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[ 索引号 ] 11500222756225875F/2020-00021 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 綦江区安稳镇 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2020-11-30 [ 发布日期 ] 2020-11-30

重庆市綦江区安稳镇人民政府2019年决算

收入支出决算总表








公开01表
公开部门:重庆市綦江区安稳镇人民政府





金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数项目(按支出性质和经济分类)行次决算数
栏次
3栏次
6栏次
9
一、一般公共预算财政拨款预算收入14,580.11一、一般公共服务支出311,504.31一、基本支出561,889.21
二、政府性基金预算财政拨款预算收入20.50二、外交支出320.00      人员经费571,312.77
三、上级补助预算收入30.00三、国防支出331.00      日常公用经费58576.44
四、事业预算收入40.00四、公共安全支出3438.42二、项目支出592,541.94
五、经营预算收入50.00五、教育支出350.00    其中:基本建设类项目600.00
六、附属单位上缴预算收入60.00六、科学技术支出3661.90三、上缴上级支出610.00
七、其他预算收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出3769.64四、经营支出620.00

80八、社会保障和就业支出381,221.22五、对附属单位补助支出630.00

90九、卫生健康支出3953.00
640

100十、节能环保支出400.00
650

110十一、城乡社区支出41399.10经济分类支出合计664,431.15

120十二、农林水支出421,008.37一、工资福利支出671,260.84

130十三、交通运输支出430.00二、商品和服务支出681,409.17

140十四、资源勘探信息等支出440.00三、对个人和家庭的补助691,699.24

150十五、商业服务业等支出450.00四、债务利息及费用支出700.00

160十六、金融支出460.00五、资本性支出(基本建设)710.00

170十七、援助其他地区支出470.00六、资本性支出720.00

180十八、自然资源海洋气象等支出480.00七、对企业补助(基本建设)730.00

190十九、住房保障支出4973.69八、对企业补助7461.90

200二十、粮油物资储备支出500.00九、对社会保障基金补助750.00

210二十一、灾害防治及应急管理支出510.00十、其他支出760.00

220二十二、其他支出520.50
770

230二十三、债务还本支出530.00
780

240二十四、债务付息支出540.00
790

250
550
800
本年收入合计264,580.61本年支出合计814,431.15
    用事业基金弥补收支差额270.00    结余分配820.00
    年初结转和结余28341.70    年末结转和结余83491.16

