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  • 綦江区永新镇
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  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-24
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-24

重庆市綦江区永新镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明

重庆市綦江区永新镇人民政府(本级)

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.基层治理综合指挥室。承担基层治理指挥中心的日常运行和指挥调度相关工作。承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的统筹协调、运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作。承担政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作,承担机关接待、后勤保障、党务政务值班值守等工作。

2.党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、民主法治建设以及意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作。加强党的全面领导、全面加强党的建设、落实全面从严治党要求。承担基层党的建设、纪律检查、精神文明、法治、网络安全与信息化、机构编制、干部人事、民宗侨台等工作。承担辖区内党代表、人大代表、政协委员联络服务工作。

3.经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统筹等领域的工作,制定和执行经济社会发展计划,强化产业引导,落实区域发展规划,专项规划、国土空间规划。承担市政设施管理、市容环卫、土地利用管理、交通建设等工作。承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政基金监督检查、绩效评价、村级财务管理以及内部审计等工作。

4.民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责教育文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作,推动社会事业发展、落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,承担民政、生育服务、老龄事业发展、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理、退役军人服务以及其他民政和社会事务管理工作。

5.平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安法治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作,承担信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、消防管理、行政执法监督管理等工作,协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管。

(二)机构设置

根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发<重庆市綦江区永新镇内设机构和事业单位机构编制方案>的通知》(綦委编〔2024〕56号)精神,重庆市綦江区永新镇人民政府(本级)是重庆市綦江区永新镇人民政府下属二级预算单位,为行政机关单位。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5189.23万元。收、支与2023年度相比,增加149.96万元,增长3.0%,主要原因是根据 綦江财发〔2024〕1号、綦江财发〔2024〕77号、 綦江财发〔2024〕27号文件清算了2022年以前年度待遇;2024年村居专职干部及本土人才误工补贴调整。

1.收入情况。2024年度收入合计5053.28万元,与2023年度相比,增加47.01万元,增长0.9%,主要原因是根据 綦江财发〔2024〕1号、綦江财发〔2024〕77号、 綦江财发〔2024〕27号文件清算了2022年以前年度待遇;2024年村居专职干部及本土人才误工补贴调整。其中:财政拨款收入5053.28万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余135.95万元。

2.支出情况。2024年度支出合计5189.23万元,与2023年度相比,增加149.96万元,增长3.0%,主要原因是根据 綦江财发〔2024〕1号、綦江财发〔2024〕77号、 綦江财发〔2024〕27号文件清算了2022年以前年度待遇;2024年村居专职干部及本土人才误工补贴调整。其中:基本支出1289.81万元,占24.9%;项目支出3899.43万元,占75.1%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5189.23万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加149.96万元,增长3.0%。主要原因是根据 綦江财发〔2024〕1号、綦江财发〔2024〕77号、 綦江财发〔2024〕27号文件清算了2022年以前年度待遇;2024年村居专职干部及本土人才误工补贴调整。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4434.29万元,与2023年度相比,增加332.06万元,增长8.1%。主要原因是根据 綦江财发〔2024〕1号、綦江财发〔2024〕77号、 綦江财发〔2024〕27号文件清算了2022年以前年度待遇,人员经费增加,本年一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数减少20.90万元,下降0.5%。主要原因是年中财政调剂,较少了部分预算。此外,年初财政拨款结转和结余135.95万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4570.25万元,与2023年度相比,增加435.02万元,增长10.5%。主要原因是根据 綦江财发〔2024〕1号、綦江财发〔2024〕77号、 綦江财发〔2024〕27号文件清算了2022年以前年度待遇;2024年村居专职干部及本土人才误工补贴调整。较年初预算数增加115.06万元,增长2.6%。主要原因是年中财政调剂,新增了美丽宜居示范乡镇建设项目、棚户区改造项目、农村综合改革转移支付、林业有害生物防治等项目支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1)一般公共服务支出1316.18万元,占28.8%,较年初预算数增加138.69万元,增长11.8%,主要原因是年中财政调剂新增了网格员整合补助项目和2024年基层政权建设补助资金项目。

