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[ 索引号 ] 115002220093120271/2021-00127 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 綦江区发展改革委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-29 [ 发布日期 ] 2021-10-29

重庆市綦江区公共资源综合交易中心2020年度部门决算情况说明

重庆市綦江区公共资源综合交易中心

2020年度部门决算情况说明

  1. 单位基本情况

(一)职能职责

根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整重庆市綦江区公共资源综合交易中心机构编制事项的通知》(綦委编〔202024号),对重庆市綦江区公共资源综合交易中心机构编制事项作调整。调整后,其职能职责为:

重庆市綦江区公共资源综合交易中心主要承担工程建设项目招标投标监督管理事务性工作。

1.承担交易公告发布、交易结果公示等信息公开工作。

2.负责招标公告、投标邀请书、资格预审文件和招标文件符合性检查并提出指导性修改意见。

3.负责评标专家库的运行维护、监督评标专家的抽取。协助主管部门对评标专家、招标代理机构及其从业人员进行考核管理、培训、服务。

4.受招标人委托,承担投标保证金代收代退工作。

5.承担公共资源交易现场监督的事务性工作。

6.负责组织实施政府集中采购项目,承担政府采购招标文件编制工作。

7.完成主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置

重庆市綦江区公共资源综合交易中心为正处级事业单位,内设信息科、审查、交易科、政府采购科4个职能科室

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2020年度收入总计790.12万元,支出总计790.12万元。收支较上年决算数减少14.29万元,下降1.8%,主要原因是机构改革,人员减少。

  2.收入情况。2020年度收入合计726.00万元,较上年决算数减少48.38万元,下降6.2%,主要原因是机构改革,人员减少。其中:财政拨款收入726.00万元,占100%。此外,年初结转和结余64.12万元。

  3.支出情况。2020年度支出合计786.86万元,较上年决算数增加5.84万元,增长0.7%,主要原因是上年结转的保险、住房公积金等人员经费实现支出。其中:基本支出531.25万元,占67.5%;项目支出255.61万元,占32.5%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余3.26万元,较上年决算数减少20.13万元,下降86.1%,主要原因是上年结转的保险、住房公积金等人员经费实现支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计790.12万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少14.29元,下降1.8%。主要原因是机构改革,人员减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入726.00万元,较上年决算数减少48.38万元,下降6.2%。主要原因是机构改革,人员减少。较年初预算数减少104.49万元,下降12.6%。主要原因是机构改革,人员减少。此外,年初财政拨款结转和结余64.12万元。

  2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出786.86万元,较上年决算数增加5.84万元,增长0.7%。主要原因是上年结转实现支出。较年初预算数减少67.02元,下降7.8%。主要原因是机构改革,人员调整。

  3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.26万元,较上年决算数减少20.13万元,下降86.1%,主要原因是上年结转的保险、住房公积金等人员经费实现支出。

  4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出673.06万元,占85.5%,较年初预算数减少72.83万元,下降9.8%,主要原因是机构改革,人员调整。

2)科学技术支出3.60万元,占0.5%,较年初预算数增加3.60万元,增长100%,主要原因是年初预算指标功能科目调整。

3)社会保障与就业支出58.90万元,占7.5%,较年初预算数增加1.18元,增长2%,主要原因是补缴以前年度职业年金。

4)卫生健康支出25.43万元,占3.2%,较年初预算数增加0.45万元,增长1.8%,主要原因是人员工资调整。

5)住房保障支出25.87万元,占3.3%,较年初预算数增加0.58万元,增长2.3%,主要原因是人员工资调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出531.25万元。其中:人员经费472.16万元,较上年决算数增加62.67万元,增长15.3%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障等。公用经费59.09万元,较上年决算数减少14.62万元,下降19.8%,主要原因是加强内控管理,节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、劳务费、委托业务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明  

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度,本单位无国有资本经营财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况2020年度“三公”经费支出共计5.71万元,较年初预算数减少4.49万元,下降44%,主要原因是加强管理,公务接待减少。 较上年支出数减少2.84万元,下降33.2%,主要原因是加强管理,公务接待减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本部门当年未发生因公出国出境公务活动。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是上年和当年均未发生出国出境费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%.较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是上年和当年均未购置公务用车  

公务车运行维护费5.30万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.70万元,下降24.3%,主要原因是加强内控管理,提高公车使用效率。较上年支出数减少1.68万元,下降24.1%,主要原因是加强内控管理,提高公车使用效率。  

公务接待费0.40万元,主要用于接待客商考察等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.80万元,下降87.5%,主要原因是增强公务接待内控管理,减少支出。较上年支出数减少1.17万元,下降74.5%,主要原因是机构改革,公务接待活动减少。

