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[ 索引号 ] 11500222009312115F/2021-00138 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 綦江区财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-04-15 [ 发布日期 ] 2021-04-15

重庆市綦江区医疗保障局2021年部门预算情况说明



一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家和市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准,拟订相关规划、政策、标准并组织实施。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇落实,完善动态调整,落实统筹城乡医疗保障待遇标准,组织实施长期护理保险政策。

4.贯彻执行国家和市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。执行医保目录准入谈判地方规则。

5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,推动建立医保支付医药服务价格的合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督实施药品、医用耗材的招标采购政策,指导药品、医用耗材的招标采购平台建设。

7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。重庆市綦江区医疗保障局要贯彻执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.与有关部门的职责分工。重庆市綦江区医疗保障局要建立与重庆市綦江区发展和改革委员会、重庆市綦江区财政局、重庆市綦江区卫生健康委员会、重庆市綦江区市场监督管理局、重庆市綦江区税务局等部门的沟通协商机制,加强制度、政策衔接,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)单位构成

1.重庆市綦江区医疗保障局行政编制8名。设党组书记1名、局长1名、副局长2名;内设机构科级领导职数4名。2020年年末现实有工作人员8名。

2.重庆市綦江区医疗保障事务中心,参公单位,财政全额拨款事业编制25名。设主任1名,副主任2名;内设机构科级领导职数7名。2020年年末现实有工作人员25名。

3.重庆市綦江区医药价格和招标采购服务中心,事业单位,财政全额拨款事业编制3名。设主任1名。2020年年末现实有工作人员1名。

(三)本轮机构改革相关情况。

我单位属于本轮机构改革的涉改单位。根据党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和党中央、国务院批准的《重庆市机构改革方案》,以及市委、市政府批准的《重庆市綦江区机构改革方案》和《重庆市綦江区人民政府办公室关于印发《重庆市綦江区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》(綦江委办发〔2019〕19号)文件精神,设立重庆市綦江区医疗保障局,为区政府工作部门。。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数7948.81万元,其中:一般公共预算拨款7948.81万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2020年增加2576.98万元,主要是社会保障和就业支出经费拨款增加3.96万元、卫生健康支出经费拨款增加2571.05万元、住房保障支出经费拨款增加1.97万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数7948.81万元,其中:社会保障和就业支出预算64.43万元,卫生健康支出预算7852.17万元,住房保障支出预算32.21万元。支出预算较2020年增加2576.98万元,主要是基本支出预算增加123.74万元,项目支出预算增加2453.24万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入7948.81万元,一般公共预算财政拨款支出7948.81万元,比2020年增加2576.98万元。其中:基本支出743.46万元,比2020年增加123.74万,主要原因是人员和公用经费等增加,主要用于保障机构在职人员工资福利及社会保险缴费补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出7205.35万元,比2020年增加2453.24万元,主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目增加,主要用于城乡居民基本医疗保险基金的补助重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2020年增加(或减少)0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算5.5万元,比2020年减少16.4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少0万元,主要原因是没有出国(境)费用;公务接待费2万元,比2020年减少0.7万元,主要原因是严格控制公务接待;公务用车运行维护费3.5万元,比2020年减少0 万元,主要原因是按上年标准编制;公务用车购置费0万元,比2020年减少15.7万元;主要原因是2021年没有购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费176.17万元,比上年增加 56.32万元,主要原因为人员增加4人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额14万元:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 8万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7205.35万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆 1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:张红进      联系方式:023-87260750


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