(2)文化旅游体育与传媒支出27.50万元,占0.6%,较年初预算数增加17.00万元,增长161.9%,主要原因是年中财政调剂增加了乡村文化振兴专项经费、旅游发展专项资金等。

(3)社会保障和就业支出402.99万元,占8.8%,较年初预算数增加42.21万元,增长11.7%,主要原因是年中财政调剂新增了社会服务-安全监管和社会治理经费和死亡抚恤及丧葬费等。

(4)卫生健康支出68.32万元,占1.5%,较年初预算数增加1.88万元,增长2.8%,主要原因是年中财政调剂减少了基本医疗保险(行政离退休)金额。

(5)节能环保支出35.76万元,占0.8%,较年初预算数增加35.76万元,增长100.0%,主要原因是年中财政调剂新增2023年农村环境连片整治项目运行补助经费项目和2022年农村环境连片整治项目运行补助经费项目等。

(6)城乡社区支出215.89万元,占4.7%,较年初预算数减少37.01万元,下降14.6%,主要原因是年中财政调剂,减少了城市管理-场镇清扫保洁项目金额等。

(7)农林水支出2087.72万元,占45.7%,较年初预算数增加626.37万元,增长42.9%,主要原因是年中调剂增加了2022年农村综合改革转移支付(中央)—农村公益事业财政奖补项目等。

(8)交通运输支出106.92万元,占2.3%,较年初预算数减少940.98万元,下降89.8%,主要原因是年中调剂,减少了2023年提前下达车辆购置税收入补助地方资金(第一批)项目等。

(9)自然资源海洋气象等支出0.50万元,占0.0%,较年初预算数增加0.50万元,增长100.0%,主要原因是年中调剂,增加了地质灾害防治工程治理补助资金项目。

(10)住房保障支出281.53万元,占6.2%,较年初预算数增加203.70万元,增长261.7%,主要原因是年中调剂,增加了提前下达2024年棚户区改造补助资金(綦江区2024年第一批城市危旧房改造)项目等。

(11)灾害防治及应急管理支出26.95万元,占0.6%,较年初预算数增加26.95万元,增长100.0%,主要原因是年中调剂新增了用于旱灾抢险救援和旱灾生活救助项目等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1289.81万元。

其中:

人员经费1085.41万元,与2023年度相比,增加120.29万元,增长12.5%,主要原因是2024年清算了2022年度以前待遇;事业单位人员社保及年金基数调整,补交了社保及年金。所以人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费204.40万元,与2023年度相比,减少14.97万元,下降6.8%,主要原因是本年度减少了会议经费、三公经费支出、培训费,因此总公用经费支出减少。公用经费用途主要包括包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入618.98万元,与2023年度相比,减少285.06万元,下降31.5%,主要原因是2024年厉行节约,缩减了部分项目。本年支出618.98万元,与2023年度相比,减少285.06万元,下降31.5%,主要原因是因是2024年厉行节约,缩减了部分项目。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计10.45万元,较年初预算数减少9.80万元,下降48.4%,主要原因是厉行节约,2024年把运行维护费用和油耗较高的车辆进行了报废处理,所以公务公用运行维护费减少。三公经费支出减少。较上年支出数减少3.50万元,下降25.1%,主要原因是2024年把运行维护费用和油耗较高的车辆进行了报废处理,所以公务公用运行维护费减少。三公经费支出减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本年度无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费3.76万元,主要用于因公出行、下村检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.74万元,下降72.2%,主要原因是2024年把运行维护费用和油耗较高的车辆进行了报废处理,所以公务公用运行维护费减少。较上年支出数减少3.59万元,下降48.8%,主要原因是2024年把运行维护费用和油耗较高的车辆进行了报废处理,所以公务公用运行维护费减少。

