〔2020〕4号等文件精神
当年绩效目标年货美食节活动,组织街镇生鲜土货上线菜坝网,实现了农副土特产品上网销售,有效解决了优质农产品“卖难”、“买难”问题。擦亮“綦珍綦宝”品牌,聚焦“精选土货不容错过”主题,通过年货美食节集中销售消费扶贫陈产品和农副土特产品,拓宽线下销售,提升区域农产品的知晓度和美誉度。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标开展美食节展会活动30%1
各项工作正常开展率30%%95
资金使用率5%%95
项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例5%%95
效益指标年货美食节活动增收5%万元40
生鲜土货宣传推广度5%%90
满意度指标美食节展会服务对象满意度5%%90
服务对象知晓度5%%90
管理指标重大事项纳入委办公会讨论率5%%95
资金支出流程符合财务管理制度和收支管理制度率5%%95
备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称通道中心、中新项目工作经费业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算30本级支出30
分配到部门、街道
项目概况通道经济、中新项目建设的相关工作经费,日常工作的印刷费、会议费、租车费、办公费等。
立项依据《关于印发重庆市綦江区贯彻落实渝黔合作先行示范区建设实施方案行动计划的通知》(綦江委〔2019〕17号),关于印发《西部陆海新通道(綦江)综合服务区建设发展纲要(2020-2035)的通知》綦江委发〔2019〕20号,关于印发《重庆市綦江区通道经济发展中心机构编制方案的通知》綦委编〔2019〕97号,《关于新增有关区级议事协调机构的通知》(綦江委办〔2019〕42号),《关于印发西部陆海新通道(綦江)综合服务区建设发展纲要(2020-2035)任务分解的通知》(綦江委办〔2020〕12号)。
当年绩效目标全年组织开展或参加通道经济、中新项目工作相关会议5次,开展相关调研活动4次。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标组织开展或参加通道经济、中新项目工作相关会议10%5
调研活动次数10%4
支出控制在批复的预算范围内8%万元30
效益指标对綦江区通道经济发展的支撑作用10%


保障通道经济工作顺利推进40%


管理指标经费集体决策讨论8%


专项专用、专项经费批复7%


专项经费、专项支出率7%


备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称綦江区应急保供基本生活物资保障专项经费业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算20本级支出20
分配到部门、街道
项目概况我区保供企业储备200万元生活物资,标准为每年按储备经费10%补助企业。
立项依据渝府办发〔2015〕179号、渝商务〔2017〕799号两文件。
    
当年绩效目标确保各类自然灾害和突发公共事件发生时,做好重要生活必需品和重要商品的供应工作,有效预防和及时消除因突发事件引发重要商品市场异常波动、供求失衡,满足居民日常基本生活必需品的需要,维护正常的社会秩序。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标储备物资20%万元=200
储备物资种类20%5
补贴及时兑现率10%%95%
支出控制在批复的预算范围内的项目10%万元20
效益指标确保自然灾害突发时,做好生活必需品的供应工作
%

民众对生活物资供应满意度10%
60%
预防和消除突发事件引起市场波动和供求失衡



满意度指标参加企业满意度 

80%
管理指标资金到位率5%%=100%
资金拨付率5%%=100%
签订储备协议10%1
储备验收5%1
定期检查5%1
备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称扩消费行动业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算20本级支出20
分配到部门、街道
项目概况指导支持商贸行业开展扩消费活动;促进零售实体转型,组织农产品和特色产品网上购销活动和进入大型商场、超市等网销对接和农超对接,促进吃穿用消费、汽车消费、绿色消费、家政服务消费不断提档升级,引导消费新模式加快孕育成长,推动农村居民消费梯次升级,优化质量标准,满足消费品结构升级需求,构建公平开放的市场环境;促进现代供应链发展,依托大数据、互联网,发展现代新零售平台,强化对新业态、新消费以及服务消费质量的监测,完善促进消费体制机制等
立项依据当年及2020年市、区商贸工作要点,关于加大力度推进扩消费专项行动的通知,《关于进一步提振消费稳定经济增长的通知》(渝商务〔2020〕149号)、《关于印发〈完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力主要举措及责任分工〉的通知》等         
当年绩效目标优化消费环境,提振居民消费活力,助推社零经济增长。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标落实扩消费惠民活动/政策20%1
监测服务消费质量20%2
重点参与商业单位5%3
补贴及时兑现率5%100%
支出控制在批复的预算范围内的项目5%万元20万元
效益指标社零增长20%亿元同期水平
扩消费惠民活动/政策群众满意度5%%1%
宣传推广綦江商业,营造活跃的消费氛围




