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重庆市綦江区供销合作社联合社2018年部门预算情况说明


重庆市綦江区供销合作社联合社

2018年部门预算情况说明


    一、

单位基本情况

(一)机构设置及单位性质

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(綦编〔2012〕255号)文件精神,设立重庆市綦江区供销合作社联合社,为区政府管理的其他机构。内设机构4个,分别是综合科(挂监察室)、合作指导科(挂农业服务科牌子)、社有企业监管科、商贸流通科(挂安全科、烟花爆竹专营管理办公室和新网工程办公室牌子)。

(二)单位主要职责

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(綦编[2012]255)文件精神,綦江区供销合作社联合社主要职能职责有:     

1.贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2.研究制定全区供销社的发展战略和发展规划;指导全区供销合作社的改革和发展。

3.按照政府授权对重要农业生产资料、烟花爆竹、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理;负责指导全区供销合作社系统做好化肥及农业救灾物资的储备和供应工作。

4.指导推进全区农村合作经济组织发展;指导系统推动发展各类专业合作社;加强农村综合服务体系建设,开拓培育城乡市场;参与农业产业化经营工作;参与农村现代流通服务网络建设;开展对农村合作经济组织相关人员的培训工作。

5.依法管理运营本级社有资产,建立完善现代企业制度,监督社有资产保值增值;指导社有出资企业改革发展;对社有出资企业行使出资人职责;对基层社社有资产管理进行指导监督。

6.协调与政府部门、社会组织的关系,指导主管社团(协会)的业务工作及成员社的业务活动。

7.负责全区烟花爆竹统一归口专营管理,承担烟花爆竹经营和烟花爆竹市场有序供销管理的日常工作。

8.调查研究供销合作经济发展中的重大问题,提出扶持性政策建议;向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求,维护供销合作社的合法权益。

9.指导供销合作社基层组织建设,加强和改善经营管理,密切同农民的联系;协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。

10.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入421.16万元,一般公共预算财政拨款支出421.16万元,比2017年减少225.32万元。其中:基本支出320.33万元,比2017年减少67.65万元,主要原因是从3月起 ,24名退休人员纳入社会保险统筹等,主要用于保障15名在职人员工资福利及社会保险缴费,25名退休人员的健康疗养费及3名遗嘱的生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出100.83万元,比2017年减少157.66万元,主要原因一是2017年含上级补助资金30万元列入年初预算。二是今年通过政府基金预算收入安排100万元,主要用于农村电商等重点工作。三是2017年含办公室租金30万元等。

2018年政府性基金预算收入100.00万元,政府性基金预算支出100.00万元,比2017年增加100.00万元,主要原因是2017年木瓜管护预算在一般公共预算,主要用于全区木瓜管护项目。