公务接待费6.68万元,主要用于接待接待相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.07万元,下降1.0%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费用支出。较上年支出数增加0.08万元,增长1.2%,主要原因是2024年新增经济普查、美丽宜居示范镇建设、治丧中心、棚户区改造等项目,实际发生公务接待增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待197批次998人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费66.96元,车均购置费0万元,车均维护费0.94万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出3.60万元,与2023年度相比,减少6.40万元,下降64.0%,主要原因是厉行节约原则,缩减开支,尽量减少现场会议频次,会议费减少。本年度培训费支出5.38万元,与2023年度相比,减少0.26万元,下降4.6%,主要原因是厉行节约原则,缩减开支,减少了一些非必要培训支出,所以培训费减少。本年度差旅费支出2.25万元,与2023年度相比,增加0.08万元,增长3.7%,主要原因是2024年新增经济普查、美丽宜居示范镇建设、治丧中心、棚户区改造等项目所以差旅费增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出204.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少14.97万元,下降6.8%,主要原因是严格落实中央厉行节约要求,从严控制各项机关运行支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额89.60万元,其中:政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出89.00万元。授予中小企业合同金额0.60元,占政府采购支出总额的0.7%,其中:授予小微企业合同金额0.60万元,占政府采购支出总额的0.7 %。主要用于采购场镇保洁垃等公共服务。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体105个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金6758.96万元。

(二)部门绩效评价情况

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

2022年农村综合改革转移支付/扶持村级集体(中央)—永新石塔村集体经济发展项目

项目编码:

50011023T000002767484

自评总分:

100.00



项目主管部门:

410-重庆市綦江区永新镇人民政府

财政归口处室:

012-基层财政科

部门联系人:

张煜

联系电话:

48460929

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0.00


250,000.00


250,000.00




其中:财政拨款



0.00


250,000.00


250,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



0.00


250,000.00


250,000.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

发展永新石塔村集体经济项目

发展永新石塔村集体经济项目

发展永新石塔村集体经济项目

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

发展村集体经济项目数量

1

1

0

100

20

20


验收合格率

%

90

90

0

100

20

20


拨付及时率

%

90

90

0

100

20

20


结余率

%

5

0

100

100

10

10

无预算结余

支付准确率

%

90

90

0

100

20

20


(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。

   六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:重庆市綦江区永新镇经济发展板块财政岗      023——48460929


收入支出决算总表




公开01

单位:重庆市綦江区永新镇人民政府(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,434.29

一、一般公共服务支出

1,316.18

二、政府性基金预算财政拨款收入

618.98

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

27.50

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

402.99



九、卫生健康支出

68.32



十、节能环保支出

35.76



十一、城乡社区支出

821.88



十二、农林水支出

2,087.72



十三、交通运输支出

106.92



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

0.50



十九、住房保障支出

281.53



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

26.95



二十三、其他支出

13.00



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

5,053.28

本年支出合计

5,189.23

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余

135.95

年末结转和结余


总计

5,189.23

总计

5,189.23

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表


单位:重庆市綦江区永新镇人民政府(本级)







