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  • [ 索引号 ]
  • 11500222768886646P/2025-00012
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 发布机构 ]
  • 綦江区丁山镇
  • [ 有效性 ]
  • 有效
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-29
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-29

重庆市綦江区丁山镇人民政府 2024年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定,推进基层民主和法制建设,执行辖区内社会和经济发展计划、预算,管理辖区内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计生等工作,承担城乡规划、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等工作,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,依法行政,维护社会稳定。

(二)机构设置

根据中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发《重庆市綦江区丁山镇内设机构和事业单位机构编制方案》的通知,本轮机构改革后,本单位机构设置如下:

综合办事机构:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

事业单位:产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

从预算单位构成看,纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区丁山镇产业发展服务中心、重庆市綦江区丁山镇新时代文明实践服务中心、重庆市綦江区丁山镇便民服务中心(退役军人服务站)、重庆市綦江区丁山镇综合行政执法大队、重庆市綦江区丁山镇村镇建设服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1995.32万元,支出总计1995.32万元。收支较上年决算数增加178.83万元,增加9.84%,主要原因是人员变动,人员经费,公路大型修缮预算增加。

2.收入情况。2024年度收入合计1995.32万元,较上年决算数增加188.87万元,增加10.46%,主要原因是人员变动,人员经费,公路大型修缮预算增加。其中:财政拨款收入1995.32万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1995.32万元,较上年决算数增加178.83万元,增加9.84%,主要原因是人员变动,人员经费和公路大型修缮预算增加。其中:基本支出886.26万元,占44.42%;项目支出1109.07万元,占55.58%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1995.32万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加178.83万元,增加9.84%。主要原因是人员变动,人员经费和公用经费预算增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1954.07万元,较上年决算数增加155.79万元,增长8.66%。主要原因是人员工资结构变化及人员变动和公路大型修缮。较年初预算数增加672.2万元,增长52.44%。主要原因是人员工资结构变化及人员变动。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1954.07万元,较上年决算数增加145.75万元,增加8.06%。主要原因是人员工资结构变化及人员变动和公路大型修缮。较年初预算数增加672.2万元,增长52.44%。主要原因是人员工资结构变化及人员变动。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出399.1万元,占20.00%,较年初预算数减少27.13万元,减少6.36%,主要原因是人员变动,工资支出减少。