290
840
总计304,922.31总计854,922.31





收入决算表
















公开02表
公开部门:重庆市綦江区安稳镇人民政府
2019年度




金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款预算收入上级补助预算收入事业预算收入经营预算收入附属单位上缴预算收入其他预算收入
支出功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费
栏次12345678
合计4,580.614,580.610.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,504.311,504.310.000.000.000.000.000.00
20101人大事务12.0212.020.000.000.000.000.000.00
2010104  人大会议3.603.600.000.000.000.000.000.00
2010108  代表工作8.428.420.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,462.701,462.700.000.000.000.000.000.00
2010301  行政运行1,334.481,334.480.000.000.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务116.98116.980.000.000.000.000.000.00
2010308  信访事务11.2311.230.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务8.408.400.000.000.000.000.000.00
2010507  专项普查活动8.408.400.000.000.000.000.000.00
20106财政事务8.078.070.000.000.000.000.000.00
2010601  行政运行8.078.070.000.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务1.071.070.000.000.000.000.000.00
2013102  一般行政管理事务1.071.070.000.000.000.000.000.00
20132组织事务12.0612.060.000.000.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务12.0612.060.000.000.000.000.000.00
203国防支出1.001.000.000.000.000.000.000.00
20306国防动员1.001.000.000.000.000.000.000.00
2030607  民兵1.001.000.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出38.4238.420.000.000.000.000.000.00
20499其他公共安全支出38.4238.420.000.000.000.000.000.00
2049901  其他公共安全支出38.4238.420.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出61.9061.900.000.000.000.000.000.00
20604技术研究与开发61.9061.900.000.000.000.000.000.00
2060404  科技成果转化与扩散61.9061.900.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出69.6469.640.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游38.2538.250.000.000.000.000.000.00
2070109  群众文化21.4521.450.000.000.000.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出16.8016.800.000.000.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出31.4031.400.000.000.000.000.000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出31.4031.400.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,221.221,221.220.000.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务18.4018.400.000.000.000.000.000.00
2080109  社会保险经办机构18.4018.400.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休82.7382.730.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出36.1036.100.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出17.8017.800.000.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出28.8428.840.000.000.000.000.000.00
20808抚恤210.67210.670.000.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤7.667.660.000.000.000.000.000.00
2080802  伤残抚恤21.4221.420.000.000.000.000.000.00
2080803  在乡复员、退伍军人生活补助178.80178.800.000.000.000.000.000.00
2080806  农村籍退役士兵老年生活补助2.792.790.000.000.000.000.000.00
20810社会福利12.4512.450.000.000.000.000.000.00
2081002  老年福利12.4512.450.000.000.000.000.000.00
20811残疾人事业48.3948.390.000.000.000.000.000.00
2081107  残疾人生活和护理补贴48.3948.390.000.000.000.000.000.00
20819最低生活保障708.06708.060.000.000.000.000.000.00
2081901  城市最低生活保障金支出479.04479.040.000.000.000.000.000.00
2081902  农村最低生活保障金支出229.02229.020.000.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养118.30118.300.000.000.000.000.000.00
2082101  城市特困人员救助供养支出83.3083.300.000.000.000.000.000.00
2082102  农村特困人员救助供养支出35.0035.000.000.000.000.000.000.00
20825其他生活救助20.0020.000.000.000.000.000.000.00
2082501  其他城市生活救助20.0020.000.000.000.000.000.000.00
20828退役军人管理事务2.232.230.000.000.000.000.000.00
2082850  事业运行2.232.230.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出53.0053.000.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗53.0053.000.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗19.0019.000.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗19.0019.000.000.000.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助15.0015.000.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出348.56348.560.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务26.8726.870.000.000.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出26.8726.870.000.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施115.95115.950.000.000.000.000.000.00
2120303  小城镇基础设施建设111.36111.360.000.000.000.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出4.604.600.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生205.74205.740.000.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生205.74205.740.000.000.000.000.000.00
213农林水支出1,208.371,208.370.000.000.000.000.000.00
21301农业271.98271.980.000.000.000.000.000.00
2130104  事业运行268.30268.300.000.000.000.000.000.00
2130108  病虫害控制3.683.680.000.000.000.000.000.00
21303水利59.9559.950.000.000.000.000.000.00
2130316  农田水利59.9559.950.000.000.000.000.000.00
21305扶贫74.2474.240.000.000.000.000.000.00
2130599  其他扶贫支出74.2474.240.000.000.000.000.000.00
21307农村综合改革802.20802.200.000.000.000.000.000.00
2130701  对村级一事一议的补助200.00200.000.000.000.000.000.000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助602.20602.200.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出73.6973.690.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出73.6973.690.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金73.6973.690.000.000.000.000.000.00
229其他支出0.500.500.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出0.500.500.000.000.000.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出0.500.500.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。