公开02








单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费





合计

5,053.28

5,053.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

1,316.18

1,316.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

21.39

21.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010102

一般行政管理事务

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010108

代表工作

13.95

13.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,218.19

1,218.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

841.28

841.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

376.91

376.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

13.24

13.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010507

专项普查活动

6.67

6.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010508

统计抽样调查

6.57

6.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20111

纪检监察事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011102

一般行政管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013102

一般行政管理事务

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

32.99

32.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013202

一般行政管理事务

32.99

32.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20138

市场监督管理事务

19.61

19.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013899

其他市场监督管理事务

19.61

19.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070199

其他文化和旅游支出

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

402.99

402.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

60.90

60.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080299

其他民政管理事务支出

60.90

60.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

305.09

305.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.21

94.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.29

47.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位养老支出

163.59

163.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

8.64

8.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080799

其他就业补助支出

8.64

8.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

28.36

28.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

死亡抚恤

28.36

28.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

68.32

68.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

68.32

68.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

61.12

61.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

35.76

35.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21104

自然生态保护

35.76

35.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110402

农村环境保护

35.76

35.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

821.88

821.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21205

城乡社区环境卫生

215.89

215.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120501

城乡社区环境卫生

215.89

215.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

305.98

305.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120804

农村基础设施建设支出

248.86

248.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

57.12

57.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21213

城市基础设施配套费安排的支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

1,951.76

1,951.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业农村

31.62

31.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130108

病虫害控制

27.12

27.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130119

防灾救灾

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21302

林业和草原

136.44

136.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130205

森林资源培育

86.68

86.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130234

林业草原防灾减灾

49.76

49.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21303

水利

183.63

183.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130302

一般行政管理事务

57.20

57.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130305

水利工程建设

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130306

水利工程运行与维护

88.98

88.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130314

防汛

27.45

27.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

83.00

83.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130504

农村基础设施建设

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130505

生产发展

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

1,517.08

1,517.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130701

对村级公益事业建设的补助

252.61

252.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,264.46

1,264.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


214

交通运输支出

106.92

106.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21401

公路水路运输

106.92

106.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140104

公路建设

30.54

30.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140106

公路养护

76.37

76.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


220

自然资源海洋气象等支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22001

自然资源事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200106

自然资源利用与保护

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

281.53

281.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22101

保障性安居工程支出

207.77

207.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210103

棚户区改造

207.77

207.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

73.76

73.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

73.76

73.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

26.95

26.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22406

自然灾害防治

6.45

6.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240602

森林草原防灾减灾

6.15

6.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240699

其他自然灾害防治支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

20.50

20.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240703

自然灾害救灾补助

20.50

20.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



支出决算表


单位重庆市綦江区永新镇人民政府(本级)





公开03






单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)





