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[ 索引号 ] 11500222696599495J/2022-00009 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 綦江区商务委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-02-28 [ 发布日期 ] 2022-02-28

重庆市綦江区商务委员会(本级) 2020年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

 1.贯彻执行国家、市有关商贸流通业、口岸、物流、外商投资、对外贸易、对外投资、经济合作等法律、法规、规章和方针政策;拟订本区有关商贸流通业、口岸、物流、外商投资、对外贸易、对外投资、经济合作等规划、政策、规范性文件和管理办法并组织实施。

2.负责统筹推进本区口岸和物流发展工作;负责全区口岸开放、扩大开放和口岸功能拓展工作,统筹协调全区口岸查验和配套设施的规划、计划、投资、建设和改造工作。

3.负责口岸通关协调服务工作,统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作,协调推进物流通道建设和开通有关工作,统筹优化口岸营商环境,促进跨境贸易便利化;负责组织协调推进外贸进出口跨区域物流联动协作机制和便利化措施;统筹推进多式联运发展,培育多式联运市场主体,丰富拓展联运产品。

4.负责城乡消费物流体系建设,构建物流基础设施网络和配套支撑体系;统筹冷链行业管理和仓储发展工作,培育物流市场主体和物流服务品牌,指导国际货运代理企业备案;负责全区口岸和物流标准化、信息化、智能化建设,牵头推进物流公共信息平台建设;负责全区口岸和物流数据统计、分析、研究工作;推进口岸和物流对外交流合作;牵头推进国际物流园区和综保型陆地无水港建设。

5.牵头推进綦江区积极融入一带一路,加快推进渝南开放高地建设;拟订开放型经济发展政策、措施并组织实施;负责区开放型经济体制改革专项小组办公室日常工作。

6.负责牵头推进国际陆海贸易新通道(綦江)综合服务区建设;拟订通道经济发展政策、措施并组织实施;负责中新示范项目的管理和服务工作。

7.负责依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作工作;指导本区外商投资企业设立及变更等备案管理工作;指导协调国外对本区出口商品实施贸易救济措施及其他限制措施的应对工作;负责对外经济贸易统计和运行情况分析;指导境外跨国公司和国内企业在綦设立地区总部的认定工作;负责区政府外商投诉中心日常工作。

8.负责本区外经贸发展,加工贸易、转口贸易和服务贸易发展;开展对外经济贸易与合作等工作;指导和组织实施对外贸易促进体系建设;统筹对外贸易促进活动;指导、实施出口知名品牌、进出口基地、外贸综合服务平台建设;负责指导、实施贸易便利化建设。

9.负责推进商务领域供给侧结构性改革;承担零售行业管理工作;负责汽车流通及老旧汽车更新行业流通经营的监督管理,负责对报废机动车回收活动实施监督管理;负责再生资源回收、旧货流通等行业以及按有关规定对酒类等重要商品流通经营的监督管理;负责茧丝绸行业行政管理;按有关规定对成品油流通进行监督管理;负责拟定药品流通发展规划和政策;负责指导住宿餐饮、美容美发、养生保健、家政服务等商贸服务业发展,推进行业经营创新;负责指导商贸行业技能技术培训和鉴定工作;负责单用途商业预付卡监督管理;统筹推动商务领域放管服改革工作。

10.负责牵头推进渝南商贸物流中心建设工作;组织实施本区现代市场体系建设;统筹协调城市商圈、城乡商品交易市场、大型商业综合体、特色商业街规划布局,推进商务重大项目库建设;指导商贸供应链体系、公益性农贸市场体系建设,培育和发展商贸市场主体;负责商务统计、市场运行监测、预警信息发布、经济运行和分析调度;负责城市商圈的日常管理工作。

11.负责牵头推进本区消费促进工作;推进连锁经营、特许经营发展,推动商务领域信用建设;负责老字号、名菜、名小吃等商贸服务业品牌的挖掘和培育工作;负责綦江美食地理发布工作。

12.牵头拟订重要生活消费品和重要商品应急保供预案并组织实施;负责落实重要商品储备制度;承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作;组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节;负责区政府重要商品保供应急办公室日常工作。