支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市綦江区安稳镇人民政府2019年度



金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称


栏次123456
合计4,431.151,889.212,541.940.000.000.00
201一般公共服务支出1,504.311,342.55161.760.000.000.00
20101人大事务12.020.0012.020.000.000.00
2010104  人大会议3.600.003.600.000.000.00
2010108  代表工作8.420.008.420.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,462.701,334.48128.220.000.000.00
2010301  行政运行1,334.481,334.480.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务116.980.00116.980.000.000.00
2010308  信访事务11.230.0011.230.000.000.00
20105统计信息事务8.400.008.400.000.000.00
2010507  专项普查活动8.400.008.400.000.000.00
20106财政事务8.078.070.000.000.000.00
2010601  行政运行8.078.070.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务1.070.001.070.000.000.00
2013102  一般行政管理事务1.070.001.070.000.000.00
20132组织事务12.060.0012.060.000.000.00
2013202  一般行政管理事务12.060.0012.060.000.000.00
203国防支出1.000.001.000.000.000.00
20306国防动员1.000.001.000.000.000.00
2030607  民兵1.000.001.000.000.000.00
204公共安全支出38.420.0038.420.000.000.00
20499其他公共安全支出38.420.0038.420.000.000.00
2049901  其他公共安全支出38.420.0038.420.000.000.00
206科学技术支出61.900.0061.900.000.000.00
20604技术研究与开发61.900.0061.900.000.000.00
2060404  科技成果转化与扩散61.900.0061.900.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出69.6421.4548.200.000.000.00
20701文化和旅游38.2521.4516.800.000.000.00
2070109  群众文化21.4521.450.000.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出16.800.0016.800.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出31.400.0031.400.000.000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出31.400.0031.400.000.000.00
208社会保障和就业支出1,221.22103.361,117.860.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务18.4018.400.000.000.000.00
2080109  社会保险经办机构18.4018.400.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休82.7382.730.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出36.1036.100.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出17.8017.800.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出28.8428.840.000.000.000.00
20808抚恤210.670.00210.670.000.000.00
2080801  死亡抚恤7.660.007.660.000.000.00
2080802  伤残抚恤21.420.0021.420.000.000.00
2080803  在乡复员、退伍军人生活补助178.800.00178.800.000.000.00
2080806  农村籍退役士兵老年生活补助2.790.002.790.000.000.00
20810社会福利12.450.0012.450.000.000.00
2081002  老年福利12.450.0012.450.000.000.00
20811残疾人事业48.390.0048.390.000.000.00
2081107  残疾人生活和护理补贴48.390.0048.390.000.000.00
20819最低生活保障708.060.00708.060.000.000.00
2081901  城市最低生活保障金支出479.040.00479.040.000.000.00
2081902  农村最低生活保障金支出229.020.00229.020.000.000.00
20821特困人员救助供养118.300.00118.300.000.000.00
2082101  城市特困人员救助供养支出83.300.0083.300.000.000.00
2082102  农村特困人员救助供养支出35.000.0035.000.000.000.00
20825其他生活救助20.000.0020.000.000.000.00
2082501  其他城市生活救助20.000.0020.000.000.000.00
20828退役军人管理事务2.232.230.000.000.000.00
2082850  事业运行2.232.230.000.000.000.00
210卫生健康支出53.0053.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗53.0053.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗19.0019.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗19.0019.000.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助15.0015.000.000.000.000.00
212城乡社区支出399.1026.87372.230.000.000.00
21201城乡社区管理事务26.8726.870.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出26.8726.870.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施115.950.00115.950.000.000.00
2120303  小城镇基础设施建设111.360.00111.360.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出4.600.004.600.000.000.00
21205城乡社区环境卫生205.740.00205.740.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生205.740.00205.740.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出50.540.0050.540.000.000.00
2120804  农村基础设施建设支出50.540.0050.540.000.000.00
213农林水支出1,008.37268.30740.070.000.000.00
21301农业271.98268.303.680.000.000.00
2130104  事业运行268.30268.300.000.000.000.00
2130108  病虫害控制3.680.003.680.000.000.00
21303水利59.950.0059.950.000.000.00
2130316  农田水利59.950.0059.950.000.000.00
21305扶贫74.240.0074.240.000.000.00
2130599  其他扶贫支出74.240.0074.240.000.000.00
21307农村综合改革602.200.00602.200.000.000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助602.200.00602.200.000.000.00
221住房保障支出73.6973.690.000.000.000.00
22102住房改革支出73.6973.690.000.000.000.00
2210201  住房公积金73.6973.690.000.000.000.00
229其他支出0.500.000.500.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出0.500.000.500.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出0.500.000.500.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。












财政拨款收入支出决算总表








公开04表







单位:万元
公开部门:重庆市綦江区安稳镇人民政府






收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款预算收入14580.1一、一般公共服务支出311504.31504.30.0
二、政府性基金预算财政拨款预算收入20.5二、外交支出320.00.00.0