(2)文化旅游体育与传媒支出111.5万元,占5.59%,较年初预算数增加67.67万元,增长80.8%,主要原因是文化体育类相关项目增加。

(3)社会保障与就业支出221.93万元,占11.12%,较年初预算数增加36.2万元,增长19.46%,主要原因是人员变动及社保基数调整。

(4)卫生健康支出41.01万元,占2.06%,较年初预算数减少0.74万元,减少1.78%,主要原因是人员变动及医保基数调整。

(5)节能环保支出72.83万元,占3.65%,较年初预算数增加支出72.83万元,增长100.00%,主要原因是污水管网建设工程增加。

(6)城乡社区支出131.82万元,占6.61%,较年初预算数增加19.63万元,增加17.5%,主要原因是城乡社区清扫保洁项目增加。

(7)农林水支出751.61万元,占37.67%,较年初预算数增加345.14万元,增长84.91%,主要原因是促进产业发展相关项目增加。

(8)交通运输支出123.45万元,占6.19%,较年初预算数增加123.45万元,增长100.00%,主要原因是农村公路养护项目增加。

(9)住房保障支出50.46万元,占2.53%,较年初预算数增加2.62万元,增长5.48%,主要原因是人员变动及公积金基数调整。

(10)灾害防治及应急管理支出50.36万元,占2.53%,较年初预算数增加50.36万元,增长100.00%,主要原因是2024年我镇抗洪抢险、防火、抗旱保水等工作任务繁重,为保障社会平安稳定、群众生命财产安全、机关正常运转,灾害防治及应急管理支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出886.26万元。其中:人员经费739.23万元,较上年决算数增加57.65万元,增加8.46%,主要原因是人员变动。职工工资福利、缴纳社保、公积金基数调整。人员经费用途主要包括发放职工工资福利、缴纳社保、公积金等。公用经费147.03万元,较上年决算数减少13.55万元,减少8.44%,主要原因是响应号召,厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费等运转开支。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入41.25万元,较上年决算数增加33.08万元,增加404.89%,主要原因是交通项目,农村公路养护、地灾防治资金等政府性基金项目增加。本年支出41.25万元,较上年决算数增加33.08万元,增加404.89%。主要原因是交通项目,农村公路养护、地灾防治资金等政府性基金项目增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计22.42万元,较年初预算数减少8.68万元,下降27.92%,主要原因是严格落实中央八项规定,牢固树立过“紧日子”思想,多措并举,厉行节约。较上年支出数减少18.08万元,减少44.64%,主要原因是严格落实中央八项规定,牢固树立过“紧日子”思想,多措并举,厉行节约。

(二)“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费18.94万元,主要用于公务车维修费、保险费、油费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少1.06万元,下降5.3%,主要原因是严格落实中央厉行节约要求,严格执行公务用车有关规定。较上年支出数减少0.08万元,减少0.42%,主要原因是严格落实中央厉行节约要求,严格执行公务用车有关规定。

公务接待费3.47万元,主要用于接待上级单位部门检查指导工作、联系工作。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.01万元,下降0.29%,主要原因是严格落实中央厉行节约要求,从严控制公务接待规模和接待标准。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待86批次868人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费40.00元,车均维护费3.80万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.77万元,较上年决算数减少11.17万元,减少93.55%,主要原因是严格落实中央八项规定,牢固树立过“紧日子”思想,多措并举,厉行节约。本年度培训费支出2.49万元,较上年决算数减少2.09万元,减少45.63%,主要原因是严格落实中央八项规定,牢固树立过“紧日子”思想,多措并举,厉行节约。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出87.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务接待、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加0.47万元,增长0.54%,主要原因是促进产业发展、招商引资会议次数及接待次数有所增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购政府日常办公用品,如空调,打印机,应急物资等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,对68个项目开展了绩效自评,涉及资金1109.07万元。从评价情况来看,预算绩效目标设置及绩效评价总体情况较好。

1. 绩效目标自评表。

2024年度部门整体绩效自评表


项目名称:

重庆市綦江区丁山镇人民政府整体自评

项目编码:

50011000024P000176

自评总分:

99.95



项目主管部门:

415-重庆市綦江区丁山镇人民政府

财政归口处室:

012-基层财政科

部门联系人:

陈伟

联系电话:

15808090543

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额


13833805.25

20057605.89

19953231.49




其中:财政拨款


13833805.25  

20057605.89

19953231.49 

99.48

10.00

9.95 

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求、推动成渝地区双城经济圈建设,切实增强人民获得感、幸福感、安全感,持续营造风清气正的良好政治生态,保持全镇经济持续健康发展和社会大局稳定,大力推动乡村振兴,实现全面建成小康社会目标。坚持人民至上,聚焦群众急难愁盼、关心关切,脚踏实地为群众办 好事、解难事。


严格按照年初的绩效目标,较好的完成:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求、推动成渝地区双城经济圈建设,切实增强人民获得感、幸福感、安全感,持续营造风清气正的良好政治生态,保持全镇经济持续健康发展和社会大局稳定,大力推动乡村振兴,实现全面建成小康社会目标。坚持人民至上,聚焦群众急难愁盼、关心关切,脚踏实地为群众办 好事、解难事。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

资金支付及时率

%

95

95

0

100

30

30


税收增长率

%

3

3

0

100

20

20

税收超额完成年初税收基数

可持续发展能力

%

95

95

0

100

10

10


服务对象满意度

%

95

95

0

100

20

20


“三公”经费支出增长率

%

0

0

0

100

20

20

三公经费严控,未有增长。

2024年度二级项目绩效自评表


项目名称:

市财政衔接推进乡村振兴补助资金-黑臭水体整治

项目编码:

50011025T000004921881

自评总分:

100.00



项目主管部门:

415-重庆市綦江区丁山镇人民政府

财政归口处室:

012-基层财政科

部门联系人:

陈伟

联系电话:

15808090543

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0

173020.94

173020.94  




其中:财政拨款

0

173020.94 

173020.94  

100

10.00

10.00

一般公共预算

0

173020.94 

173020.94  

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

市财政衔接推进乡村振兴补助资金-黑臭水体整治

市财政衔接推进乡村振兴补助资金-黑臭水体整治

市财政衔接推进乡村振兴补助资金-黑臭水体整治,按上级要求进行整改后,并将资金及时进行支付。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

区财政局建议

管网维修

200

200

0

100

20

20



河道污水治理

200

200

0

100

20

20



化粪池维修

3

3

0

100

20

20



水质改善情况


定性

水质得到有效改善,不存在脏乱臭情况

1

0

100

20

20



满意度

%

98

98

0

100

10

10



六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

罗力航 023-48757001


收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市綦江区丁山镇人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1954.07

一、一般公共服务支出

399.10

二、政府性基金预算财政拨款收入

41.25

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

111.50

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

221.93



九、卫生健康支出

41.01



十、节能环保支出

72.83



十一、城乡社区支出

163.07



十二、农林水支出

751.61



十三、交通运输支出

123.45



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

50.46



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

50.36



二十三、其他支出

10.00



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

1995.32

本年支出合计

1995.32

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

1995.32  

总计

1995.32

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市綦江区丁山镇人民政府







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1995.32

1995.32







201

一般公共服务支出

399.10

399.10







20101

人大事务

11.35

11.35







2010102

一般行政管理事务

3.35

3.35







2010108

代表工作

8.00

8.00







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

369.54

369.54







2010301

行政运行

327.90

327.90







2010302

一般行政管理事务

41.64

41.64







20105

统计信息事务

1.47

1.47







2010507

专项普查活动

1.47

1.47







20132

组织事务

12.90

12.90







2013202

一般行政管理事务

12.90

12.90







20138

市场监督管理事务

3.84

3.84







2013899

其他市场监督管理事务

3.84

3.84







207

文化旅游体育与传媒支出

111.50

111.50







20701

文化和旅游

83.50

83.50







2070109

群众文化

66.02

66.02







2070199

其他文化和旅游支出

17.48

17.48







20703

体育

28.00

28.00







2070307

体育场馆

28.00

28.00







208

社会保障和就业支出

221.93

221.93







20801

人力资源和社会保障管理事务

61.90

61.90







2080104

综合业务管理

61.90

61.90







20802

民政管理事务

3.32

3.32







2080299

其他民政管理事务支出

3.32

3.32







20805

行政事业单位养老支出

155.71

155.71







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.29

72.29







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.29

36.29







2080599

其他行政事业单位养老支出

47.12

47.12







20807

就业补助

1.00

1.00







2080799

其他就业补助支出

1.00

1.00







210

卫生健康支出

41.01

41.01







21011

行政事业单位医疗

41.01

41.01







2101101

行政单位医疗

21.97

21.97







2101102

事业单位医疗

13.61

13.61







2101103

公务员医疗补助

2.72

2.72







2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.72

2.72







211

节能环保支出

72.83

72.83







21103

污染防治

66.86

66.86







2110302

水体

56.86

56.86







2110399

其他污染防治支出

10.00

10.00







21104

自然生态保护

5.97

5.97







2110402

农村环境保护

5.97

5.97







212

城乡社区支出

163.07

163.07







21201

城乡社区管理事务

72.62

72.62







2120199

其他城乡社区管理事务支出

72.62

72.62







21203

城乡社区公共设施

9.19

9.19







2120303

小城镇基础设施建设

9.19

9.19







21205

城乡社区环境卫生

50.00

50.00







2120501

城乡社区环境卫生

50.00

50.00







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

31.25

31.25







2120804

农村基础设施建设支出

2.69

2.69







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

28.56

28.56







213

农林水支出

751.61

751.61







21301

农业农村

117.34

117.34







2130104

事业运行

116.14

116.14







2130108

病虫害控制

1.20

1.20







21302

林业和草原

43.84

43.84







2130205

森林资源培育

33.84

33.84







2130234

林业草原防灾减灾

10.00

10.00







21303

水利

52.02

52.02







2130302

一般行政管理事务

29.62

29.62







2130306

水利工程运行与维护

13.83

13.83







2130316

农村水利

8.57

8.57







21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

101.60

101.60







2130504

农村基础设施建设

54.30

54.30







2130505

生产发展

47.30

47.30