满意度指标参与扩消费商家满意度5%%80%
管理指标资金到位5%%=100%
资金拨付5%%=100%
扩消费方案3%1
扩消费总结2%1
备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称机关办公楼房租及水电物业管理服务费业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算52.1本级支出52.1
分配到部门、街道
项目概况机关办公楼属渝南资产公司,实际建面1773.12㎡,租金按20元/㎡/月计算,租金按20元/㎡计算。服务包括:安保人员工资、培训、服装器材,垃圾转运,联网报警安全服务;水电3.54万元。
立项依据按合同约定支付,保障机关正常办公条件。
当年绩效目标按合同约定支付、确保机关办公楼安全
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标维持单位正常办公和运转40%

当年使用
效益指标持续提供办公用房10%

当年使用
维持单位正常办公和运转10%

当年使用
管理指标上会研究决定10%


根据合同协议内容按实际支付10%

按实支出
根据相关规定审批流程支付10%

按实支出
相关科室具体负责组织实施10%


备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称消费扶贫仓储物流补贴、提现补贴项目业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算100本级支出100
分配到部门、街道
项目概况2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年。开展消费扶贫专项行动为抓手,以拓展贫困户增收渠道、稳定脱贫成果为目的,以促进扶贫产品稳定销售为重点,建立稳定脱贫防贫的长效机制,奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。先行支付贫困村、贫困户的补贴,再待企业申报后补贴。
立项依据重庆市綦江区扶贫开发领导小组关于印发《綦江区消费扶贫专项行动工作方案》的通知(綦扶组〔2020〕4号):仓储物流补贴。由区商务委牵头,会同区财政局、区农业农村委(区扶贫办)制定实施细则,按照消费扶贫产品销售金额的2%-3%标准给予仓储物流补贴;线上提现补贴(银联支付补贴)。对消费扶贫产品通过线上平台交易提现所产生的6‰提现费率,由区财政局予以全额补贴。 
当年绩效目标保障参与消费扶贫的商贸流通企业顺利高效获得仓储物流补贴及提现补贴,更好支持消费扶贫,使贫困村、贫困对象生产的农产品卖的好、卖的远。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标销售扶贫产品金额20%万元7000万元
贫困户受益率20%%95%
补贴及时兑现率10%%95%
项目支出控制在批复的预算范围内10%万元100万元
效益指标提升参与消费扶贫流通企业个数10%3个
防止贫困群众农产品滞销10%%95%
满意度指标企业满意率10%%90%
贫困群众满意率10%%90%
备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称企业离退休干部慰问费业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算5本级支出5
分配到部门、街道
项目概况用于离休干部5人,企业军转干28人,职工遗属4人,原商贸、物资系统建档困难职工,重大节日慰问和特殊困难帮扶。
立项依据綦江委办发〔2017〕1号
当年绩效目标全部资金用于企业离干、企业军转干、职工遗属、原商贸、物资系统建档困难职工,重大节日慰问和特殊困难帮扶,使服务管理对象满意。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标离休干部5人,企业军转干28人,职工遗属4人,原50%万元5万元
按节庆和困难等实际情况审批发放10%%95%
项目支出控制在批复的预算范围内10%万元5万元
效益指标离休干部、企业军转干、职工遗属、原商贸、物资系统10%%95%
离休干部、企业军转干、职工遗属、原商贸、物资系统10%%95%
满意度指标服务对象满意度10%%95%
备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称参战参核人员生活补助业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算11本级支出11
分配到部门、街道
项目概况解决重庆市綦江区商务委员会原下属破产解体企业参战、参核退役人员生活医疗困难补助15人,2020年按常规每月发放。
    
立项依据《关于转发重庆市民政委员会、重庆市财政委员会、重庆市经济和信息化委员会、重庆市国有资产监督管理委员会《关于调整企业“三类人员”生活医疗困难补助标准的通知》的通知》綦江民发〔2018〕198号
    
当年绩效目标解决区商务委员会原下属破产解体企业参战退役人员生活医疗困难。
    
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标每月按时发放30%%=100%
每月按时发放30%%=100%
项目支出控制在批复的预算范围内10%%=100%
效益指标增加参战参核人员生活医疗保障10%%95%
政治生态更加稳定10%%95%
满意度指标服务对象满意度10%%90%
备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称信访维稳特需经费业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算10本级支出10
分配到部门、街道
项目概况解决区商务委信访维稳办公、劳务等费用,解决信访老户上访劝返、安置等费用,以及原商贸系统的历史遗留问题。
立项依据《重庆市信访条例》
当年绩效目标解决区商务委信访维稳办公、劳务等费用,解决信访老户上访劝返、安置等费用,以及原商贸系统的历史遗留问题。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标交办的信访事项及时处理率50%%95
各项工作正常开展率5%%95
项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例5%%95
效益指标社会各界对我委的认可度5%%90
维持社会稳定10%%95
满意度指标来访人员对政策实施满意度10%%90
管理指标重大事项纳入委党委会讨论率5%%=100
一般业务经分管领导同意率5%%=100
资金支出流程符合财务管理制度和收支管理制度率5%%95
备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称企业离干公用、特需费业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算11本级支出11
分配到部门、街道
项目概况用于企业离干、企业军转干及系统困难离干的公用、特需经费
    
