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  • 115002227659185936/2025-00011
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政
  • [ 发布机构 ]
  • 綦江区三江街道
  • [ 有效性 ]
  • 有效
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-15
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-15

重庆市綦江区人民政府三江街道办事处2024年度决算公开说明

重庆市綦江区人民政府三江街道办事处

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

1.主要职能。

(1)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

(2)指导、搞好辖区内村(居)委会的工作,支持、帮助村(居)民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(3)抓好村(居)文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织村(居)民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(4)负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(5)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的村(居)服务和村(居)教育工作。

(6)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

(7)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(8)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(9)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(10)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

(11)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

(12)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

(1)党政办公室。主要负责综合协调、文秘、政协、武装、审批服务管理等职责。承担档案、机要保密工作;督促检查街道党工委和办事处各项决议和领导指示的贯彻落实;牵头负责政务公开、政务咨询、政务代办服务的办理;承担街道党工委和办事处的日常事务、后勤工作。

(2)党群工作办公室。主要负责基层党建、政协、纪检、组织、干部、非公党建、宣传、意识形态、统战、武装、编制、人事、人才、民宗侨台、群团、社科、新闻、出版、精神文明建设、党史等工作。承担民意调查、综合目标考核具体工作;负责机关事业单位及其工作人员、村社区及其干部工作目标的制定、考核和奖惩工作;负责离退休干部管理、关心下一代、村社区干部管理、志愿服务等工作。

(3)人大工委办公室。负责宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定,推进基层民主和法治建设;组织本辖区人大代表开展各项活动;联系人大代表,负责征求、收集、整理、交办人大代表的意见、建议;负责区人大来文来函的联络、办理;负责人大工委文字文秘工作;承办本区域区人大代表的选举工作。

(4)经济发展办公室(统计办公室)。主要负责经济发展规划、发展改革、工业、商贸、三产(服务业等)、经济社会统计、科技等工作。宣传贯彻发改、工业、商贸、统计、信息产业等法律法规政策;指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训;承担科技推广与普及工作;负责工贸企业安全生产和环保监管;负责互联网、人工智能、大数据等发展工作;负责招商投资工作。

(5)民政和社会事务办公室。主要负责民政、社会救助、残疾人事业等工作。负责村、社区民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;负责社会事务相关法律法规政策宣传贯彻等工作。

(6)退役军人服务站。主要负责退伍军人事务管理、做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等工作,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

(7)卫生健康办公室。主要负责卫生、计生工作,承担老龄事业发展、红十字会、计生协会、爱卫等工作,做好卫生、计生相关法律法规政策宣传贯彻等工作。

(8)平安建设办公室。主要负责政法、司法、法制、社会治安综合治理、国安、信访稳定等工作。宣传贯彻执行中央、市、区关于政法、司法、法制、社会治安综合治理、国安信访稳定等方面的法律政策;承担矛盾纠纷排查及人民调解工作;承担重点地区整治、铁路护路、防范和处理邪教等工作;承担禁毒、禁种铲毒工作;承担扫黑除恶专项等工作。

(9)规划建设管理办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、住房保障(廉租房申报受理等)、场镇开发、建筑行业管理等工作。负责地质灾害防治、违建整治、建筑施工安全、房屋安全、土地整治、复垦等工作;负责辖区重点项目建设、防空防灾一体化建设等工作。

(10)生态环境办公室。主要负责生态环境保护、生态文明建设、交通建设管理、交通运输行业监管等工作,负责生态文明、环境保护、交通运输等相关法律法规政策的宣传教育等工作。

(11)财政办公室。主要负责财政预决算、财政收支、财务管理等工作。负责各级惠农补助资金的兑付和监管工作;负责农村财务“双代管”工作;负责税收的监管和征收工作,围绕财源建设搞好服务;负责国有资产的管理和利用工作;负责审计工作;负责项目资金监管、参与建设项目验收监督;负责金融、证券、保险等工作。

(12)应急管理办公室。主要负责辖区内安全生产综合监管工作、应急管理等工作。宣传贯彻执行中央、市、区关于安全生产和应急管理方面的法律政策,落实安全生产各项措施;承担应急突发事件、自然灾害处置和救灾抢险等工作;负责交安、民爆、危险化学品、非煤矿山、消防等安全监管。