附表1




部门收支总体情况表




单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

421.16

一般公共服务支出


政府性基金预算拨款收入

100.00

外交支出


国有资本经营预算拨款收入


国防支出


事业收入


公共安全支出


事业单位经营收入


教育支出


其他收入


社会保障和就业支出

68.17



医疗卫生与计划生育支出

20.54



城乡社区支出

100.00



商业服务业等支出

347.81



住房保障支出

14.64



其他支出


本年收入合计

521.16

本年支出合计

551.16

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转

30.00



收入总计

421.16

支出总计

551.16

附表2












部门收入总体情况表

























单位:万元

科目

合计

上年

结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费


合计

551.16

30.00

421.16

100.00







208

社会保障和就业支出

62.39


62.39








 20805

行政事业单位离退休

62.39


62.39








2080501

归口管理的行政单位离退休

25.74


25.74








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.47


10.47








 20808

抚恤

5.78


5.78








2080899

其他优抚支出

5.78


5.78








210

医疗卫生与计划生育支出

20.54


20.54








21011

行政事业单位医疗

20.54


20.54








2101101

行政单位医疗

13.34


13.34








2101103

公务员医疗补助

7.20


7.20








212

城乡社区支出

100.00



100.00







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

100.00



100.00







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

100.00



100.00







216

商业服务业等支出

347.81

30.00

317.81








21602

商业流通事务

347.81

30.00

317.81








2160201

行政运行

222.76


222.76








2160202

一般行政管理事务

95.05


95.05








2160299

其他商业流通事务支出

30.00

30.00









221

住房保障支出

14.64


14.64








22102

住房改革支出

14.64


14.64








2210201

住房公积金

14.64


14.64








附表3









部门支出总体情况表


















单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级

支出

事业单位
   经营支出

对下级单
   位补助支出



合计

551.16

320.33

230.83





208

社会保障和就业支出

68.17

62.39

5.78





    20805

行政事业单位离退休

62.39

62.39






     2080501

归口管理的行政单位离退休

25.74

25.74






     2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.18

26.18






     2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.47

10.47






    20808

抚恤

5.78


5.78





      2080899

其他优抚支出

5.78


5.78





210

医疗卫生与计划生育支出

20.54

20.54






    21011

行政事业单位医疗

20.54

20.54






     2101101

行政单位医疗

13.34

13.34






     2101103

公务员医疗补助

7.20

7.20






212

城乡社区支出

100.00


100.00





    21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

100.00


100.00





     2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

100.00


100.00





216

商业服务业等支出

347.81

222.76

125.05





    21602

商业流通事务

347.81

222.76

125.05





     2160201

行政运行

222.76

222.76






     2160202

一般行政管理事务

125.05


125.05





     2160299

其他商业流通事务支出








221

住房保障支出

14.64

14.64






    22102

住房改革支出

14.64

14.64






     2210201

住房公积金

14.64

14.64




























附表4







财政拨款收支总体情况表







单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算

财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

521

一、本年支出

551.16

451.16

100.00


一般公共预算拨款

421

一般公共服务支出





政府性基金预算拨款

100

外交支出





国有资本经营预算拨款


国防支出







公共安全支出





二、上年结转

30

教育支出





一般公共预算拨款

30

社会保障和就业支出

68.17

68.17



政府性基金预算拨款


医疗卫生与计划生育支出

20.54

20.54



国有资本经营预算拨款


城乡社区支出

100.00


100.00




资源勘探信息等支出







商业服务业等支出

347.81

347.81





住房保障支出

14.64

14.64





其他支出







二、结转下年





收入总计

551

支出总计

551.16

451.16

100.00


附表5






一般公共预算支出情况表












单位:万元

功能分类科目

2017年

预算数

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

646.48

421.16

320.33

100.83

208

社会保障和就业支出

126.95

68.17

62.39

5.78

    20805

行政事业单位离退休

124.03

62.39

62.39


      2080501

归口管理的行政单位离退休

124.03

25.74

25.74


      2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


26.18

26.18


      2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


10.47

10.47


    20808

抚恤

2.92

5.78


5.78

      2080899

其他优抚支出

2.92

5.78


5.78

210

医疗卫生与计划生育支出

20.54

20.54

20.54


    21011

行政事业单位医疗

20.54

20.54

20.54


      2101101

行政单位医疗

13.02

13.34

13.34


      2101103

公务员医疗补助

7.52

7.20

7.20


213

农林水支出

20.00




    21301

农业

20.00




      2130124

农业组织与产业化经营

20.00




216

商业服务业等支出

463.40

317.81

222.76

95.05

    21602

商业流通事务

463.40

317.81

222.76

95.05

      2160201

行政运行

227.82

222.76

222.76


      2160202

一般行政管理事务

235.58

95.05


95.05

      2160299

其他商业流通事务支出





221

住房保障支出

15.59

14.64

14.64


    22102

住房改革支出

15.59

14.64

14.64


      2210201

住房公积金

15.59

14.64

14.64



附表6





一般公共预算基本支出情况表










单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

320.33

264.22

56.11

301

工资福利支出

233.91

233.91


    30101

基本工资

65.48

65.48


    30102

津贴补贴

44.03

44.03


  30103

奖金

8.88

8.88


    30108

机关事业单位基本养老保险缴费

26.17

26.17


    30109

职业年金缴费

10.47

10.47


    30110

职工基本医疗保险缴费

13.34

13.34


    30111

公务员医疗补助缴费

2.40

2.40


    30112

其他社会保障缴费

0.98

0.98


    30113

住房公积金

14.64

14.64


    30199

其他工资福利支出

47.52

47.52


302

商品和服务支出

56.11


56.11

    30201

办公费

1.05


1.05

    30205

水费

0.24


0.24

    30206

电费

2.40


2.40

    30207

邮电费

4.68


4.68

    30211

差旅费

21.60


21.60

    30215

会议费

1.05


1.05

    30216

培训费

1.83


1.83

    30217

公务招待费

0.81


0.81

  30228

工会经费

2.44


2.44

    30229

福利费

2.29


2.29

    30231

公务车运行维护费

3.50


3.50

    30239

其他交通费用

12.48


12.48

    30299

其他商品和服务支出

1.74


1.74

303

对个人和家庭的补助

30.31

30.31


    30305

生活补助

1.51

1.51


    30307

医疗费补助

4.80

4.80


    30399

其他对个人和家庭的补助支出

24.00

24.00


附表7












一般公共预算“三公”经费支出情况表











单位:万元

2017年预算数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车运行费

16.19


7.69


7.69

8.50

12.81


5.50


5.50

7.31

附表8





政府性基金预算支出表










单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合计

100


100

212

城乡社区支出

100


100

    21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

100


100

2120899

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

100


100











三、“三公”经费情况说明

   2018年“三公”经费预算12.81万元,比2017年减少3.38万。其中:因公出国(境)费用0万元,比2017年持平;公务接待费7.31万元,比2017年减少1.19万元;公务用车运行维护费5.50元,比2017年减少2.19万元;公务用车购置费0万元,比2017年持平;主要原因是执行相关文件,减少公务支出所致。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费56.11万元,主要用于:国内差旅费、邮电费、公务接待费、公车运行费、办公费及印刷费、其他商品和服务支出

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款100.00万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                                          


2018年2月6日


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