立项依据綦江委办发〔2017〕1号
当年绩效目标为机关离退干部、企业离干,企业军转干群体服好务,为他们消除后顾之忧
    
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标按时发放和按活动安排、困难审批报销20%%95%
项目支出控制在批复的预算范围内20%万元11万元
效益指标机关企业离退休干部、困难群体更加稳定20%%95%
机关企业离退休干部、困难群体更加稳定20%%90%
满意度指标服务对象满意度20%%90%
备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称2018-2020年限上商贸企业培育发展奖励资金业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算300本级支出300
分配到部门、街道
项目概况对当年新增入统的一般限上商贸企业给予2万元/年的补助,连续补助3年;对优势工业企业注册升限的销售公司按第一年8万元、第二年6万元、第三年6万元的标准,分年度进行一次性经费补贴,并对销售公司与工业企业产生的印花锐全额补贴。 
立项依据根据綦江委发〔2014〕14号、綦商务发〔2020〕54号文件精神对新增限上商贸企业给予资金补助,做好全区社会消费品零售总额、批发零售业商品销售总额、住宿餐饮业营业额等商务经济指标有关工作。    
当年绩效目标2021年限上企业社零占比达到30%。  
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标社会消费品零售总额增速15%%10%
批发零售业商品销售总额增速15%%10%
住宿餐饮业营业额增速15%%5%
限上商贸企业社零增速高于全区社零平均增速25%%10%
资金拨付时效

12月
效益指标社会消费品零售总额保持增长5%增长
批发零售业商品销售总额保持增长5%增长
住宿餐饮业营业额保持增长5%增长
提升全区商贸品质5%提升
满意度指标限上商贸企业的满意程度5%%80%
管理指标资金执行力%100%
备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称电子商务发展专项经费业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算15本级支出15
分配到部门、街道
项目概况在往年承担电商宣传、电商培训、电商日常事务等工作职责基础上,进一步使管理服务提质增效,健全农村电商三级服务体系、推进村级服务站建设,对我区区级电商中心(1个)、镇级电商服务中心(21个)、村级电商站点(91个)进行检查指导,更好地为脱贫攻坚和乡村振兴服务,巩固脱贫成果,为广大农村群众拓宽增收渠道。
立项依据 中共重庆市綦江区委办公室   重庆市綦江区人民政府办公室关于印发《綦江区深化产业扶贫实施方案》的通知(綦江委办发〔2017〕10号)
当年绩效目标开展电商培训、进行电商宣传,保障电商日常工作事务正常开展,依托农村电商三级服务体系,利用直播、采访、H5等多种新媒体形式,使农村群众生产的农产品“走出去”、“走得远”。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标电商培训次数20%1
指导检查电商中心、站点次数20%2
完善三级服务体系10%

完善
项目支出控制在批复的预算范围内10%万元15万元
效益指标电商产业发展提质增效5%%5%
促进区电子商务持续快速健康发展 5%%5%
满意度指标电商企业、从事电商人员满意率5%%90
当地居民满意率5%%
管理指标专项资金管理制度5%
完善
工作计划5%

全面性
工作流程5%

完备性
实施细则5%

详尽性
备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称2021年公益性农贸市场体系建设和民生商贸建设专项资金业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算150本级支出150
分配到部门、街道
项目概况为抓好綦江区商贸行业复市复消,保障“菜篮子”民生商贸长效服务,指导支持商贸经济发展,推动商圈发展、打造市级美食街、优化消费环境等创新推动商务领域供给侧结构性;推动夜间经济发展,规划建设一批重点项目;促进零售实体转型,组织农产品和特色产品网上购销活动和进入大型商场、超市等网销对接和农超对接;优化提升农贸市场基础设施建设,且区内部分老旧农贸市场年久失修,存在安全隐患,急需对区内老旧城乡农贸市场进行标准化、规范化改造,支持新建、改造农贸市场创建公益性农贸市场,预计对3-6个农贸市场的改造、新建进行资金补助,策划组织开展一系列促进消费扩容提质的商贸活动,打造綦江酒街?美食街、千山1516美食街等市级夜间经济示范街区
立项依据《关于健全公益性农产品市场体系的指导意见》(渝商务发〔2017〕13号)、《重庆市商务委员会关于加快农产品市场体系和乡镇商贸综合服务中心建设的通知》(渝商务发〔2018〕23号)、《重庆市安全生产委员会办公室关于加强人员密集场所房屋安全工作的通知》(渝安办〔2020〕76号)、《关于加快夜间经济发展促进消费增长的意见》(渝商务(2020)227号)、《关于进一步提振消费稳定经济增长的通知》(渝商务〔2020〕149号)、《关于做好支持商贸服务业复市复消促进消费扩容提质相关金融服务的通知》(渝商务〔2020〕148号(联发))、《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发〈完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力主要举措及责任分工〉的通知》、《重庆市人民政府办公厅关于加快建设国际消费中心城市的实施意见》(渝府办发[2019]121号)等
当年绩效目标按照实际申报情况,完成对改造、新建农贸市场的支持,组织开展2-5次民生商贸活动,力争将綦江酒街?美食街创建为市级夜间经济示范街
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标城区农贸市场15%3
组织开展民生商贸活动10%2
创建为市级夜间经济示范5%1
市场达到标准化菜市场设置与管理规范或乡镇农贸市场20%3
补贴及时兑现率10%%95%
支出控制在批复的预算范围内的项目5%万元150万元
效益指标促进商贸企业做大做强,参与商贸企业销售额增长率5%%2%
居民对农贸市场满意度10%%60%
“菜篮子”民生商贸长效服务得到保障,商贸经济持续