(13)综合行政执法办公室(综合行政执法大队)。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游、城市管理等领域的行政执法。

(14)农业服务中心(农村经营管理办公室、农村人居环境整治办公室、畜牧兽医站)。主要负责农业农村、水利、林业、农机、农技、农产品质量、农村清洁能源(沼气、太阳能)、渔政水产、防汛抗旱、畜牧兽医、气象等工作。承担农村经营管理、重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作;承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理等工作;统筹乡村振兴、农村人居环境整治工作;协助开展惠农资金补贴工作。

(15)乡村振兴办公室。主要负责乡村振兴工作。

(16)文化服务中心。主要负责文化、体育(老体协)、旅游、广播电视等工作。负责文化宣传、文艺活动的组织实施;承担农家书屋(图书室)、农体工程管理工作,协助监督管理辖区文化市场;负责文化交流、民间文化艺术遗产的收集整理与保护工作;负责开展群众性文化体育活动。

(17)劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动就业、社会保障、城乡医保、退休人员社会化服务和管理等工作。负责宣传贯彻落实社会保障、劳动就业等相关法律法规政策;承担农村劳务综合开发、管理工作;承担城乡医保、城乡养老的参保筹资工作;协助开展劳动监察执法、劳动争议调解等劳动权益保障服务工作;指导村、社区开展退休人员社会化管理服务工作;指导村、社区开展劳动就业与社会保障工作。

(18)城乡管理服务中心(社区事务服务中心)。主要负责市政设施、园林绿化、环境卫生等城市管理工作;负责辖区市容秩序日常规范管理和清洁卫生巡查及规范整治;负责农村生活垃圾治理和环境卫生整治;协助市容市貌整治工作。负责辖区内物业管理,协调物管与社区、业主的关系,指导成立业主委员会及其换届,监督业主大会和业主委员会依法履职;指导社区召开物业管理联席会议,受理物管纠纷投诉,协调解决物业管理工作中存在的问题;协助监管物业专项资金使用。

(19)交通办公室。主要负责交通建设管理、交通运输行业监管等工作,负责交通运输等相关法律法规政策的宣传教育等工作。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024度收入总计5913.86万元,支出总计5913.86万元。收支较上年决算数减少34.32万元,下降0.58%,主要原因是今年减少了老旧小区改造、棚户区改造等项目的支出,比重较大,故比上年下降。

2.收入情况。2024年全年收入5826.77万元,比上年增加117.75万元,上升2.06%,主要原因是今年因人员工资变动,故本单位预算数有所增加,比重较大,故比上年上升。

3.支出情况。2024年全年支出5913.86万元,比上年减少34.32万元,下降0.58%,主要原因是今年减少了老旧小区改造、棚户区改造等项目的支出,比重较大,故比上年下降。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5913.86万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少34.32万元,下降0.58%,主要原因是今年减少了老旧小区改造、棚户区改造等项目的支出,比重较大,故比上年下降。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5733.21万元,较上年决算数增加429.34万元,增长8.09%。主要原因是今年上级政府性一般公共预算拨款数额增加,因此比去年上升较年初预算数增加1251.73万元,上升27.93%。主要原因是节能环保支出、住房保障支出增加。此外,年初财政拨款结转和结余87.08万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5913.86万元,较上年决算数减少34.32万元,下降0.58%。主要原因是今年减少了老旧小区改造、棚户区改造等项目的支出,比重较大,故比上年下降。较年初预算数增加1320.75万元,上升28.76%。主要原因是节能环保支出、住房保障支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1162.04万元,占19.65%,较年初预算数减少36.03万元,下降3.01%,主要原因是减少了行政管理服务项目。