合计

5,189.23

1,289.81

3,899.43

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

1,316.18

841.28

474.89

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

21.39

0.00

21.39

0.00

0.00

0.00


2010102

一般行政管理事务

7.44

0.00

7.44

0.00

0.00

0.00


2010108

代表工作

13.95

0.00

13.95

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,218.19

841.28

376.91

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

841.28

841.28

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

376.91

0.00

376.91

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

13.24

0.00

13.24

0.00

0.00

0.00


2010507

专项普查活动

6.67

0.00

6.67

0.00

0.00

0.00


2010508

统计抽样调查

6.57

0.00

6.57

0.00

0.00

0.00


20111

纪检监察事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


2011102

一般行政管理事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.75

0.00

0.75

0.00

0.00

0.00


2013102

一般行政管理事务

0.75

0.00

0.75

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

32.99

0.00

32.99

0.00

0.00

0.00


2013202

一般行政管理事务

32.99

0.00

32.99

0.00

0.00

0.00


20138

市场监督管理事务

19.61

0.00

19.61

0.00

0.00

0.00


2013899

其他市场监督管理事务

19.61

0.00

19.61

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

27.50

0.00

27.50

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

27.50

0.00

27.50

0.00

0.00

0.00


2070199

其他文化和旅游支出

27.50

0.00

27.50

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

402.99

306.45

96.54

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

60.90

0.00

60.90

0.00

0.00

0.00


2080299

其他民政管理事务支出

60.90

0.00

60.90

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

305.09

278.09

27.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.21

94.21

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.29

47.29

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位养老支出

163.59

136.59

27.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

8.64

0.00

8.64

0.00

0.00

0.00


2080799

其他就业补助支出

8.64

0.00

8.64

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

28.36

28.36

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

死亡抚恤

28.36

28.36

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

68.32

68.32

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

68.32

68.32

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

61.12

61.12

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

35.76

0.00

35.76

0.00

0.00

0.00


21104

自然生态保护

35.76

0.00

35.76

0.00

0.00

0.00


2110402

农村环境保护

35.76

0.00

35.76

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

821.88

0.00

821.88

0.00

0.00

0.00


21205

城乡社区环境卫生

215.89

0.00

215.89

0.00

0.00

0.00


2120501

城乡社区环境卫生

215.89

0.00

215.89

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

305.98

0.00

305.98

0.00

0.00

0.00


2120804

农村基础设施建设支出

248.86

0.00

248.86

0.00

0.00

0.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

57.12

0.00

57.12

0.00

0.00

0.00


21213

城市基础设施配套费安排的支出

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00


2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

2,087.72

0.00

2,087.72

0.00

0.00

0.00


21301

农业农村

31.62

0.00

31.62

0.00

0.00

0.00


2130108

病虫害控制

27.12

0.00

27.12

0.00

0.00

0.00


2130119

防灾救灾

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00


21302

林业和草原

242.39

0.00

242.39

0.00

0.00

0.00


2130205

森林资源培育

98.08

0.00

98.08

0.00

0.00

0.00


2130234

林业草原防灾减灾

49.76

0.00

49.76

0.00

0.00

0.00


2130238

退耕还林还草

94.55

0.00

94.55

0.00

0.00

0.00


21303

水利

183.63

0.00

183.63

0.00

0.00

0.00


2130302

一般行政管理事务

57.20

0.00

57.20

0.00

0.00

0.00


2130305

水利工程建设

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


2130306

水利工程运行与维护

88.98

0.00

88.98

0.00

0.00

0.00


2130314

防汛

27.45

0.00

27.45

0.00

0.00

0.00


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

83.00

0.00

83.00

0.00

0.00

0.00


2130504

农村基础设施建设

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00


2130505

生产发展

48.00

0.00

48.00

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

1,547.08

0.00

1,547.08

0.00

0.00

0.00


2130701

对村级公益事业建设的补助

282.61

0.00

282.61

0.00

0.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,264.46

0.00

1,264.46

0.00

0.00

0.00


214

交通运输支出

106.92

0.00

106.92

0.00

0.00

0.00


21401

公路水路运输

106.92

0.00

106.92

0.00

0.00

0.00


2140104

公路建设

30.54

0.00

30.54

0.00

0.00

0.00


2140106

公路养护

76.37

0.00

76.37

0.00

0.00

0.00


220

自然资源海洋气象等支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00


22001

自然资源事务

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00


2200106

自然资源利用与保护

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

281.53

73.76

207.77

0.00

0.00

0.00


22101

保障性安居工程支出

207.77

0.00

207.77

0.00

0.00

0.00


2210103

棚户区改造

207.77

0.00

207.77

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

73.76

73.76

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

73.76

73.76

0.00

0.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

26.95

0.00

26.95

0.00

0.00

0.00


22406

自然灾害防治

6.45

0.00

6.45

0.00

0.00

0.00


2240602

森林草原防灾减灾

6.15

0.00

6.15

0.00

0.00

0.00


2240699

其他自然灾害防治支出

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

20.50

0.00

20.50

0.00

0.00

0.00


2240703

自然灾害救灾补助

20.50

0.00

20.50

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00


备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



财政拨款收入支出决算总表

单位重庆市綦江区永新镇人民政府(本级)




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,434.29

一、一般公共服务支出

1,316.18

1,316.18



二、政府性基金预算财政拨款

618.98

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

27.50

27.50





八、社会保障和就业支出

402.99

402.99





九、卫生健康支出

68.32

68.32





十、节能环保支出

35.76

35.76





十一、城乡社区支出

821.88

215.89

605.98




十二、农林水支出

2,087.72

2,087.72





十三、交通运输支出

106.92

106.92





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

0.50

0.50





十九、住房保障支出

281.53

281.53





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

26.95

26.95





二十三、其他支出

13.00


13.00




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

5,053.28

本年支出合计

5,189.23

4,570.25

618.98


年初财政拨款结转和结余

135.95

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款

135.95






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

5,189.23

总计

5,189.23

4,570.25

618.98


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表


单位重庆市綦江区永新镇人民政府(本级)