3
三、国防支出331.01.00.0

4
四、公共安全支出3438.438.40.0

5
五、教育支出350.00.00.0

6
六、科学技术支出3661.961.90.0

7
七、文化旅游体育与传媒支出3769.669.60.0

8
八、社会保障和就业支出381221.21221.20.0

9
九、卫生健康支出3953.053.00.0

10
十、节能环保支出400.00.00.0

11
十一、城乡社区支出41399.1348.650.5

12
十二、农林水支出421008.41008.40.0

13
十三、交通运输支出430.00.00.0

14
十四、资源勘探信息等支出440.00.00.0

15
十五、商业服务业等支出450.00.00.0

16
十六、金融支出460.00.00.0

17
十七、援助其他地区支出470.00.00.0

18
十八、自然资源海洋气象等支出480.00.00.0

19
十九、住房保障支出4973.773.70.0

20
二十、粮油物资储备支出500.00.00.0

21
二十一、灾害防治及应急管理支出510.00.00.0

22
二十二、其他支出520.50.00.5

23
二十三、债务还本支出530.00.00.0

24
二十四、债务付息支出540.00.00.0

25

55


本年收入合计264580.6本年支出合计804431.24380.151.0
年初财政拨款结转和结余27341.7年末财政拨款结转和结余81491.2389.4101.8
一、一般公共预算财政拨款28189.4
82


二、政府性基金预算财政拨款29152.3
83


总计304922.3总计844922.34769.5152.8
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表