(2)文化旅游体育与传媒支出102.1万元,占1.73%,较年初预算数增加7.68万元,上升8.13%,主要原因是年中调整了文化服务中心人员工资。

(3)社会保障与就业支出445.14万元,占7.53%,较年初预算数增加42.98万元,增长10.69%,主要原因是增加了人员的社保费用。

(4)卫生健康支出105.11万元,占1.78%,较年初预算数减少6.97万元,下降6.22%,主要原因是减少了疫情防控费用。

(5)节能环保支出44.47万元,占0.75%,较年初预算数增加44.47万元,上升100%,主要原因是部门增加了预算。

(6)城乡社区支出964.17万元,占16.3%,较年初预算数减少120.48万元,下降11.11%,主要原因是背街小巷支出减少。

(7)农林水支出1844.69万元,占31.19%,较年初预算数增加351.78万元,上升23.56%,主要原因是农村水利项目增加。

(8)住房保障支出1093.53万元,占18.49%,较年初预算数增加976.78万元,上升836.64%,主要原因是老旧小区改造费用增加。

(9)灾害防治及应急管理支出113.09万元,占1.91%,较年初预算数增加21万元,上升22.8%,主要原因是部门增加了预算。

(10)交通运输支出39.52万元,占0.67%,较年初预算数增加39.52万元,上升100%,主要原因是部门增加了预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2301.31万元。其中:人员经费1958.46万元,较上年决算数增加411.54万元,增长26.6%,主要原因是单位工作人员、工资调整等变动。人员经费用途主要包括工资、绩效、补助等。公用经费342.85万元,较上年决算数增加34.6万元,增长11.23%,主要原因是单位工作人员、工资调整等变动。公用经费用途主要包括办公费用、三公经费、伙食费、印刷费、水电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入93.57万元,较上年决算数减少311.59万元,下降76.91%,主要原因是今年上级政府性基金拨款数额减少,因此比去年下降。本年支出93.57万元,较上年决算数减少311.59万元,下降76.91%,主要原因是今年上级政府性基金拨款数额减少,因此比去年下降。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计14.88万元,较年初预算数减少6.72万元,下降31.1%,主要原因是厉行节约,严控三公经费开支。较上年支出数增加6.5万元,增长77.59%,主要原因是因车辆里程数较高,车辆维修维护成本变高。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费14.88万元,主要用于公车的维修、过路费和加油等费用。费用支出较年初预算数减少6.72万元,下降31.1%,主要原因是厉行节约,严控三公经费开支。较上年支出数增加6.5万元,增长77.59%,主要原因是因车辆里程数较高,车辆维修维护成本变高。

本单位2024年度未发生公务接待费支出。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.61万元,较上年决算数增加0.61万元,增长100%,主要原因是今年开展了线下会议,产生会议费。本年度培训费支出2.84万元,较上年决算数增加1.72万元,增长153.51%,主要原因是继续教育学习网上培训费增加 。

(二)机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出186.62万元,主要用于开支办公用品消耗、水电费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少0.09万元,下降0.05%,主要原因是今年按要求过紧日子,节省开支,减少了部分办公支出,导致机关运行经费减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.43万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.43万元。授予中小企业合同金额0.48万元,占政府采购支出总额的33.57%,其中:授予小微企业合同金额0.48万元,占政府采购支出总额的33.57%。主要用于采购办公物品。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)对部门整体和0个一级项目、99个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金5913.85万元

部门整体绩效自评表

序号

自评类型

单位编码

单位名称

一级项目名称

项目名称

自评总分

全年年初预算数

全年全年调整预算数

全年全年执行数

其中执行率(%)

其中执行率权重

其中执行得分

年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际情况

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度

得分系数

指标权重

指标得分

是否核心指标

1

部门评价

402001

重庆市綦江区人民政府三江街道办事处(本级)

重庆市綦江区人民政府三江街道办事处整体自评

90.07

45,931,098.46

82,773,809.68

59,138,596.95

71.45

10

7.15

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,切实增强人民获得感、幸福感、安全感,持续营造风清气正的良好政治生态,保持全街道经济持续健康发展和社会大局稳定。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,切实增强人民获得感、幸福感、安全感,持续营造风清气正的良好政治生态,保持全街道经济持续健康发展和社会大局稳定。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,切实增强人民获得感、幸福感、安全感,持续营造风清气正的良好政治生态,保持全街道经济持续健康发展和社会大局稳定。

信访事项及时处理率

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90

90

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20

20

核心

2

部门评价

402001

重庆市綦江区人民政府三江街道办事处(本级)

