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决算
- [ 索引号 ]
- 11500222768886646P/2025-00013
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政、金融、审计
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 綦江区丁山镇
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-29
- [ 发布日期 ]
- 2025-10-29
重庆市綦江区丁山镇人民政府(本级) 2024年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定,推进基层民主和法制建设,执行辖区内社会和经济发展计划、预算,管理辖区内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计生等工作,承担城乡规划、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等工作,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,依法行政,维护社会稳定。
(二)机构设置
根据中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发《重庆市綦江区丁山镇内设机构和事业单位机构编制方案》的通知,本轮机构改革后,本单位机构设置如下:
综合办事机构:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
事业单位:产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1569.07万元,支出总计1569.07万元。收支较上年决算数增加148.29万元,增加10.44%,主要原因是人员变动,人员经费和公路大型修缮预算增加。
2.收入情况。2024年度收入合计1569.07万元,较上年决算数增加158.33万元,增长11.22%,主要原因是人员工资结构变化及人员变动。其中:财政拨款收入1569.07万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1569.07万元,较上年决算数增加148.29万元,增加10.44%,主要原因是人员变动。其中:基本支出460.01万元,占29.32%;项目支出1109.07万元,占70.68%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1569.07万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加148.29万元,增加10.44%。主要原因是人员变动,人员经费和公路大型修缮预算增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1527.82万元,较上年决算数增加125.25万元,增长8.93%。主要原因是人员工资结构变化及人员变动。较年初预算数增加520.45万元,增长51.66%。主要原因是上级专项收入多项补助属于非常年性收入变化大,年初无法预测。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1527.82万元,较上年决算数增加125.25万元,增长8.93%。主要原因是人员工资结构变化及人员变动。较年初预算数增加520.45万元,增长51.66%%。主要原因是上级专项收入多项补助属于非常年性收入变化大,年初无法预测。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出426.22万元,26.12%,较年初预算数减少27.13万元,减少6.36%,主要原因是人员变动,工资支出减少。
(2)文化旅游体育与传媒支出45.98万元,占3.01%,较年初预算数增加45.98万元,增长100.00%,主要原因是文化体育类相关项目增加。
(3)社会保障与就业支出85.19万元,占5.58%,较年初预算数减少0.67万元,减少0.78%,主要原因是人员变动,职工缴纳社保支出减少。
(4)卫生健康支出24.69万元,占1.62%,较年初预算数减少0.99万元,减少3.85%,主要原因是人员变动,职工缴纳医保支出减少。
(5)节能环保支出72.83万元,占4.77%,较年初预算数增加72.83万元,增长100.00%,主要原因是节能环保建设工程增加。
(6)城乡社区支出59.19万元,占3.87%,较年初预算数增加9.19万元,增长18.39%,主要原因是城乡社区清扫保洁项目增加。
(7)农林水支出635.47万元,占41.59%,较年初预算数增加349.20万元,增长121.98%,主要原因是促进产业发展相关项目增加。
(8)交通运输支出123.45万元,占8.08%,较年初预算数增加123.45万元,增长100.00%,主要原因是农村公路养护项目增加。
(10)住房保障支出31.56万元,占2.07%,较年初预算数减少0.27万元,下降0.86%,主要原因是人员变动,职工缴纳住房公积金支出减少。
(11)灾害防治及应急管理支出50.36万元,占3.30%,较年初预算数增加50.36万元,增长100.00%,主要原因是自然灾害救灾防治和补助项目增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出460.01万元。其中:人员经费372.48万元,较上年决算数增加13.09万元,增加3.64%,主要原因是人员变动增加。职工工资福利、缴纳社保、公积金增加。人员经费用途主要包括发放职工工资福利、缴纳社保、公积金等。公用经费87.52万元,较上年决算数增加0.47万元,增长0.54%,主要原因是促进产业发展,招商引资,公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费等运转开支。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入41.25万元,较上年决算数增加33.08万元,增加404.89%,主要原因是交通项目,农村公路养护、地灾防治资金等政府性基金项目增加。本年支出41.25万元,较上年决算数增加33.08万元,增加404.89%。主要原因是交通项目,农村公路养护、地灾防治资金等政府性基金项目增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计15.38万元,较年初预算数减少2.82万元,下降15.49%,主要原因是严格落实中央厉行节约要求,从严控制公务接待规模和接待标准,严格执行公务用车有关规定。较上年支出数增加15.29万元,减少48.35%,主要原因是严格落实中央厉行节约要求,从严控制公务接待规模和接待标准,严格执行公务用车有关规定。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元, 公务车购置费0万元。
公务车运行维护费12.44万元,主要用于公务车维修费、保险费、油费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少1.06万元,下降7.85%,主要原因是严格落实中央厉行节约要求,严格执行公务用车有关规定。较上年支出数增加1.42万元,增长12.89%,主要原因是车辆数量增加,维护费增多,以及促进产业发展,招商引资,入村往返次数增加。
公务接待费2.94万元,主要用于接待上级单位部门检查指导工作、联系工作。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加2.18万元,增加286.84%,主要原因是严格落实中央厉行节约要求,从严控制公务接待规模和接待标准。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待74批次735人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费40.00元,车均购置费0万元,车均维护费4.15万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.50万元,较上年决算数减少4.94万元,减少90.81%,主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定精神,落实过紧日子要求,厉行节约严格控制会议支出。本年度培训费支出0.51万元,较上年决算数减少1.69万元,减少76.82%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,落实过紧日子要求,严格控制培训支出。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出87.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务接待、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加0.47万元,增长0.54%,主要原因是促进产业发展、招商引资会议次数及接待次数有所增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购政府日常办公用品,如空调,打印机,应急物资等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,对68个项目开展了绩效自评,涉及资金1109.07万元。从评价情况来看,预算绩效目标设置及绩效评价总体情况较好。
1.绩效目标自评表。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
重庆市綦江区丁山镇人民政府整体自评 |
项目编码: |
50011000024P000176 |
自评总分: |
99.95 |
|||||
|
项目主管部门: |
415-重庆市綦江区丁山镇人民政府 |
财政归口处室: |
012-基层财政科 |
部门联系人: |
陈伟 |
联系电话: |
15808090543 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
13833805.25 |
20057605.89 |
19953231.49 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
13833805.25 |
20057605.89 |
19953231.49 |
99.48 |
10.00 |
9.95 | ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求、推动成渝地区双城经济圈建设,切实增强人民获得感、幸福感、安全感,持续营造风清气正的良好政治生态,保持全镇经济持续健康发展和社会大局稳定,大力推动乡村振兴,实现全面建成小康社会目标。坚持人民至上,聚焦群众急难愁盼、关心关切,脚踏实地为群众办 好事、解难事。 |
严格按照年初的绩效目标,较好的完成:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求、推动成渝地区双城经济圈建设,切实增强人民获得感、幸福感、安全感,持续营造风清气正的良好政治生态,保持全镇经济持续健康发展和社会大局稳定,大力推动乡村振兴,实现全面建成小康社会目标。坚持人民至上,聚焦群众急难愁盼、关心关切,脚踏实地为群众办 好事、解难事。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资金支付及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
税收增长率 |
% |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