公开05



单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

4,570.25

1,289.81

3,280.44


201

一般公共服务支出

1,316.18

841.28

474.89


20101

人大事务

21.39

0.00

21.39


2010102

一般行政管理事务

7.44

0.00

7.44


2010108

代表工作

13.95

0.00

13.95


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,218.19

841.28

376.91


2010301

行政运行

841.28

841.28

0.00


2010302

一般行政管理事务

376.91

0.00

376.91


20105

统计信息事务

13.24

0.00

13.24


2010507

专项普查活动

6.67

0.00

6.67


2010508

统计抽样调查

6.57

0.00

6.57


20111

纪检监察事务

10.00

0.00

10.00


2011102

一般行政管理事务

10.00

0.00

10.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.75

0.00

0.75


2013102

一般行政管理事务

0.75

0.00

0.75


20132

组织事务

32.99

0.00

32.99


2013202

一般行政管理事务

32.99

0.00

32.99


20138

市场监督管理事务

19.61

0.00

19.61


2013899

其他市场监督管理事务

19.61

0.00

19.61


207

文化旅游体育与传媒支出

27.50

0.00

27.50


20701

文化和旅游

27.50

0.00

27.50


2070199

其他文化和旅游支出

27.50

0.00

27.50


208

社会保障和就业支出

402.99

306.45

96.54


20802

民政管理事务

60.90

0.00

60.90


2080299

其他民政管理事务支出

60.90

0.00

60.90


20805

行政事业单位养老支出

305.09

278.09

27.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.21

94.21

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.29

47.29

0.00


2080599

其他行政事业单位养老支出

163.59

136.59

27.00


20807

就业补助

8.64

0.00

8.64


2080799

其他就业补助支出

8.64

0.00

8.64


20808

抚恤

28.36

28.36

0.00


2080801

死亡抚恤

28.36

28.36

0.00


210

卫生健康支出

68.32

68.32

0.00


21011

行政事业单位医疗

68.32

68.32

0.00


2101101

行政单位医疗

61.12

61.12

0.00


2101103

公务员医疗补助

7.20

7.20

0.00


211

节能环保支出

35.76

0.00

35.76


21104

自然生态保护

35.76

0.00

35.76


2110402

农村环境保护

35.76

0.00

35.76


212

城乡社区支出

215.89

0.00

215.89


21205

城乡社区环境卫生

215.89

0.00

215.89


2120501

城乡社区环境卫生

215.89

0.00

215.89


213

农林水支出

2,087.72

0.00

2,087.72


21301

农业农村

31.62

0.00

31.62


2130108

病虫害控制

27.12

0.00

27.12


2130119

防灾救灾

4.50

0.00

4.50


21302

林业和草原

242.39

0.00

242.39


2130205

森林资源培育

98.08

0.00

98.08


2130234

林业草原防灾减灾

49.76

0.00

49.76


2130238

退耕还林还草

94.55

0.00

94.55


21303

水利

183.63

0.00

183.63


2130302

一般行政管理事务

57.20

0.00

57.20


2130305

水利工程建设

10.00

0.00

10.00


2130306

水利工程运行与维护

88.98

0.00

88.98


2130314

防汛

27.45

0.00

27.45


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

83.00

0.00

83.00


2130504

农村基础设施建设

35.00

0.00

35.00


2130505

生产发展

48.00

0.00

48.00


21307

农村综合改革

1,547.08

0.00

1,547.08


2130701

对村级公益事业建设的补助

282.61

0.00

282.61


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,264.46

0.00

1,264.46


214

交通运输支出

106.92

0.00

106.92


21401

公路水路运输

106.92

0.00

106.92


2140104

公路建设

30.54

0.00

30.54


2140106

公路养护

76.37

0.00

76.37


220

自然资源海洋气象等支出

0.50

0.00

0.50


22001

自然资源事务

0.50

0.00

0.50


2200106

自然资源利用与保护

0.50

0.00

0.50


221

住房保障支出

281.53

73.76

207.77


22101

保障性安居工程支出

207.77

0.00

207.77


2210103

棚户区改造

207.77

0.00

207.77


22102

住房改革支出

73.76

73.76

0.00


2210201

住房公积金

73.76

73.76

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

26.95

0.00

26.95


22406

自然灾害防治

6.45

0.00

6.45


2240602

森林草原防灾减灾

6.15

0.00

6.15


2240699

其他自然灾害防治支出

0.30

0.00

0.30


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

20.50

0.00

20.50


2240703

自然灾害救灾补助

20.50

0.00

20.50


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表


单位重庆市綦江区永新镇人民政府(本级)




公开06





单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额



301

工资福利支出

926.32

302

商品和服务支出

204.40

310

资本性支出



30101

基本工资

184.20

30201

办公费

53.66

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

156.42

30202

印刷费


31002

办公设备购置



30103

奖金

280.25

30203

咨询费


31003

专用设备购置