重庆市綦江区人民政府三江街道办事处整体自评

90.07

45,931,098.46

82,773,809.68

59,138,596.95

71.45

10

7.15

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,切实增强人民获得感、幸福感、安全感,持续营造风清气正的良好政治生态,保持全街道经济持续健康发展和社会大局稳定。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,切实增强人民获得感、幸福感、安全感,持续营造风清气正的良好政治生态,保持全街道经济持续健康发展和社会大局稳定。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,切实增强人民获得感、幸福感、安全感,持续营造风清气正的良好政治生态,保持全街道经济持续健康发展和社会大局稳定。

资金及时支付

%

90

90

0

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核心

3

部门评价

402001

重庆市綦江区人民政府三江街道办事处(本级)

重庆市綦江区人民政府三江街道办事处整体自评

90.07

45,931,098.46

82,773,809.68

59,138,596.95

71.45

10

7.15

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,切实增强人民获得感、幸福感、安全感,持续营造风清气正的良好政治生态,保持全街道经济持续健康发展和社会大局稳定。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,切实增强人民获得感、幸福感、安全感,持续营造风清气正的良好政治生态,保持全街道经济持续健康发展和社会大局稳定。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,切实增强人民获得感、幸福感、安全感,持续营造风清气正的良好政治生态,保持全街道经济持续健康发展和社会大局稳定。

“三公经费”支出增加率

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0

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核心

4

部门评价

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重庆市綦江区人民政府三江街道办事处(本级)

重庆市綦江区人民政府三江街道办事处整体自评

90.07

45,931,098.46

82,773,809.68

59,138,596.95

71.45

10

7.15

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,切实增强人民获得感、幸福感、安全感,持续营造风清气正的良好政治生态,保持全街道经济持续健康发展和社会大局稳定。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,切实增强人民获得感、幸福感、安全感,持续营造风清气正的良好政治生态,保持全街道经济持续健康发展和社会大局稳定。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,切实增强人民获得感、幸福感、安全感,持续营造风清气正的良好政治生态,保持全街道经济持续健康发展和社会大局稳定。

服务对象满意度

%

90

82.92

7.87

21.3

10

2.13

核心

5

部门评价

402001

重庆市綦江区人民政府三江街道办事处(本级)

重庆市綦江区人民政府三江街道办事处整体自评

90.07

45,931,098.46

82,773,809.68

59,138,596.95

71.45

10

7.15

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,切实增强人民获得感、幸福感、安全感,持续营造风清气正的良好政治生态,保持全街道经济持续健康发展和社会大局稳定。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,切实增强人民获得感、幸福感、安全感,持续营造风清气正的良好政治生态,保持全街道经济持续健康发展和社会大局稳定。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,切实增强人民获得感、幸福感、安全感,持续营造风清气正的良好政治生态,保持全街道经济持续健康发展和社会大局稳定。

税收增长率

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3

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15

15

核心

项目支出绩效自评表(二级项目)