13.负责牵头推进本区电子商务发展工作;拟订电子商务发展政策、措施并组织实施;牵头推进各行业电子商务扩大应用;统筹完善电子商务支撑体系建设;推进重要产品流通追溯体系建设;统筹推进电子商务领域合作与交流;推进跨境电子商务综合试验区和电子商务示范基地建设;牵头推进农村电子商务发展;负责电商企业认定;推进互联网信息技术在商务领域的推广应用,实施互联网+流通行动计划,推进流通产业结构调整,促进传统商业转型升级和新兴业态发展;负责区电子商务发展指挥部办公室日常工作。

14.负责牵头本区会展经济发展工作;拟订会展经济发展政策、措施并组织实施;建立会展经济指标统计体系和信用评价体系,优化会展行业环境;推进会展基础设施建设;统筹区内外大型经贸展会活动,培育品牌特色展会;负责区政府会展办公室日常工作。

15.对商务领域负有行业行政管理职责的企业实施安全生产监督管理和举报投诉受理,协同有关部门打击商业欺诈。

16.负责做好与市中新示范项目管理局、中国国际贸易促进委员会重庆市委员会、中国(重庆)自由贸易试验区工作领导小组办公室的衔接工作。

17.负责指导全区商贸行业、口岸和物流相关社会组织、中介机构工作。

18.负责机关、直属事业单位和管理的行业社会组织党建工作。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

重庆市綦江区商务委员会属行政机构,内设科室8个,下设事业单位2个,分别是重庆市綦江区通道经济发展中心、重庆市綦江区电子商务公共服务中心。核定编制数41人,实有人数60人(其中在编在岗39人,临聘人员4人,公益性岗位14人,西部志愿者3人);企业参战退役人员15人,遗属人员4人,离退休44人。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区商务委机关本级。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,734.49万元,支出总计2,734.49万元。收支较上年决算数 增加208.00万元、 增长 8.2%,主要原因是工作任务调整,预算项目增加。

2.收入情况。2020年度收入合计2,395.70万元,较上年决算数增加406.14万元,增长20.4%,主要原因 是预算项目增加。其中:财政拨款收入2,395.70万元,占100%年初结转和结余338.79万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,980.09万元,较上年决算数减少323.49万元,下降14%,主要原因是疫情常态化情况下,部分预算项目执行未完成,不能及时支付款项。其中:基本支出 854.73万元,占43.2%;项目支出1,125.36万元,占56.8%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余754.40万元,较上年决算数增加531.48万元,增长238.4%,主要原因是部分项目未完成,未能及时支付。。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计2,734.49万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加208.00万 元,增长8.2%。主要原因是财政拨款收、支的变化。。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,175.70万元,较上年决算数增加186.14万元,增长9.4%。主要原因是工作任务有所调整。较年初预算数 增加770.57万元,增长54.8%。主要原因是工作任务有所调整。此外,年初财政拨款结转和结余338.79万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,907.83万元,较上年决算数减少395.75万元,下降17.2%。主要原因是疫情常态化,部分项目执行进度不够,未能支付项目预算金额。较年初预算数 增加163.90万 元,增长9.4%。主要原因是支出增大。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余606.67万元,较上年决算数增加383.75万元,增长172.1%,主要原因是疫情常态化下,部分预算项目未完成,未能及时支付。。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出646.72万元,占33.9%,较年初预算数增加171.25万 元,增长36%,主要原因是增人增资,且疫情常态化下机关办公运行费用增加。。

2)科学技术支出15.00万元,占0.8%,较年初预算数增加15.00万 元,增长%,主要原因是给予科技型企业补贴。。

3)社会保障与就业支出268.64万元,占14.1%,较年初预算数增加50.27万 元,增长23%,主要原因是增人增资,社会保障费用增加。

4)卫生健康支出33.38万元,占1.7%,较年初预算数增加0.57万 元,增长1.7%,主要原因是增人增资,医疗保险费用增加。

5)城乡社区支出10.00万元,占0.5%,较年初预算数增加10.00万 元,增长%,主要原因是增加项目支出,用于城乡社区服务和改造。

6)资源勘探信息等支出184.75万元,占9.7%,较年初预算数增加184.75万 元,增长100%,主要原因是增加项目支出,用于补足企业资源勘探信息等。

7)商业服务业等支出727.48万元,占38.1%,较年初预算数减少268.66万 元,下降27%,主要原因是疫情防控常态化下,部分项目执行进度不足,未能及时支付。