税收超额完成年初税收基数 |
|
可持续发展能力 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
“三公”经费支出增长率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
三公经费严控,未有增长。 |
|
2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称: |
市财政衔接推进乡村振兴补助资金-黑臭水体整治 |
项目编码: |
50011025T000004921881 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门: |
415-重庆市綦江区丁山镇人民政府 |
财政归口处室: |
012-基层财政科 |
部门联系人: |
陈伟 |
联系电话: |
15808090543 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0 |
173020.94 |
173020.94 |
||||||||
|
其中:财政拨款 |
0 |
173020.94 |
173020.94 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
0 |
173020.94 |
173020.94 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
市财政衔接推进乡村振兴补助资金-黑臭水体整治 |
市财政衔接推进乡村振兴补助资金-黑臭水体整治 |
市财政衔接推进乡村振兴补助资金-黑臭水体整治,按上级要求进行整改后,并将资金及时进行支付。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
区财政局建议 |
|
管网维修 |
米 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
河道污水治理 |
米 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
化粪池维修 |
座 |
= |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
水质改善情况 |
定性 |
水质得到有效改善,不存在脏乱臭情况 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||
|
满意度 |
% |
> |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
罗力航 023-48757001
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门:重庆市綦江区丁山镇人民政府(本级) |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1527.82 |
一、一般公共服务支出 |
399.10 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
41.25 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
45.98 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
85.19 | |
|
九、卫生健康支出 |
24.69 | ||
|
十、节能环保支出 |
72.83 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
90.44 | ||
|
十二、农林水支出 |
635.47 | ||
|
十三、交通运输支出 |
123.45 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
31.56 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
50.36 | ||
|
二十三、其他支出 |
10.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1569.07 |
本年支出合计 |
1569.07 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
1569.07 |
总计 |
1569.07 |
|
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
|||
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开02表 | |||||||||
|
公开部门:重庆市綦江区丁山镇人民政府(本级) |
单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||||
|
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||
|
合计 |
1569.07 |
1569.07 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
399.10 |
399.10 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
11.35 |
11.35 |
||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
3.35 |
3.35 |
||||||
|
2010108 |
代表工作 |
8.00 |
8.00 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
369.54 |
369.54 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
327.90 |
327.90 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
41.64 |
41.64 |
||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.47 |
1.47 |
||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.47 |
1.47 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
12.90 |
12.90 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
12.90 |
12.90 |
||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3.84 |
3.84 |
||||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
3.84 |
3.84 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
45.98 |
45.98 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
17.98 |
17.98 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
0.50 |
0.50 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
17.48 |
17.48 |
||||||
|
20703 |
体育 |
28.00 |
28.00 |
||||||
|
2070307 |
体育场馆 |
28.00 |
28.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.19 |
85.19 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
3.32 |
3.32 |
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.32 |
3.32 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.87 |
80.87 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.99 |
36.99 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.50 |
18.50 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.38 |
25.38 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.69 |
24.69 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.69 |
24.69 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.97 |
21.97 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.72 |
2.72 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
72.83 |
72.83 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
66.86 |
66.86 |
||||||
|
2110302 |
水体 |
56.86 |
56.86 |
||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
5.97 |
5.97 |
||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
5.97 |
5.97 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
90.44 |
90.44 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9.19 |
9.19 |
||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
9.19 |
9.19 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
31.25 |
31.25 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2.69 |
2.69 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
28.56 |
28.56 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
635.47 |
635.47 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
1.20 |
1.20 |
||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.20 |
1.20 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
43.84 |
43.84 |
||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
33.84 |
33.84 |