(三)“三公”经费实物量情况2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待5批次42人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费96.12元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.65万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。  

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.24万元,较上年决算数增加0.20万元,增长500%,主要原因是集中召开招投标培训现场会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.86万元,较上年决算数增加1.56万元,增长29.4%,主要原因是2020年集中组织招投标管理培训。

(二)国有资产占用情况说明截至20201231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明2020年度本部门政府采购支出总额2.38万元,其中:政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.38万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 2.38万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于购置办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位不涉及重点专项绩效评价项目,对单位4个项目开展了绩效自评,均以填报目标自评表形式开展自评,涉及资金255.61万元。从评价情况来看,自评结果均为优秀等级。

2、绩效目标自评结果。选择一个一般性项目绩效自评情况公开。

政府采购专家评审费”项目:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况很好。项目全年预算数为39.00万元,执行数为39万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成210场次专家评审,二是年初预算资金按实际发生及时支付。

2020年度部门(单位)项目支出绩效自评表

填表单位(盖章):








项目名称

政府采购专家评审费

自评总分
(分)

100  

业务主管部门

重庆市綦江区发展和改革委员会

联系人
及电话

刘茆椰

项目资金(万元)

  

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率%B/A

执行率得分(分)

年度资金总额:

39

39

100%

10

其中:中央补助

  

  

  

/

市级补助

  

  

  

/

区级资金

39

39

100%

/

其他资金

  

  

  

/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

评审工作正常有序开展

  

绩效指标

指标名称
(三级指标)

计量单位

指标权重

指标值

全年完成值

得分系数(%

指标得分
(分)

组织专家开展评审次数

次数

25

200

210

100%

25

组织专家开展评审人数

人数

25

800

820

100%

25

评审成交率

%

30

90

95

100%

30

采购方满意度

%

10

90

92

100%

10

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明

  

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。  

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。  

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。  

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。  

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。  

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。  

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48668506

      13    



Overview

收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机构运行信息表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表



Sheet 1: 收入支出决算总表

附件2


收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市綦江区公共资源综合交易中心
单位:万元
收入支出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款收入726.00 一、一般公共服务支出673.06
二、上级补助收入
二、科学技术支出3.60
三、事业收入
三、社会保障和就业支出58.90
四、经营收入
四、卫生健康支出25.43
五、附属单位上缴收入
五、住房保障支出25.87
六、其他收入




……








本年收入合计726.00 本年支出合计786.86
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余64.12 年末结转和结余3.26
总计790.12 总计790.12
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。






Sheet 2: 收入决算表

收入决算表









公开02表
公开部门:重庆市綦江区公共资源综合交易中心






单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计726.00726.00





201一般公共服务支出621.40621.40





20103政府办公厅(室)及相关机构事务621.40621.40





2010350事业运行369.39369.39





2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出252.01252.01





206科学技术支出3.603.60





20699其他科学技术支出3.603.60





2069999其他科学技术支出3.603.60





208社会保障和就业支出50.7250.72





20805行政事业单位养老支出50.7250.72





2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.6224.62





2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.2415.24





2080599其他行政事业单位养老支出10.8610.86





210卫生健康支出24.9824.98





21011行政事业单位医疗24.9824.98





2101102事业单位医疗20.3420.34





2101199其他行政事业单位医疗支出4.644.64





221住房保障支出25.2925.29





22102住房改革支出25.2925.29





2210201住房公积金25.2925.29





…… ……







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


















Sheet 3: 支出决算表

支出决算表







公开03表
公开部门:重庆市綦江区公共资源综合交易中心




单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计786.86531.25255.61


201一般公共服务支出673.06421.05252.01


20103政府办公厅(室)及相关机构事务673.06421.05252.01


2010350事业运行421.05421.05



2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出252.01
252.01


206科学技术支出3.60
3.60


20699其他科学技术支出3.60
3.60


2069999其他科学技术支出3.60
3.60


208社会保障和就业支出58.9058.90



20805行政事业单位养老支出58.9058.90



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.5825.58



2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.6219.62



2080599其他行政事业单位养老支出13.7013.70



210卫生健康支出25.4325.43



21011行政事业单位医疗25.4325.43



2101102事业单位医疗20.7920.79



2101199其他行政事业单位医疗支出4.644.64



221住房保障支出25.8725.87



22102住房改革支出25.8725.87



2210201住房公积金25.8725.87



…… ……





备注:本表反映部门本年度各项支出情况。














Sheet 4: 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表





公开04表
公开部门:重庆市綦江区公共资源综合交易中心


单位:万元
收入支出
项 目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款726.00一、一般公共服务支出673.06673.06
二、政府性基金预算财政拨款
二、科学技术支出3.603.60