8)住房保障支出21.85万元,占1.1%,较年初预算数增加0.71万 元,增长3.4%,主要原因是增人增资,住房保障费用增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出854.73万元。其中:人员经费630.56万元,较上年决算数增加47.88万 元,增长8.2%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括人员工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费224.17万元,较上年决算数增加148.39万元,增长195.8%,主要原因是增加电子商务服务中心,工作任务增加,公用经费支出增长。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、差旅费、劳务费、水电等单位办公运行工作经费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余147.73万元。本年收入220.00万元,较上年决算数增加220.00万元,增长100%,主要原因是主要原因是增加了疫情防控专项资金。本年支出72.27万元,较上年决算数增加72.27万元,增长100%,主要原因是增加了疫情防控投入资金。

(六)国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计20.34万元,较年初预算数减少9.96万元,下降32.9%,较上年支出数减少44.14万 元,下降68.5%,主要原因是我委积极响应号召,厉行节约,压缩三公经费支出,一是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。。

(二)三公经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。较上年支出数减少50.00万元,下降100%,主要原因是疫情常态化下,取消了部分跨境商务活动,减少了因公出国支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2020年度未发生公务车购置费费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。

公务车运行维护费8.28万元,主要用于主要用于市内因公出行、项目实施管理、行业安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.02万元,下降26.7%,较上年支出数减少3.02万元,下降26.7%,主要原因是严格落实公车使用相关规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

公务接待费12.06万元,主要用于接待招商引资、电子商务等学习考察,接受相关部门调研及检查指导安全生产、商贸发展工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.94万元,下降36.5%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加8.88万元,增长279.2%,主要原因是招商引资压力加大,商贸活动较上年有所增加。

(三)三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待82批次1,219人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费98.92元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.14万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出224.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费。 机关运行经费较上年决算数增加148.39万元,增长195.8%,主要原因是疫情防控常态化要求下,机关工作任务加重,运行成本增加。

本年度会议费支出0.57万元,较上年决算数减少4.62万元,下降89%,主要原因是疫情常态化要求下,减少会议次数和规模,会议费支出减少幅度较大。本年度培训费支出 0.44万元,较上年决算数减少0.76万元,下降63.3%,主要原因是我委减少了集中培训的次数,更多地采用分散培训和网络培训等多种培训形式,节省了培训费开支。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额78.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出78.00万元。授予中小企业合同金额78.00万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 78.00万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购编制渝南陆港型物流枢纽建设规划。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和34个专项开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评35项,涉及资金2423.75万元,从评价情况来看,财政支出项目总体达到预期目标,所有项目评价得分均在90分以上,自评等级为

(二)绩效自评结果

綦江区2020年部门和单位整体绩效目标表

部门(单位)名称

重庆市綦江区商务委员会

部门支出预算总量(万元)

2423.75

当年整体绩效目标

抓商圈建设,加快消费中心提档升级;抓消费扶贫,助推农产品进城促进乡村振兴;抓疫情防控,保障日常生活必需品供给;抓规划编制,绘就未来发展宏伟蓝图;抓招商引资,取得明显成效;抓政策争取,借力借智推动地方发展;抓市场培育,健全商贸物流网络;抓运行调度,确保年度目标任务全面完成。

绩效指标

指标

是否核心指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

消费零售额增长

15

亿元

2

招商引资项目

15

6

规划、方案编制

10

3

培育扶持市场主体

20

10

组织大型产销活动

10

2

争取政策资金

10

万元

700

群众满意度

10


定性







2020年度区级预算单位项目支出绩效自评表  

填表单位(盖章):







项目名称

2020年国际市场开拓等项目补助资金(商贸流通统计监测资金)

自评总分
(分)

100

业务主管部门

綦江区商务委员会

联系人
及电话

文立毅 18225002788

项目资金(万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

执行率%B/A

执行率得分(分)

年度资金总额:

7

7

100%

10

其中:中央补助




/

     市级补助




/

     区级资金

7

7

100%

/

     其他资金




/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

按企业实际申请资金发放

按企业实际申请资金发放

绩效指标

指标名称
(三级指标)

计量单位

指标权重

指标值

全年完成值

得分系数(%

指标得分
(分)