见附件

(二)部门绩效评价情况

(三)财政绩效评价情况

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

李金洋15310310567


收入支出决算总表

公开01

部门:重庆市綦江区人民政府三江街道办事处

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

5,733.21

一、一般公共服务支出

1,162.04

二、政府性基金预算财政拨款收入

93.57

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

102.10

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

445.14

九、卫生健康支出

105.11

十、节能环保支出

44.47

十一、城乡社区支出

964.17

十二、农林水支出

1,844.69

十三、交通运输支出

39.52

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

1,093.53

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

113.09

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

5,826.78

本年支出合计

5,913.86

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

87.08

年末结转和结余

总计

5,913.86

总计

5,913.86

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆市綦江区人民政府三江街道办事处

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

5,826.78

5,826.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,162.04

1,162.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,114.51

1,114.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

842.41

842.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

272.10

272.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

10.05

10.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

6.71

6.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010508

统计抽样调查

3.34

3.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

22.73

22.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

22.73

22.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

11.52

11.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

11.52

11.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

102.10

102.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

102.10

102.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

93.60

93.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

445.14

445.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

167.92

167.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

综合业务管理

91.11

91.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

76.81

76.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

269.79

269.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

171.74

171.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

85.87

85.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

12.18

12.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

6.75

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

6.75

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082804

拥军优属

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

105.11

105.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

105.11

105.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

46.50

46.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

38.01

38.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.56

6.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

14.04

14.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

44.47

44.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

11.47

11.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

11.47

11.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21113

循环经济

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111301

循环经济

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

964.17

964.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

289.13

289.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

289.13

289.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

142.52

142.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

142.52

142.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

502.48

502.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

502.48

502.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

30.05

30.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

23.37

23.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

6.67

6.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,787.15

1,787.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

458.29

458.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

444.00

444.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

2.47

2.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

5.65

5.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

43.81

43.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

23.73

23.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

78.34

78.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

一般行政管理事务

20.40

20.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

38.34

38.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

19.60

19.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

135.86

135.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

39.67

39.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

96.20

96.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,007.33

1,007.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

95.38

95.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

911.96

911.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21366

大中型水库库区基金安排的支出

63.52

63.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136601

基础设施建设和经济发展

63.52

63.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

39.52

39.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

39.52

39.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

15.16

15.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

24.36

24.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,064.99

1,064.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

952.19

952.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210101

廉租住房

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

315.73

315.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

593.68

593.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

42.70

42.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

112.80

112.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

112.80

112.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

112.09

112.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

107.09

107.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

105.09

105.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:重庆市綦江区人民政府三江街道办事处

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

5,913.86

2,301.31

3,612.55

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,162.04

842.41

319.63

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

2.22

0.00

2.22

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

2.22

0.00

2.22

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,114.51

842.41

272.10

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

842.41

842.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

272.10

0.00

272.10