||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
21303 |
水利 |
52.02 |
52.02 |
||||||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
29.62 |
29.62 |
||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
13.83 |
13.83 |
||||||
|
2130316 |
农村水利 |
8.57 |
8.57 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
101.60 |
101.60 |
||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
54.30 |
54.30 |
||||||
|
2130505 |
生产发展 |
47.30 |
47.30 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
436.80 |
436.80 |
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
141.64 |
141.64 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
295.16 |
295.16 |
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
123.45 |
123.45 |
||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
123.45 |
123.45 |
||||||
|
2140106 |
公路养护 |
123.45 |
123.45 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
31.56 |
31.56 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.56 |
31.56 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.56 |
31.56 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
50.36 |
50.36 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
15.00 |
15.00 |
||||||
|
2240108 |
应急救援 |
15.00 |
15.00 |
||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
25.16 |
25.16 |
||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
10.85 |
10.85 |
||||||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
12.31 |
12.31 |
||||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.20 |
10.20 |
||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.20 |
0.20 |
||||||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
公开部门:重庆市綦江区丁山镇人民政府(本级) |
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||
|
合计 |
1569.07 |
460.01 |
1109.07 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
399.10 |
327.90 |
71.20 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
11.35 |
11.35 |
||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
3.35 |
3.35 |
||||
|
2010108 |
代表工作 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
369.54 |
327.90 |
41.64 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
327.90 |
327.90 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
41.64 |
41.64 |
||||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.47 |
1.47 |
||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.47 |
1.47 |
||||
|
20132 |
组织事务 |
12.90 |
12.90 |
||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
12.90 |
12.90 |
||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3.84 |
3.84 |
||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
3.84 |
3.84 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
45.98 |
45.98 |
||||
|
20701 |
文化和旅游 |
17.98 |
17.98 |
||||
|
2070109 |
群众文化 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
17.48 |
17.48 |
||||
|
20703 |
体育 |
28.00 |
28.00 |
||||
|
2070307 |
体育场馆 |
28.00 |
28.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.19 |
75.86 |
9.33 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
3.32 |
3.32 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.32 |
3.32 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.87 |
75.86 |
5.02 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.99 |
36.99 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.50 |
18.50 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.38 |
20.37 |
5.02 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.69 |
24.69 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.69 |
24.69 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.97 |
21.97 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.72 |
2.72 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
72.83 |
72.83 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
66.86 |
66.86 |
||||
|
2110302 |
水体 |
56.86 |
56.86 |
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
21104 |
自然生态保护 |
5.97 |
5.97 |
||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
5.97 |
5.97 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
90.44 |
90.44 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9.19 |
9.19 |
||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
9.19 |
9.19 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
31.25 |
31.25 |
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2.69 |
2.69 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
28.56 |
28.56 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
635.47 |
635.47 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
1.20 |
1.20 |
||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.20 |
1.20 |
||||
|
21302 |
林业和草原 |
43.84 |
43.84 |
||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
33.84 |
33.84 |
||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
21303 |
水利 |
52.02 |
52.02 |
||||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
29.62 |
29.62 |
||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
13.83 |
13.83 |
||||
|
2130316 |
农村水利 |
8.57 |
8.57 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
101.60 |
101.60 |
||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
54.30 |
54.30 |
||||
|
2130505 |
生产发展 |
47.30 |
47.30 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
436.80 |
436.80 |
||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
141.64 |