完成监测日报

35

60

60

100%

35

完成监测周报

25

52

52

100%

25

组织企业参与流通监测

20

4

4

100%

20

服务企业满意度


10

80

100

100%

10















未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


(三)重点绩效评价结果

本单位2020年无重点绩效项目

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-61280331



封面代码                     












公开部门:重庆市綦江区商务委员会(本级)2020年度                                          单位:万元
单位名称重庆市綦江区商务委员会(本级)
单位负责人赵福宇
财务负责人文立毅
填表人胡光栩
电话号码(区号)023
电话号码61280397
分机号
单位地址重庆市綦江区古南街道交通路59号
组织机构代码(各级技术监督局核发)696599495
邮政编码401420
财政预算代码603001
单位预算级次二级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)綦江区
单位基本性质行政单位
单位执行会计制度政府会计制度
预算管理级次县级
隶属关系綦江区
部门标识代码商务部
国民经济行业分类国家机构
新报因素连续上报
上年代码6965994950
报表类型单户表
备用码增加
统一社会信用代码11500222696599495J
备用码一
备用码二增长
事业单位改革分类





















公开01表
公开部门:重庆市綦江区商务委员会(本级)2020年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入2,175.70一、一般公共服务支出646.72
二、政府性基金预算财政拨款收入220.00二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出15.00
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出268.64


九、卫生健康支出33.38


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出10.00


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出184.75


十五、商业服务业等支出727.48


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出21.85


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出72.27
本年收入合计2,395.70本年支出合计1,980.09
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余338.79年末结转和结余754.40
总计2,734.49总计2,734.49
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 







收入决算表




















































公开02表
公开部门:重庆市綦江区商务委员会(本级)



2020年度




单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计2,395.702,395.70





201一般公共服务支出601.09601.09





20104发展与改革事务20.0020.00





2010406  社会事业发展规划20.0020.00





20113商贸事务581.09581.09





2011301  行政运行493.61493.61





2011302  一般行政管理事务37.3237.32





2011399  其他商贸事务支出50.1650.16





206科学技术支出15.0015.00





20699其他科学技术支出15.0015.00





2069999  其他科学技术支出15.0015.00





208社会保障和就业支出195.78195.78





20805行政事业单位养老支出150.18150.18





2080501  行政单位离退休13.1313.13





2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出27.2127.21





2080506  机关事业单位职业年金缴费支出13.6013.60





2080599  其他行政事业单位养老支出96.2496.24





20808抚恤45.6045.60





2080801  死亡抚恤36.8236.82





2080899  其他优抚支出8.788.78





210卫生健康支出32.1732.17





21011行政事业单位医疗32.1732.17





2101101  行政单位医疗20.4920.49





2101103  公务员医疗补助11.6811.68





212城乡社区支出10.0010.00





21299其他城乡社区支出10.0010.00





2129901  其他城乡社区支出10.0010.00





215资源勘探工业信息等支出220.00220.00





21508支持中小企业发展和管理支出220.00220.00





2150899  其他支持中小企业发展和管理支出220.00220.00





216商业服务业等支出1,081.251,081.25





21602商业流通事务762.15762.15





2160202  一般行政管理事务93.3593.35





2160218  民贸企业补贴276.00276.00





2160299  其他商业流通事务支出392.80392.80





21606涉外发展服务支出319.10319.10





2160699  其他涉外发展服务支出319.10319.10





221住房保障支出20.4120.41





22102住房改革支出20.4120.41





2210201  住房公积金20.4120.41





234抗疫特别国债安排的支出220.00220.00





23402抗疫相关支出220.00220.00





2340299  其他抗疫相关支出220.00220.00





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。






支出决算表

































公开03表
公开部门:重庆市綦江区商务委员会(本级)