21307

农村综合改革

436.80

436.80







2130701

对村级公益事业建设的补助

141.64

141.64







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

295.16

295.16







214

交通运输支出

123.45

123.45







21401

公路水路运输

123.45

123.45







2140106

公路养护

123.45

123.45







221

住房保障支出

50.46

50.46







22102

住房改革支出

50.46

50.46







2210201

住房公积金

50.46

50.46







224

灾害防治及应急管理支出

50.36

50.36







22401

应急管理事务

15.00

15.00







2240108

应急救援

15.00

15.00







22406

自然灾害防治

25.16

25.16







2240601

地质灾害防治

10.85

10.85







2240602

森林草原防灾减灾

12.31

12.31







2240699

其他自然灾害防治支出

2.00

2.00







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

10.20

10.20







2240703

自然灾害救灾补助

0.20

0.20







2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

10.00

10.00







229

其他支出

10.00

10.00







22960

彩票公益金安排的支出

10.00

10.00







2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

10.00







备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表








公开03表

公开部门:重庆市綦江区丁山镇人民政府






单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1995.32

886.26

1109.07




201

一般公共服务支出

399.10

327.90

71.20




20101

人大事务

11.35


11.35




2010102

一般行政管理事务

3.35


3.35




2010108

代表工作

8.00


8.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

369.54

327.90

41.64




2010301

行政运行

327.90

327.90





2010302

一般行政管理事务

41.64


41.64




20105

统计信息事务

1.47


1.47




2010507

专项普查活动

1.47


1.47




20132

组织事务

12.90


12.90




2013202

一般行政管理事务

12.90


12.90




20138

市场监督管理事务

3.84


3.84




2013899

其他市场监督管理事务

3.84


3.84




207

文化旅游体育与传媒支出

111.50

65.52

45.98




20701

文化和旅游

83.50

65.52

17.98




2070109

群众文化

66.02

65.52

0.50




2070199

其他文化和旅游支出

17.48


17.48




20703

体育

28.00


28.00




2070307

体育场馆

28.00


28.00




208

社会保障和就业支出

221.93

212.60

9.33




20801

人力资源和社会保障管理事务

61.90

61.90





2080104

综合业务管理

61.90

61.90





20802

民政管理事务

3.32


3.32




2080299

其他民政管理事务支出

3.32


3.32




20805

行政事业单位养老支出

155.71

150.69

5.02




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.29

72.29





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.29

36.29





2080599

其他行政事业单位养老支出

47.12

42.10

5.02




20807

就业补助

1.00


1.00




2080799

其他就业补助支出

1.00


1.00




210

卫生健康支出

41.01

41.01





21011

行政事业单位医疗

41.01

41.01





2101101

行政单位医疗

21.97

21.97





2101102

事业单位医疗

13.61

13.61





2101103

公务员医疗补助

2.72

2.72





2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.72

2.72





211

节能环保支出

72.83


72.83




21103

污染防治

66.86


66.86




2110302

水体

56.86


56.86




2110399

其他污染防治支出

10.00


10.00




21104

自然生态保护

5.97


5.97




2110402

农村环境保护

5.97


5.97




212

城乡社区支出

163.07

72.62

90.44




21201

城乡社区管理事务

72.62

72.62





2120199

其他城乡社区管理事务支出

72.62

72.62





21203

城乡社区公共设施

9.19


9.19




2120303

小城镇基础设施建设

9.19


9.19




21205

城乡社区环境卫生

50.00


50.00




2120501

城乡社区环境卫生

50.00


50.00




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

31.25


31.25




2120804

农村基础设施建设支出

2.69


2.69




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

28.56


28.56




213

农林水支出

751.61

116.14

635.47




21301

农业农村

117.34

116.14

1.20




2130104

事业运行

116.14

116.14





2130108

病虫害控制

1.20


1.20




21302

林业和草原

43.84


43.84




2130205

森林资源培育

33.84


33.84




2130234

林业草原防灾减灾

10.00


10.00




21303

水利

52.02


52.02




2130302

一般行政管理事务

29.62


29.62




2130306

水利工程运行与维护

13.83


13.83




2130316

农村水利

8.57


8.57




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

101.60


101.60




2130504

农村基础设施建设

54.30


54.30




2130505

生产发展

47.30


47.30




21307

农村综合改革

436.80


436.80




2130701

对村级公益事业建设的补助

141.64


141.64




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

295.16


295.16




214

交通运输支出

123.45


123.45




21401

公路水路运输

123.45


123.45




2140106

公路养护

123.45


123.45




221

住房保障支出

50.46

50.46





22102

住房改革支出

50.46

50.46





2210201

住房公积金

50.46

50.46





224

灾害防治及应急管理支出

50.36


50.36




22401

应急管理事务

15.00


15.00




2240108

应急救援

15.00


15.00