满意度指标参与单位满意度 5%%80%
管理指标资金到位率5%%100%
资金拨付率5%%100%
制定相关方案5%1
备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称运转性项目-独立运行补丁业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算10本级支出10
分配到部门、街道
项目概况系统单位的主管部门、完全独立办公的预算单位,按照每个10万元的标准进行补足。
立项依据弥补基本支出预算不足或没有预算的人头经费和公用经费
    
当年绩效目标弥补基本支出预算不足或没有预算的人头经费和公用经费
    
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标

办公用品种类30%10

各类会议30%10

各项工作正常开展率6%%95

资金使用率3%%95

资金使用范围、标准符合率3%%95

项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例3%%95

工作效率认可度10%%90

非正常越级上访事件3%1

交办的信访事项及时处理率3%%95

重大事项纳入局办工会讨论率3%%95

资金支出流程符合财务管理制度和收支管理制度率3%%95

工作人员按岗位职责履行职责率3%%95
备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称运转性项目-人员补丁业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算0.5本级支出0.5
分配到部门、街道
项目概况对人数少于20人的单位,按每少一人补足5000元的标准加以补足,确保人数较少单位正常运行。
立项依据弥补经费不足
当年绩效目标保障正常运转所需的各项费用,为商务事业发展服务。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标各种会议30%8
办公用品种类30%3
各项工作正常开展率9%%95
资金使用率3%%95
资金使用范围、标准符合率3%%95
项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例3%%95
满意度指标工作效率认可度10%%90
管理指标重大事项纳入办公会讨论率3%%95
一般业务经分管领导同意率3%%95
资金支出流程符合财务管理制度和收支管理制度率3%%95
工作人员按岗位职责履行职责率3%%95
备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称运转性项目-限额内非在编人员业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算16.7本级支出16.7
分配到部门、街道
项目概况人社部门、编办批准的不超过编制数10%的非在编人员工资保险、考核。
立项依据弥补经费不足
当年绩效目标弥补基本支出预算不足或没有预算的人头经费和公用经费
    
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标临聘人员50%1
各项工作正常开展率6%%95
资金使用率3%%95
资金使用范围、标准符合率3%%95
项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例3%%95
满意度指标工作效率认可度20%%90
管理指标一般业务经分管领导同意率3%%95
重大事项纳入局办工会讨论率6%


资金支出流程符合财务3%%95
工作人员按岗位职责履行职责率3%%95
备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称运转性项目-人员补丁业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算1.5本级支出1.5
分配到部门、街道
项目概况弥补基本支出预算不足或没有预算的人员经费
立项依据无收入来源,所有经费需财政全额拨款。
当年绩效目标弥补基本支出预算不足或没有预算的人员经费
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标

进行正常办公会议开展50%4

维持单位正常运转10%

当年使用

弥补当年基本支出的不足部分8%

当年使用

维持单位的正常运转8%


保障通道经济发展中心的正常运行8%


促进各项工作的顺利开展





按相关规定审批流程支付8%

按实支付

科室具体负责组织实施8%


备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称运转性项目-限额内非在编人员业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算5.75本级支出5.75
分配到部门、街道
项目概况人社部门、编办批准的不超过编制数10%的非在编人员工资保险、考核。
立项依据弥补经费不足
当年绩效目标弥补基本支出预算不足或没有预算的人头经费和公用经费
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标临聘人员50%1
各项工作正常开展6%%95
资金使用率3%%95
资金使用范围、标准符合率3%%95
项目支出控制在批3%%95
满意度指标工作效率认可度20%%90
管理指标一般业务经分管领导3%%95
重大事项纳入局办6%


资金支出流程符合3%%95
工作人员按岗位职责3%%95
备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答