公开05表









单位:万元
公开部门:重庆市綦江区安稳镇人民政府








项目年初结转和结余本年收入决算数年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计


栏次14781112
合计189.404,580.114,380.111,889.212,490.90389.40
201一般公共服务支出0.001,504.311,504.311,342.55161.760.00
20101人大事务0.0012.0212.020.0012.020.00
2010104  人大会议0.003.603.600.003.600.00
2010108  代表工作0.008.428.420.008.420.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.001,462.701,462.701,334.48128.220.00
2010301  行政运行0.001,334.481,334.481,334.480.000.00
2010302  一般行政管理事务0.00116.98116.980.00116.980.00
2010308  信访事务0.0011.2311.230.0011.230.00
20105统计信息事务0.008.408.400.008.400.00
2010507  专项普查活动0.008.408.400.008.400.00
20106财政事务0.008.078.078.070.000.00
2010601  行政运行0.008.078.078.070.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.001.071.070.001.070.00
2013102  一般行政管理事务0.001.071.070.001.070.00
20132组织事务0.0012.0612.060.0012.060.00
2013202  一般行政管理事务0.0012.0612.060.0012.060.00
203国防支出0.001.001.000.001.000.00
20306国防动员0.001.001.000.001.000.00
2030607  民兵0.001.001.000.001.000.00
204公共安全支出0.0038.4238.420.0038.420.00
20499其他公共安全支出0.0038.4238.420.0038.420.00
2049901  其他公共安全支出0.0038.4238.420.0038.420.00
206科学技术支出0.0061.9061.900.0061.900.00
20604技术研究与开发0.0061.9061.900.0061.900.00
2060404  科技成果转化与扩散0.0061.9061.900.0061.900.00
207文化旅游体育与传媒支出0.0069.6469.6421.4548.200.00
20701文化和旅游0.0038.2538.2521.4516.800.00
2070109  群众文化0.0021.4521.4521.450.000.00
2070199  其他文化和旅游支出0.0016.8016.800.0016.800.00
20799其他文化体育与传媒支出0.0031.4031.400.0031.400.00
2079999  其他文化体育与传媒支出0.0031.4031.400.0031.400.00
208社会保障和就业支出30.001,221.221,221.22103.361,117.8630.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.0018.4018.4018.400.000.00
2080109  社会保险经办机构0.0018.4018.4018.400.000.00
20805行政事业单位离退休0.0082.7382.7382.730.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0036.1036.1036.100.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出0.0017.8017.8017.800.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出0.0028.8428.8428.840.000.00
20808抚恤0.00210.67210.670.00210.670.00
2080801  死亡抚恤0.007.667.660.007.660.00
2080802  伤残抚恤0.0021.4221.420.0021.420.00
2080803  在乡复员、退伍军人生活补助0.00178.80178.800.00178.800.00
2080806  农村籍退役士兵老年生活补助0.002.792.790.002.790.00
20810社会福利0.0012.4512.450.0012.450.00
2081002  老年福利0.0012.4512.450.0012.450.00
20811残疾人事业0.0048.3948.390.0048.390.00
2081107  残疾人生活和护理补贴0.0048.3948.390.0048.390.00
20819最低生活保障0.00708.06708.060.00708.060.00
2081901  城市最低生活保障金支出0.00479.04479.040.00479.040.00
2081902  农村最低生活保障金支出0.00229.02229.020.00229.020.00
20821特困人员救助供养0.00118.30118.300.00118.300.00
2082101  城市特困人员救助供养支出0.0083.3083.300.0083.300.00
2082102  农村特困人员救助供养支出0.0035.0035.000.0035.000.00
20825其他生活救助0.0020.0020.000.0020.000.00
2082501  其他城市生活救助0.0020.0020.000.0020.000.00
20828退役军人管理事务0.002.232.232.230.000.00
2082850  事业运行0.002.232.232.230.000.00
20899其他社会保障和就业支出30.000.000.000.000.0030.00
2089901  其他社会保障和就业支出30.000.000.000.000.0030.00
210卫生健康支出0.0053.0053.0053.000.000.00
21011行政事业单位医疗0.0053.0053.0053.000.000.00
2101101  行政单位医疗0.0019.0019.0019.000.000.00
2101102  事业单位医疗0.0019.0019.0019.000.000.00
2101103  公务员医疗补助0.0015.0015.0015.000.000.00
212城乡社区支出0.00348.56348.5626.87321.690.00
21201城乡社区管理事务0.0026.8726.8726.870.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出0.0026.8726.8726.870.000.00
21203城乡社区公共设施0.00115.95115.950.00115.950.00
2120303  小城镇基础设施建设0.00111.36111.360.00111.360.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出0.004.604.600.004.600.00
21205城乡社区环境卫生0.00205.74205.740.00205.740.00
2120501  城乡社区环境卫生0.00205.74205.740.00205.740.00
213农林水支出159.401,208.371,008.37268.30740.07359.40
21301农业0.00271.98271.98268.303.680.00
2130104  事业运行0.00268.30268.30268.300.000.00
2130108  病虫害控制0.003.683.680.003.680.00
21302林业和草原7.320.000.000.000.007.32
2130205  森林培育7.320.000.000.000.007.32
21303水利72.0859.9559.950.0059.9572.08
2130316  农田水利72.0859.9559.950.0059.9572.08
21305扶贫0.0074.2474.240.0074.240.00
2130599  其他扶贫支出0.0074.2474.240.0074.240.00
21307农村综合改革80.00802.20602.200.00602.20280.00
2130701  对村级一事一议的补助80.00200.000.000.000.00280.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助0.00602.20602.200.00602.200.00
221住房保障支出0.0073.6973.6973.690.000.00
22102住房改革支出0.0073.6973.6973.690.000.00
2210201  住房公积金0.0073.6973.6973.690.000.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表
公开部门:安稳镇人民政府