三、社会保障和就业支出58.9058.90


四、卫生健康支出25.4325.43


五、住房保障支出25.8725.87
























本年收入合计726.00本年支出合计786.86786.86
年初财政拨款结转和结余64.12年末财政拨款结转和结余3.263.26
一、一般公共预算财政拨款64.12



二、政府性基金预算财政拨款




总计790.12总计790.12790.12
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

Sheet 5: 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表







公开05表
公开部门:重庆市綦江区公共资源综合交易中心




单位:万元
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)年初结转和结余本年收入决算数年末结转和结余
合计基本支出项目支出
合 计64.12726.00 786.86 531.25 255.61 3.26
201一般公共服务支出54.92621.40 673.06 421.05 252.01 3.26
20103政府办公厅(室)及相关机构事务54.92621.40 673.06 421.05 252.01 3.26
2010350事业运行54.92369.39421.05 421.05
3.26
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
252.01252.01
252.01
206科学技术支出
3.60 3.60
3.60
20699其他科学技术支出
3.60 3.60
3.60
2069999其他科学技术支出
3.60 3.60
3.60
208社会保障和就业支出8.1850.7258.90 58.90

20805行政事业单位养老支出8.1850.7258.90 58.90

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.9524.6225.58 25.58

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.3915.2419.62 19.62

2080599其他行政事业单位养老支出2.8410.8613.70 13.70

210卫生健康支出0.4524.9825.43 25.43

21011行政事业单位医疗0.4524.9825.43 25.43

2101102事业单位医疗0.4520.3420.79 20.79

2101199其他行政事业单位医疗支出
4.644.64 4.64

221住房保障支出0.5725.2925.87 25.87

22102住房改革支出0.5725.2925.87 25.87

2210201住房公积金0.5725.2925.87 25.87

…… ……





备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。








Sheet 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表
公开部门:重庆市綦江区公共资源综合交易中心
单位:万元
经济分类科目(按“款”级经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计517.02 457.93 59.09
301工资福利支出457.93 457.93
30101基本工资95.15 95.15
30102津贴补贴30.66 30.66
30107绩效工资218.22 218.22
30108机关事业单位基本养老保险费25.58 25.58
30109职业年金缴费19.62 19.62
30110职工基本医疗保险缴费20.79 20.79
30112其他社会保障缴费5.65 5.65
30113住房公积金25.87 25.87
30114医疗费3.84 3.84
30199其他工资福利支出12.56 12.56
303对个人和家庭的补助14.23 14.23
30305生活补助10.84 10.84
30307医疗费补助0.80 0.80
30309奖励金2.59 2.59
302商品和服务支出59.09
59.09
30201办公费0.07
0.07
30205水费0.19
0.19
30207邮电费2.31
2.31
30211差旅费32.30
32.30
30215会议费0.03
0.03
30217公务接待费0.40
0.40
30226劳务费8.01
8.01
30228工会经费7.07
7.07
30231公务用车运行维护费5.15
5.15
30239其他交通费用3.26
3.26
30299其他商品和服务支出0.29
0.29
…… ……


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

Sheet 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开07表
公开部门:重庆市綦江区公共资源综合交易中心




单位:万元
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出项目支出
合计













































注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。







Sheet 8: 机构运行信息表

机构运行信息表




公开08表
公开部门:重庆市綦江区公共资源综合交易中心

单位:万元
项 目预算数决算数项 目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费
(一)支出合计10.205.71(一)行政单位
1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费7.005.30五、国有资产占用情况  
(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)2
(2)公务用车运行维护费7.005.301.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费3.200.402.主要领导干部用车
(1)国内接待费
0.403.机要通信用车2
其中:外事接待费

4.应急保障用车
(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车
(二)相关统计数
6.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)  
4.公务用车保有量(辆)2(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)  
5.国内公务接待批次(个)5六、政府采购支出信息  
其中:外事接待批次(个)
(一)政府采购支出合计2.38
6.国内公务接待人次(人)421.政府采购货物支出2.38
其中:外事接待人次(人)
2.政府采购工程支出
7.国(境)外公务接待批次(个)
3.政府采购服务支出
8.国(境)外公务接待人次(人)
(二)政府采购授予中小企业合同金额2.38
二、会议费
0.24其中:授予小微企业合同金额2.38
三、培训费
6.86

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

Sheet 9: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表




















公开09表
公开部门:重庆市綦江区公共资源综合交易中心




单位:万元
项 目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计












注明:本单位无相关数据,故本表为空。


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