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

10.05

0.00

10.05

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

6.71

0.00

6.71

0.00

0.00

0.00

2010508

统计抽样调查

3.34

0.00

3.34

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

22.73

0.00

22.73

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

22.73

0.00

22.73

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

11.52

0.00

11.52

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

11.52

0.00

11.52

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

102.10

93.60

8.50

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

102.10

93.60

8.50

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

93.60

93.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

8.50

0.00

8.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

445.14

437.65

7.49

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

167.92

167.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

综合业务管理

91.11

91.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

76.81

76.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

269.79

269.74

0.05

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

171.74

171.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

85.87

85.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

12.18

12.13

0.05

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

6.75

0.00

6.75

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

6.75

0.00

6.75

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

0.69

0.00

0.69

0.00

0.00

0.00

2082804

拥军优属

0.69

0.00

0.69

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

105.11

105.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

105.11

105.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

46.50

46.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

38.01

38.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.56

6.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

14.04

14.04

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

44.47

0.00

44.47

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

11.47

0.00

11.47

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

11.47

0.00

11.47

0.00

0.00

0.00

21113

循环经济

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2111301

循环经济

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

964.17

265.74

698.44

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

289.13

265.74

23.39

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

289.13

265.74

23.39

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

142.52

0.00

142.52

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

142.52

0.00

142.52

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

502.48

0.00

502.48

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

502.48

0.00

502.48

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

30.05

0.00

30.05

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

23.37

0.00

23.37

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

6.67

0.00

6.67

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,844.69

444.00

1,400.69

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

458.29

444.00

14.28

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

444.00

444.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

6.16

0.00

6.16

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

2.47

0.00

2.47

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

5.65

0.00

5.65

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

100.21

0.00

100.21

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

19.99

0.00

19.99

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.09

0.00

0.09

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

23.73

0.00

23.73

0.00

0.00

0.00

2130238

退耕还林还草

56.40

0.00

56.40

0.00

0.00

0.00

21303

水利

78.34

0.00

78.34

0.00

0.00

0.00

2130302

一般行政管理事务

20.40

0.00

20.40

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

38.34

0.00

38.34

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

19.60

0.00

19.60

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

135.86

0.00

135.86

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

39.67

0.00

39.67

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

96.20

0.00

96.20

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,008.47

0.00

1,008.47

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

96.51

0.00

96.51

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

911.96

0.00

911.96

0.00

0.00

0.00

21366

大中型水库库区基金安排的支出

63.52

0.00

63.52

0.00

0.00

0.00

2136601

基础设施建设和经济发展

63.52

0.00

63.52

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

39.52

0.00

39.52

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

39.52

0.00

39.52

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

15.16

0.00

15.16

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

24.36

0.00

24.36

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,093.53

112.80

980.73

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

980.73

0.00

980.73

0.00

0.00

0.00

2210101

廉租住房

0.08

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

327.70

0.00

327.70

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

593.68

0.00

593.68

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

59.27

0.00

59.27

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

112.80

112.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

112.80

112.80

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

113.09

0.00

113.09

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

108.09

0.00

108.09

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

105.09

0.00

105.09

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:重庆市綦江区人民政府三江街道办事处

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,733.21

一、一般公共服务支出

1,162.04

1,162.04

二、政府性基金预算财政拨款

93.57

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

102.10

102.10

八、社会保障和就业支出

445.14

445.14

九、卫生健康支出

105.11

105.11

十、节能环保支出

44.47

44.47

十一、城乡社区支出

964.17

934.13

30.05

十二、农林水支出

1,844.69

1,781.17

63.52

十三、交通运输支出

39.52

39.52

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

1,093.53

1,093.53

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

113.09

113.09

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

5,826.78

本年支出合计

5,913.86

5,820.29

93.57

年初财政拨款结转和结余

87.08

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

87.08

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

5,913.86

总计

5,913.86

5,820.29

93.57

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市綦江区人民政府三江街道办事处

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

5,820.29

2,301.31

3,518.98

201

一般公共服务支出

1,162.04