单位:万元
经济分类科目(按“款”级经济分类科目2019年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计1889.21889.20.0
301工资福利支出1260.81260.80.0
  30101    基本工资250.1250.10.0
  30102    津贴补贴143.3143.30.0
  30103  奖金241.0241.00.0
  30104伙食补助费40.340.30.0
  30105绩效工资187.7187.70.0
  30106机关事业单位基本养老保险缴费36.136.10.0
  30107职业年金缴费17.817.80.0
  30108职工基本医疗保险缴费33.433.40.0
  30109公务员医疗补助缴费19.619.60.0
  30110其他社会保障缴费2.02.00.0
  30111住房公积金73.773.70.0
  30112医疗费0.00.00.0
  30113其他工资福利支出216.0216.00.0
303对个人和家庭的补助51.90.051.9
  30301  离休费0.00.00.0
  30302  退休费0.00.00.0
  30303退职(役)费0.00.00.0
  30304抚恤金6.00.06.0
  30305生活补助45.60.045.6
  30306救济费0.00.00.0
  30307医疗费补助0.00.00.0
  30308助学金0.00.00.0
  30309奖励金0.30.00.3
  30310个人农业生产补贴0.00.00.0
  30311其他对个人和家庭的补助0.00.00.0
302商品和服务支出576.40.0576.4
  30201  办公费171.10.0171.1
  30202  印刷费8.70.08.7
  30203咨询费0.00.00.0
  30204手续费0.00.00.0
  30205  水费1.20.01.2
  30206  电费10.40.010.4
  30207  邮电费49.40.049.4
  30208取暖费0.00.00.0
  30209物业管理费0.00.00.0
  30210差旅费100.60.0100.6
  30211因公出国(境)费用0.00.00.0
  30212维修(护)费4.80.04.8
  30213租赁费2.90.02.9
  30214会议费17.70.017.7
  30215培训费0.00.00.0
  30216公务接待费21.50.021.5
  30217专用材料费0.00.00.0
  30218被装购置费0.00.00.0
  30219专用燃料费0.00.00.0
  30220劳务费89.00.089.0
  30221委托业务费7.80.07.8
  30222工会经费35.70.035.7
  30223福利费0.00.00.0
  30224公务用车运行维护费20.30.020.3
  30225其他交通费用28.60.028.6
  30226税金及附加费用0.00.00.0
  30227其他商品和服务支出6.90.06.9
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度区级部门决算公开说明

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制,账证相符、账实相符、账表相符、表表相符,真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

(一)本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

(二)本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明。

  2019   年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共     8     个,比上年增加  3   个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    




一、按单位基本性质




    行政单位

 1



    事业单位

 7

 3

 机构改革

    其他




二、按执行会计制度




   政府

 8



民间非营利组织




企业




  其他




三、按单位预算级次




    一级预算单位

8



    二级预算单位




    三级预算单位




四、按事业单位分类



    行政类



  公益一类



  公益二类



  生产经营类



  暂未明确类别



(二)部门录入户数说明

  2019    年度,本部门决算汇编户数共   1   个,比上年增减  0    个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    




一、单户表




二、行政单位汇总录入表




三、事业单位汇总录入表




四、经费自理事业单位汇总录入表




五、乡镇汇总录入表

 1

 0


六、其他单位汇总录入表




七、经费差额表




八、调整表




九、叠加汇总表




(三)经费差额表和调整表使用情况说明。

三、基础数据核对情况

(一)财政资金对账情况。

1.财政拨款核对情况。

1)本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入45,79.1万元,财政部门拨款对账单45,80.6万元,差额0万元。

2)本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入0.5万元,财政部门拨款对账单0.5万元,差额0万元。

(二)与上年指标核对情况。

1、2019年政府性基金预算财政拨款收入0.5万元,较上年增加314.3万元,同比减少99.84%,减少原因为政府性基金补助减少

2、2019年人员经费支出较上年同比增加40.95%,是因为机构改革原兽医站和村建所人员并入从而增加基本支出。

3、 一般公共预算拨款结转结余增加251.89%,原因是今年

的一事一议项目实施进度未达到支付条件。

三)政府采购数据核对情况。

 “政府采购情况表”与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”无差异。

四、决算数据其他需要说明的情况

1.本地区“收入决算表”中其他收入为收回津贴补贴104729元。

2、本部门年末结转和结余不为负数。

3、本部门“项目支出决算明细表”中列支 “对个人和家庭的补助”的构成:项目支出中对个人或家庭补助16,473,125.40元:其中:驻村第一书记和星级书记补助111,575.00元、经济普查生活补助26,418.00元、驻村工作队生活补助30,000.00元、综治队员办案生活补助19800;抚恤金290,785.00元;复员退伍军人生活补助1788007元、农村籍士兵27860元;老年福利124523;残疾人两项补助483870;城市低保4,790,423元、农村低保2,290,166元;城市特困833,000元、农村特困350000元;其他城市生活救助200000元、对村居社、群团干部生活补助5,084,928.4元、贫困户医疗补助12,770元。