2020年度



单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计1,980.09854.731,125.36


201一般公共服务支出646.73539.65107.08


20104发展与改革事务19.60
19.60


2010406  社会事业发展规划19.60
19.60


20113商贸事务627.13539.6587.48


2011301  行政运行539.65539.65



2011302  一般行政管理事务37.32
37.32


2011399  其他商贸事务支出50.16
50.16


206科学技术支出15.00
15.00


20699其他科学技术支出15.00
15.00


2069999  其他科学技术支出15.00
15.00


208社会保障和就业支出268.65259.878.78


20805行政事业单位养老支出223.05223.05



2080501  行政单位离退休13.1313.13



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出29.6229.62



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出32.2832.28



2080599  其他行政事业单位养老支出148.02148.02



20808抚恤45.6036.828.78


2080801  死亡抚恤36.8236.82



2080899  其他优抚支出8.78
8.78


210卫生健康支出33.3833.38



21011行政事业单位医疗33.3833.38



2101101  行政单位医疗21.7021.70



2101103  公务员医疗补助11.6811.68



212城乡社区支出10.00
10.00


21299其他城乡社区支出10.00
10.00


2129901  其他城乡社区支出10.00
10.00


215资源勘探工业信息等支出184.75
184.75


21508支持中小企业发展和管理支出184.75
184.75


2150899  其他支持中小企业发展和管理支出184.75
184.75


216商业服务业等支出727.48
727.48


21602商业流通事务487.92
487.92


2160202  一般行政管理事务93.35
93.35


2160218  民贸企业补贴212.00
212.00


2160299  其他商业流通事务支出182.57
182.57


21606涉外发展服务支出239.56
239.56


2160699  其他涉外发展服务支出239.56
239.56


221住房保障支出21.8521.85



22102住房改革支出21.8521.85



2210201  住房公积金21.8521.85



234抗疫特别国债安排的支出72.27
72.27


23402抗疫相关支出72.27
72.27


2340299  其他抗疫相关支出72.27
72.27


备注:本表反映部门本年度各项支出情况。





财政拨款收入支出决算总表





























公开04表
公开部门:重庆市綦江区商务委员会(本级)

2020年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款2,175.70一、一般公共服务支出646.72646.72

二、政府性基金预算财政拨款220.00二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出15.0015.00



七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出268.64268.64



九、卫生健康支出33.3833.38



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出10.0010.00



十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出184.75184.75



十五、商业服务业等支出727.48727.48



十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出21.8521.85



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出





二十四、债务还本支出



本年收入合计2,395.70二十五、债务付息支出



年初财政拨款结转和结余338.79二十六、抗疫特别国债安排的支出72.27
72.27
一、一般公共预算财政拨款338.79本年支出合计1,980.091,907.8372.27
二、政府性基金预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余754.40606.67147.73
三、国有资本经营预算财政拨款





总计2,734.49总计2,734.492,514.49220.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。






一般公共预算财政拨款收入支出决算表











































公开05表
公开部门:重庆市綦江区商务委员会(本级)


2020年度



单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计338.792,175.701,907.83854.731,053.09606.67
201一般公共服务支出51.03601.09646.73539.65107.085.40
20104发展与改革事务
20.0019.60
19.600.40
2010406  社会事业发展规划
20.0019.60
19.600.40
20105统计信息事务5.00



5.00
2010507  专项普查活动5.00



5.00
20113商贸事务46.03581.09627.13539.6587.48
2011301  行政运行46.03493.61539.65539.65

2011302  一般行政管理事务
37.3237.32
37.32
2011399  其他商贸事务支出
50.1650.16
50.16
206科学技术支出
15.0015.00
15.00
20699其他科学技术支出
15.0015.00
15.00
2069999  其他科学技术支出
15.0015.00
15.00
208社会保障和就业支出73.32195.78268.65259.878.780.47
20805行政事业单位养老支出73.32150.18223.05223.05
0.47
2080501  行政单位离退休
13.1313.1313.13

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出2.4127.2129.6229.62

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出18.9713.6032.2832.28
0.30
2080599  其他行政事业单位养老支出51.9496.24148.02148.02
0.17
20808抚恤
45.6045.6036.828.78
2080801  死亡抚恤
36.8236.8236.82

2080899  其他优抚支出
8.788.78
8.78
210卫生健康支出1.2132.1733.3833.38

21011行政事业单位医疗1.2132.1733.3833.38

2101101  行政单位医疗1.2120.4921.7021.70

2101103  公务员医疗补助
11.6811.6811.68

212城乡社区支出
10.0010.00
10.00
21299其他城乡社区支出
10.0010.00
10.00
2129901  其他城乡社区支出
10.0010.00
10.00
215资源勘探工业信息等支出
220.00184.75
184.7535.25
21508支持中小企业发展和管理支出
220.00184.75
184.7535.25
2150899  其他支持中小企业发展和管理支出
220.00184.75
184.7535.25
216商业服务业等支出211.791,081.25727.48
727.48565.56
21602商业流通事务84.77762.15487.92
487.92359.00
2160202  一般行政管理事务
93.3593.35
93.35
2160218  民贸企业补贴
276.00212.00
212.0064.00
2160299  其他商业流通事务支出84.77392.80182.57
182.57295.00
21606涉外发展服务支出127.02319.10239.56
239.56206.56
2160699  其他涉外发展服务支出127.02319.10239.56
239.56206.56
221住房保障支出1.4520.4121.8521.85