22406

自然灾害防治

25.16


25.16




2240601

地质灾害防治

10.85


10.85




2240602

森林草原防灾减灾

12.31


12.31




2240699

其他自然灾害防治支出

2.00


2.00




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

10.20


10.20




2240703

自然灾害救灾补助

0.20


0.20




2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

10.00


10.00




229

其他支出

10.00


10.00




22960

彩票公益金安排的支出

10.00


10.00




2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.00


10.00




财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:重庆市綦江区丁山镇人民政府





单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1954.07

一、一般公共服务支出

399.10

399.10



二、政府性基金预算财政拨款

41.25

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

111.50

111.50





八、社会保障和就业支出

221.93

221.93





九、卫生健康支出

41.01

41.01





十、节能环保支出

72.83

72.83





十一、城乡社区支出

163.07

131.82

31.25




十二、农林水支出

751.61

751.61





十三、交通运输支出

123.45

123.45





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

50.46

50.46





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

50.36

50.36





二十三、其他支出

10.00


10.00


本年收入合计

1995.32

二十四、债务还本支出





年初财政拨款结转和结余


二十五、债务付息支出





一、一般公共预算财政拨款


二十六、抗疫特别国债安排的支出





二、政府性基金预算财政拨款


本年支出合计

1995.32

1954.07

41.25


三、国有资本经营预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余





总计

1995.32

总计

1995.32

1954.07

41.25


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

公开部门:重庆市綦江区丁山镇人民政府



单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

决算数

合计

基本支出

项目支出

合  计

1954.07

886.26

1109.07

201

一般公共服务支出

399.10

327.90

71.20

20101

人大事务

11.35


11.35

2010102

一般行政管理事务

3.35


3.35

2010108

代表工作

8.00


8.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

369.54

327.90

41.64

2010301

行政运行

327.90

327.90


2010302

一般行政管理事务

41.64


41.64

20105

统计信息事务

1.47


1.47

2010507

专项普查活动

1.47


1.47

20132

组织事务

12.90


12.90

2013202

一般行政管理事务

12.90


12.90

20138

市场监督管理事务

3.84


3.84

2013899

其他市场监督管理事务

3.84


3.84

207

文化旅游体育与传媒支出

111.50

65.52

45.98

20701

文化和旅游

83.50

65.52

17.98

2070109

群众文化

66.02

65.52

0.50

2070199

其他文化和旅游支出

17.48


17.48

20703

体育

28.00


28.00

2070307

体育场馆

28.00


28.00

208

社会保障和就业支出

221.93

212.60

9.33

20801

人力资源和社会保障管理事务

61.90

61.90


2080104

综合业务管理

61.90

61.90


20802

民政管理事务

3.32


3.32

2080299

其他民政管理事务支出

3.32


3.32

20805

行政事业单位养老支出

155.71

150.69

5.02

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.29

72.29


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.29

36.29


2080599

其他行政事业单位养老支出

47.12

42.10

5.02

20807

就业补助

1.00


1.00

2080799

其他就业补助支出

1.00


1.00

210

卫生健康支出

41.01

41.01


21011

行政事业单位医疗

41.01

41.01


2101101

行政单位医疗

21.97

21.97


2101102

事业单位医疗

13.61

13.61


2101103

公务员医疗补助

2.72

2.72


2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.72

2.72


211

节能环保支出

72.83


72.83

21103

污染防治

66.86


66.86

2110302

水体

56.86


56.86

2110399

其他污染防治支出

10.00


10.00

21104

自然生态保护

5.97


5.97

2110402

农村环境保护

5.97


5.97

212

城乡社区支出

131.82

72.62

59.19

21201

城乡社区管理事务

72.62

72.62


2120199

其他城乡社区管理事务支出

72.62

72.62


21203

城乡社区公共设施

9.19


9.19

2120303

小城镇基础设施建设

9.19


9.19

21205

城乡社区环境卫生

50.00


50.00

2120501

城乡社区环境卫生

50.00


50.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

31.25


31.25

2120804

农村基础设施建设支出

2.69


2.69

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

28.56


28.56

213

农林水支出

751.61

116.14

635.47

21301

农业农村

117.34

116.14

1.20

2130104

事业运行

116.14

116.14


2130108

病虫害控制

1.20


1.20

21302

林业和草原

43.84


43.84

2130205

森林资源培育

33.84


33.84

2130234

林业草原防灾减灾

10.00


10.00

21303

水利

52.02


52.02

2130302

一般行政管理事务

29.62


29.62

2130306

水利工程运行与维护

13.83


13.83

2130316

农村水利

8.57


8.57

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

101.60


101.60

2130504

农村基础设施建设

54.30


54.30

2130505

生产发展

47.30


47.30

21307

农村综合改革

436.80


436.80

2130701

对村级公益事业建设的补助

141.64


141.64

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

295.16


295.16

214

交通运输支出

123.45


123.45

21401

公路水路运输

123.45


123.45

2140106

公路养护

123.45


123.45

221

住房保障支出

50.46