4. “支出明细表”中“其他工资福利支出”是2018年目标考核及未休年休假补助。

5、支出决算明细表中本单位不存在转拨附属单位或者非本级预算单位的经费。

6. 为了贯彻落实中央八项规定和市委、市政府相关工作要求,加强党政机关“三公经费”的管控,2019年公务接待支出214,544元,同比下降6.36 %;会议费支出224,965元,同比下降47.73 %;培训费支出4,434.52元,同比下降86.14 %;公务用车205,500.45元,同比增加2.53 %。今后更加从严控制“三公经费”支出,“三公经费”支出下降5-10%以上。无因公出国(境)人员。

8.严格控制公用经费支出2019年行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出5,721,811.84元,同比下降16.18 %。

9.本单位无长聘人员情况。

10.“资产负债表”中指标异常情况其中“资产负债简表”中行政事业单位等往来账款情况说明。 “其他应收款”88,376,916.43元、 “其他应付款”86,373,075.19元。

五、调整预算数备案说明

本单位2019年“收入支出决算总表”中没有调整预算。

六、党和国家机构调整对决算编报相关方面的影响

我镇2019年已实施机构改革,但对决算编报无影响。

七、预算绩效管理工作开展情况

   1、预算绩效管理范围将基础设施建设、民生资金等项目列入绩效评价范围,不断提高项目资金的使用效益。

2、加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合,绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。

3、不断加强学习,建立预算绩效管理理念。对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益总体把握,在年度预算资金分配中掌握主动权,预算绩效目标的申报与批复,也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

八、部门决算管理工作

(一)部门决算工作情况总结。
   制定了贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案,成立了实施、协调领导小组,完善了相关的内部控制制度,如合同管理制度、修订了财务管理制度等,取得一定的成效,但是还存在费用支出缺乏有效控制、固定资产控制薄弱等问题,需要进一步的改善,以部门为主体开展的重点项目绩效评价还比较薄弱,需进一步加强。

(二)部门决算工作下一步计划。

1.做好预算执行分析,为年度决算提供重要参考依据。对预算执行中出现的新问题进行全面、深入的分析,从而提高分析质量。

2.发挥决算对预算的反映和促进作用,提高财政资金使用效益。

3.进一步做好预算信息公开工作。提高单位会计核算质量,为提高决算编报的准确性提供可靠的依据,有效推进预算信息公开。

、决算公开联系方式。

咨询电话:023-488261402019年度区级部门决算公开说明

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制,账证相符、账实相符、账表相符、表表相符,真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

(一)本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

(二)本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明。

  2019   年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共     8     个,比上年增加  3   个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    




一、按单位基本性质




    行政单位

 1



    事业单位

 7

 3

 机构改革

    其他




二、按执行会计制度




   政府

 8



民间非营利组织




企业




  其他




三、按单位预算级次




    一级预算单位

8



    二级预算单位




    三级预算单位




四、按事业单位分类



    行政类



  公益一类



  公益二类



  生产经营类



  暂未明确类别



(二)部门录入户数说明

  2019    年度,本部门决算汇编户数共   1   个,比上年增减  0    个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    




一、单户表




二、行政单位汇总录入表




三、事业单位汇总录入表




四、经费自理事业单位汇总录入表




五、乡镇汇总录入表

 1

 0


六、其他单位汇总录入表




七、经费差额表




八、调整表




九、叠加汇总表




(三)经费差额表和调整表使用情况说明。

三、基础数据核对情况

(一)财政资金对账情况。

1.财政拨款核对情况。

1)本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入45,79.1万元,财政部门拨款对账单45,80.6万元,差额0万元。