30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设



30107

绩效工资


30205

水费

1.81

31006

大型修缮



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

94.21

30206

电费

20.00

31007

信息网络及软件购置更新



30109

职业年金缴费

47.29

30207

邮电费

23.08

31008

物资储备



30110

职工基本医疗保险缴费

61.12

30208

取暖费


31009

土地补偿



30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助



30112

其他社会保障缴费

7.91

30211

差旅费

2.25

31011

地上附着物和青苗补偿



30113

住房公积金

73.76

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30114

医疗费

7.20

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置



30199

其他工资福利支出

13.96

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

159.09

30215

会议费

3.60

31021

文物和陈列品购置



30301

离休费


30216

培训费

5.38

31022

无形资产购置



30302

退休费


30217

公务接待费

6.68

31099

其他资本性支出



30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助



30304

抚恤金

28.36

30224

被装购置费


31201

资本金注入



30305

生活补助

120.32

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资



30306

救济费


30226

劳务费

9.50

31204

费用补贴



30307

医疗费补助

10.40

30227

委托业务费


31205

利息补贴



30308

助学金


30228

工会经费

25.31

31206

其他资本性补助



30309

奖励金

0.01

30229

福利费

5.71

31299

其他对企业补助



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

3.76

399

其他支出



30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

37.78

39907

国家赔偿费用支出



30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30299

其他商品和服务支出

5.87

39909

经常性赠与






307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与






30701

国内债务付息


39999

其他支出






30702

国外债务付息









30703

国内债务发行费用









30704

国外债务发行费用






人员经费合计

1,085.41

公用经费合计

204.40


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


单位重庆市綦江区永新镇人民政府(本级)





公开07






单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

0.00

618.98

618.98

0.00

618.98

0.00


212

城乡社区支出

0.00

605.98

605.98

0.00

605.98

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

305.98

305.98

0.00

305.98

0.00


2120804

农村基础设施建设支出

0.00

248.86

248.86

0.00

248.86

0.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

57.12

57.12

0.00

57.12

0.00


21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

0.00


2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

0.00


229

其他支出

0.00

13.00

13.00

0.00

13.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

0.00

13.00

13.00

0.00

13.00

0.00


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

13.00

13.00

0.00

13.00

0.00


备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表


单位重庆市綦江区永新镇人民政府(本级)


公开08



单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出





合计

0.00


0.00




0.00


0.00










备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。



机构运行信息表





公开09

单位重庆市綦江区永新镇人民政府(本级)



单位:万元

项    目

预算数

决算数

项    目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

204.40

(一)支出合计

10.45

10.45

(一)行政单位

204.40

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

3.76

3.76

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

4

(2)公务用车运行维护费

3.76

3.76

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

6.68

6.68

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

6.68

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

4

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

197

(一)政府采购支出合计

89.60

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

0.60

6.国内公务接待人次(人)

998

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出

89.00

7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

0.60

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

0.60

二、会议费

3.60



三、培训费

5.38



四、差旅费

2.25



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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