50.46


22102

住房改革支出

50.46

50.46


2210201

住房公积金

50.46

50.46


224

灾害防治及应急管理支出

50.36


50.36

22401

应急管理事务

15.00


15.00

2240108

应急救援

15.00


15.00

22406

自然灾害防治

25.16


25.16

2240601

地质灾害防治

10.85


10.85

2240602

森林草原防灾减灾

12.31


12.31

2240699

其他自然灾害防治支出

2.00


2.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

10.20


10.20

2240703

自然灾害救灾补助

0.20


0.20

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

10.00


10.00

229

其他支出




22960

彩票公益金安排的支出




2296003

用于体育事业的彩票公益金支出




备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:重庆市綦江区丁山镇人民政府








单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

698.47

302

商品和服务支出

147.03

310

资本性支出


30101

基本工资

164.69

30201

办公费

50.82

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

77.68

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

101.72

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

142.98

30205

水费

2.99

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

72.29

30206

电费

15.52

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

36.29

30207

邮电费

20.66

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

35.59

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

6.75

30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

50.46

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

5.44

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

4.58

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

40.75

30215

会议费

0.77

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

2.49

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

3.47

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

37.74

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.55

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

3.00

30227

委托业务费

0.33

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

5.83

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

0.01

30229

福利费

4.11

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

18.94

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

18.69

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用

1.00

39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

1.85

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用









资本性支出
(基本建设)





人员经费合计

739.23

公用经费合计

147.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开07表


公开部门:重庆市綦江区丁山镇人民政府







单位:万元


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出



合计


41.25

41.25


41.25



212

城乡社区支出


31.25

31.25


31.25



21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


31.25

31.25


31.25



2120804

农村基础设施建设支出


2.69

2.69


2.69



2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


28.56

28.56


28.56



229

其他支出


10.00

10.00


10.00



22960

彩票公益金安排的支出


10.00

10.00


10.00



2296003

用于体育事业的彩票公益金支出


10.00

10.00


10.00



备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。









本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。










国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市綦江区丁山镇人民政府


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表






公开09表

公开部门:重庆市綦江区丁山镇人民政府





单位:万元

项  目

年初预算数

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

87.52

(一)支出合计

31.10

22.42

22.42

(一)行政单位

87.52

1.因公出国(境)费




(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

20.00

18.94

18.94

六、资产信息

(1)公务用车购置费




(一)公务用车(辆)

5

(2)公务用车运行维护费

20.00

18.94

18.94

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

11.10

3.47

3.47

2.主要负责人用车


(1)国内接待费

3.47

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费


4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部服务用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

5.00

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

86 

(一)政府采购支出合计

1.00

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

1.00

6.国内公务接待人次(人)

868 

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

1.00

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

1.00

二、会议费

0.77



三、培训费

2.49



四、差旅费




备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。     

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