842.41

319.63

20101

人大事务

2.22

0.00

2.22

2010102

一般行政管理事务

2.22

0.00

2.22

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,114.51

842.41

272.10

2010301

行政运行

842.41

842.41

0.00

2010302

一般行政管理事务

272.10

0.00

272.10

20105

统计信息事务

10.05

0.00

10.05

2010507

专项普查活动

6.71

0.00

6.71

2010508

统计抽样调查

3.34

0.00

3.34

20132

组织事务

22.73

0.00

22.73

2013202

一般行政管理事务

22.73

0.00

22.73

20138

市场监督管理事务

11.52

0.00

11.52

2013899

其他市场监督管理事务

11.52

0.00

11.52

20140

信访事务

1.00

0.00

1.00

2014004

信访业务

1.00

0.00

1.00

207

文化旅游体育与传媒支出

102.10

93.60

8.50

20701

文化和旅游

102.10

93.60

8.50

2070109

群众文化

93.60

93.60

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

8.50

0.00

8.50

208

社会保障和就业支出

445.14

437.65

7.49

20801

人力资源和社会保障管理事务

167.92

167.92

0.00

2080104

综合业务管理

91.11

91.11

0.00

2080109

社会保险经办机构

76.81

76.81

0.00

20805

行政事业单位养老支出

269.79

269.74

0.05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

171.74

171.74

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

85.87

85.87

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

12.18

12.13

0.05

20807

就业补助

6.75

0.00

6.75

2080799

其他就业补助支出

6.75

0.00

6.75

20828

退役军人管理事务

0.69

0.00

0.69

2082804

拥军优属

0.69

0.00

0.69

210

卫生健康支出

105.11

105.11

0.00

21011

行政事业单位医疗

105.11

105.11

0.00

2101101

行政单位医疗

46.50

46.50

0.00

2101102

事业单位医疗

38.01

38.01

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.56

6.56

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

14.04

14.04

0.00

211

节能环保支出

44.47

0.00

44.47

21103

污染防治

30.00

0.00

30.00

2110302

水体

10.00

0.00

10.00

2110304

固体废弃物与化学品

20.00

0.00

20.00

21104

自然生态保护

11.47

0.00

11.47

2110402

农村环境保护

11.47

0.00

11.47

21113

循环经济

3.00

0.00

3.00

2111301

循环经济

3.00

0.00

3.00

212

城乡社区支出

934.13

265.74

668.39

21201

城乡社区管理事务

289.13

265.74

23.39

2120199

其他城乡社区管理事务支出

289.13

265.74

23.39

21203

城乡社区公共设施

142.52

0.00

142.52

2120399

其他城乡社区公共设施支出

142.52

0.00

142.52

21205

城乡社区环境卫生

502.48

0.00

502.48

2120501

城乡社区环境卫生

502.48

0.00

502.48

213

农林水支出

1,781.17

444.00

1,337.17

21301

农业农村

458.29

444.00

14.28

2130104

事业运行

444.00

444.00

0.00

2130108

病虫害控制

6.16

0.00

6.16

2130119

防灾救灾

2.47

0.00

2.47

2130199

其他农业农村支出

5.65

0.00

5.65

21302

林业和草原

100.21

0.00

100.21

2130205

森林资源培育

19.99

0.00

19.99

2130209

森林生态效益补偿

0.09

0.00

0.09

2130234

林业草原防灾减灾

23.73

0.00

23.73

2130238

退耕还林还草

56.40

0.00

56.40

21303

水利

78.34

0.00

78.34

2130302

一般行政管理事务

20.40

0.00

20.40

2130306

水利工程运行与维护

38.34

0.00

38.34

2130316

农村水利

19.60

0.00

19.60

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

135.86

0.00

135.86

2130504

农村基础设施建设

39.67

0.00

39.67

2130505

生产发展

96.20

0.00

96.20

21307

农村综合改革

1,008.47

0.00

1,008.47

2130701

对村级公益事业建设的补助

96.51

0.00

96.51

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

911.96

0.00

911.96

214

交通运输支出

39.52

0.00

39.52

21401

公路水路运输

39.52

0.00

39.52

2140104

公路建设

15.16

0.00

15.16

2140106

公路养护

24.36

0.00

24.36

221

住房保障支出

1,093.53

112.80

980.73

22101

保障性安居工程支出

980.73

0.00

980.73

2210101

廉租住房

0.08

0.00

0.08

2210103

棚户区改造

327.70

0.00

327.70

2210108

老旧小区改造

593.68

0.00

593.68

2210199

其他保障性安居工程支出

59.27

0.00

59.27

22102

住房改革支出

112.80

112.80

0.00

2210201

住房公积金

112.80

112.80

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

113.09

0.00

113.09

22401

应急管理事务

5.00

0.00

5.00

2240108

应急救援

5.00

0.00

5.00

22406

自然灾害防治

108.09

0.00

108.09

2240601

地质灾害防治

105.09

0.00

105.09

2240699

其他自然灾害防治支出

3.00

0.00

3.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:重庆市綦江区人民政府三江街道办事处

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,783.72

302

商品和服务支出

342.37

310

资本性支出

0.49

30101

基本工资

474.83

30201

办公费

155.48

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

155.03

30202

印刷费

31002

办公设备购置

0.49

30103

奖金

252.25

30203

咨询费

1.10

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

409.80

30205

水费

1.86

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

171.74

30206

电费

11.54

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

85.87

30207

邮电费

51.43

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

84.51

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

15.62

30211

差旅费

0.47

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

112.80

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

14.40

30213

维修(护)费

0.79

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

6.87

30214

租赁费

2.08

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

174.74

30215

会议费

0.59

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

2.84

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

154.58

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

4.19

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

13.20

30227

委托业务费

0.49

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

34.23

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

6.96

30229

福利费

6.53

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

14.88

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

53.83

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,958.46

公用经费合计

342.85

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市綦江区人民政府三江街道办事处

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

93.57

93.57

0.00

93.57

0.00

212

城乡社区支出

0.00

30.05

30.05

0.00

30.05

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

30.05

30.05

0.00

30.05

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

23.37

23.37

0.00

23.37

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

6.67

6.67

0.00

6.67

0.00

213

农林水支出

0.00

63.52

63.52

0.00

63.52

0.00

21366

大中型水库库区基金安排的支出

0.00

63.52

63.52

0.00

63.52

0.00

2136601

基础设施建设和经济发展

0.00

63.52

63.52

0.00

63.52

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市綦江区人民政府三江街道办事处

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:重庆市綦江区人民政府三江街道办事处

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

186.62

(一)支出合计

14.88

14.88

(一)行政单位

186.62

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

14.88

14.88

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

5

(2)公务用车运行维护费

14.88

14.88

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

4

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

5

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

1.44

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

1.44

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

0.49

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

0.49

二、会议费

0.61

三、培训费

2.84

四、差旅费

0.84

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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