2)本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入0.5万元,财政部门拨款对账单0.5万元,差额0万元。

(二)与上年指标核对情况。

1、2019年政府性基金预算财政拨款收入0.5万元,较上年增加314.3万元,同比减少99.84%,减少原因为政府性基金补助减少

2、2019年人员经费支出较上年同比增加40.95%,是因为机构改革原兽医站和村建所人员并入从而增加基本支出。

3、 一般公共预算拨款结转结余增加251.89%,原因是今年

的一事一议项目实施进度未达到支付条件。

三)政府采购数据核对情况。

 “政府采购情况表”与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”无差异。

四、决算数据其他需要说明的情况

1.本地区“收入决算表”中其他收入为收回津贴补贴104729元。

2、本部门年末结转和结余不为负数。

3、本部门“项目支出决算明细表”中列支 “对个人和家庭的补助”的构成:项目支出中对个人或家庭补助16,473,125.40元:其中:驻村第一书记和星级书记补助111,575.00元、经济普查生活补助26,418.00元、驻村工作队生活补助30,000.00元、综治队员办案生活补助19800;抚恤金290,785.00元;复员退伍军人生活补助1788007元、农村籍士兵27860元;老年福利124523;残疾人两项补助483870;城市低保4,790,423元、农村低保2,290,166元;城市特困833,000元、农村特困350000元;其他城市生活救助200000元、对村居社、群团干部生活补助5,084,928.4元、贫困户医疗补助12,770元。

4. “支出明细表”中“其他工资福利支出”是2018年目标考核及未休年休假补助。

5、支出决算明细表中本单位不存在转拨附属单位或者非本级预算单位的经费。

6. 为了贯彻落实中央八项规定和市委、市政府相关工作要求,加强党政机关“三公经费”的管控,2019年公务接待支出214,544元,同比下降6.36 %;会议费支出224,965元,同比下降47.73 %;培训费支出4,434.52元,同比下降86.14 %;公务用车205,500.45元,同比增加2.53 %。今后更加从严控制“三公经费”支出,“三公经费”支出下降5-10%以上。无因公出国(境)人员。

8.严格控制公用经费支出2019年行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出5,721,811.84元,同比下降16.18 %。

9.本单位无长聘人员情况。

10.“资产负债表”中指标异常情况其中“资产负债简表”中行政事业单位等往来账款情况说明。 “其他应收款”88,376,916.43元、 “其他应付款”86,373,075.19元。

五、调整预算数备案说明

本单位2019年“收入支出决算总表”中没有调整预算。

六、党和国家机构调整对决算编报相关方面的影响

我镇2019年已实施机构改革,但对决算编报无影响。

七、预算绩效管理工作开展情况

   1、预算绩效管理范围将基础设施建设、民生资金等项目列入绩效评价范围,不断提高项目资金的使用效益。

2、加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合,绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。

3、不断加强学习,建立预算绩效管理理念。对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益总体把握,在年度预算资金分配中掌握主动权,预算绩效目标的申报与批复,也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

八、部门决算管理工作

(一)部门决算工作情况总结。
   制定了贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案,成立了实施、协调领导小组,完善了相关的内部控制制度,如合同管理制度、修订了财务管理制度等,取得一定的成效,但是还存在费用支出缺乏有效控制、固定资产控制薄弱等问题,需要进一步的改善,以部门为主体开展的重点项目绩效评价还比较薄弱,需进一步加强。

(二)部门决算工作下一步计划。

1.做好预算执行分析,为年度决算提供重要参考依据。对预算执行中出现的新问题进行全面、深入的分析,从而提高分析质量。

2.发挥决算对预算的反映和促进作用,提高财政资金使用效益。

3.进一步做好预算信息公开工作。提高单位会计核算质量,为提高决算编报的准确性提供可靠的依据,有效推进预算信息公开。

、决算公开联系方式。

咨询电话:023-48826140


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