22102住房改革支出1.4520.4121.8521.85

2210201  住房公积金1.4520.4121.8521.85

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。






一般公共预算财政拨款基本支出决算表





























公开06表
公开部门:重庆市綦江区商务委员会(本级)






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出425.74302商品和服务支出224.17310资本性支出
30101  基本工资92.9630201  办公费144.6931001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴159.0230202  印刷费4.0231002  办公设备购置
30103  奖金48.0030203  咨询费
31003  专用设备购置
30106  伙食补助费
30204  手续费
31005  基础设施建设
30107  绩效工资
30205  水费0.7431006  大型修缮
30108  机关事业单位基本养老保险费29.6230206  电费4.1531007  信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费32.2830207  邮电费9.2431008  物资储备
30110  职工基本医疗保险缴费21.7030208  取暖费
31009  土地补偿
30111  公务员医疗补助缴费11.6830209  物业管理费
31010  安置补助
30112  其他社会保障缴费8.6330211  差旅费
31011  地上附着物和青苗补偿
30113  住房公积金21.8530212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30114  医疗费
30213  维修(护)费0.1931013  公务用车购置
30199  其他工资福利支出
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助204.8330215  会议费0.5731021  文物和陈列品购置
30301  离休费13.1330216  培训费0.3831022  无形资产购置
30302  退休费
30217  公务接待费12.0331099  其他资本性支出
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
312对企业补助
30304  抚恤金36.8230224  被装购置费
31201  资本金注入
30305  生活补助152.6430225  专用燃料费
31203  政府投资基金股权投资
30306  救济费
30226  劳务费1.2831204  费用补贴
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
31205  利息补贴
30308  助学金
30228  工会经费22.0031299  其他对企业补助
30309  奖励金2.2430229  福利费0.32399其他支出
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费7.3039906  赠与
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用15.0339907  国家赔偿费用支出
30399  其他个人和家庭的补助支出
30240  税金及附加费用
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299  其他商品和服务支出2.2439999  其他支出



307债务利息及费用支出






30701  国内债务付息






30702  国外债务付息






30703  国内债务发行费用






30704  国外债务发行费用



人员经费合计630.56公用经费合计224.17
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。






政府性基金预算财政拨款收入支出决算表























公开07表
公开部门:重庆市綦江区商务委员会(本级)


2020年度



单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计
220.0072.27
72.27147.73
234抗疫特别国债安排的支出
220.0072.27
72.27147.73
23402抗疫相关支出
220.0072.27
72.27147.73
2340299  其他抗疫相关支出
220.0072.27
72.27147.73
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表




















公开09表
公开部门:重庆市綦江区商务委员会(本级)

2020年度

单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



机构运行信息表

























公开08表
公开部门:重庆市綦江区商务委员会(本级)
2020年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费224.17
(一)支出合计30.3020.34(一)行政单位224.17
  1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
  2.公务用车购置及运行维护费11.308.28五、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)2
    (2)公务用车运行维护费11.308.28  1.副部(省)级及以上领导用车
  3.公务接待费19.0012.06  2.主要领导干部用车
    (1)国内接待费12.06  3.机要通信用车
         其中:外事接待费
  4.应急保障用车2
    (2)国(境)外接待费
  5.执法执勤用车
(二)相关统计数  6.特种专业技术用车
  1.因公出国(境)团组数(个)
  7.离退休干部用车
  2.因公出国(境)人次数(人)
  8.其他用车
  3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
  4.公务用车保有量(辆)2(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
  5.国内公务接待批次(个)82六、政府采购支出信息
     其中:外事接待批次(个)
  (一)政府采购支出合计78.00
  6.国内公务接待人次(人)1,219     1.政府采购货物支出
     其中:外事接待人次(人)
     2.政府采购工程支出
  7.国(境)外公务接待批次(个)
     3.政府采购服务支出78.00
  8.国(境)外公务接待人次(人)
  (二)政府采购授予中小企业合同金额78.00
二、会议费0.57        其中:授予小微企业合同金额78.00
三、培训费0.44

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
      本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    



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