141.64 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
295.16 |
295.16 |
||||
|
214 |
交通运输支出 |
123.45 |
123.45 |
||||
|
21401 |
公路水路运输 |
123.45 |
123.45 |
||||
|
2140106 |
公路养护 |
123.45 |
123.45 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
31.56 |
31.56 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.56 |
31.56 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.56 |
31.56 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
50.36 |
50.36 |
||||
|
22401 |
应急管理事务 |
15.00 |
15.00 |
||||
|
2240108 |
应急救援 |
15.00 |
15.00 |
||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
25.16 |
25.16 |
||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
10.85 |
10.85 |
||||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
12.31 |
12.31 |
||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.20 |
10.20 |
||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.20 |
0.20 |
||||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位: 重庆市綦江区丁山镇人民政府(本级) |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1527.82 |
一、一般公共服务支出 |
399.10 |
399.10 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
41.25 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
45.98 |
45.98 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
85.19 |
85.19 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
24.69 |
24.69 |
||||
|
十、节能环保支出 |
72.83 |
72.83 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
90.44 |
59.19 |
31.25 |
|||
|
十二、农林水支出 |
635.47 |
635.47 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
123.45 |
123.45 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
31.56 |
31.56 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
50.36 |
50.36 |
||||
|
二十三、其他支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1569.07 |
本年支出合计 |
1569.07 |
1527.82 |
41.25 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
1569.07 |
1527.82 |
41.25 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
399.10 |
399.10 |
||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
1569.07 |
总计 |
||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位: 重庆市綦江区丁山镇人民政府(本级) |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,412.60 |
446.44 |
966.16 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
399.10 |
327.90 |
71.20 |
|
20101 |
人大事务 |
11.35 |
11.35 | |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
3.35 |
3.35 | |
|
2010108 |
代表工作 |
8.00 |
8.00 | |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
369.54 |
327.90 |
41.64 |
|
2010301 |
行政运行 |
327.90 |
327.90 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
41.64 |
41.64 | |
|
20105 |
统计信息事务 |
1.47 |
1.47 | |
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.47 |
1.47 | |
|
20132 |
组织事务 |
12.90 |
12.90 | |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
12.90 |
12.90 | |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3.84 |
3.84 | |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
3.84 |
3.84 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
45.98 |
45.98 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
17.98 |
17.98 | |
|
2070109 |
群众文化 |
0.50 |
0.50 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
17.48 |
17.48 | |
|
20703 |
体育 |
28.00 |
28.00 | |
|
2070307 |
体育场馆 |
28.00 |
28.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.19 |
75.86 |
9.33 |
|
20802 |
民政管理事务 |
3.32 |
3.32 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.32 |
3.32 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.87 |
75.86 |
5.02 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.99 |
36.99 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.50 |
18.50 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.38 |
20.37 |
5.02 |
|
20807 |
就业补助 |
1.00 |
1.00 | |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.00 |
1.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.69 |
24.69 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.69 |
24.69 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.97 |
21.97 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.72 |
2.72 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
72.83 |
72.83 | |
|
21103 |
污染防治 |
66.86 |
66.86 | |
|
2110302 |
水体 |
56.86 |
56.86 | |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
21104 |
自然生态保护 |
5.97 |
5.97 | |
|
2110402 |
农村环境保护 |
5.97 |
5.97 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
59.19 |
59.19 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9.19 |
9.19 | |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
9.19 |
9.19 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
50.00 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
50.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
635.47 |
31.25 | |
|
21301 |
农业农村 |
1.20 |
2.69 | |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.20 |
28.56 | |
|
21302 |
林业和草原 |
43.84 |
635.47 | |
|
2130205 |
森林资源培育 |
33.84 |
1.20 | |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
10.00 |
1.20 | |
|
21303 |
水利 |
52.02 |
43.84 | |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
29.62 |
33.84 | |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
13.83 |
10.00 | |
|
2130316 |
农村水利 |
8.57 |
52.02 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
101.60 |
29.62 | |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
54.30 |
13.83 | |
|
2130505 |
生产发展 |
47.30 |
8.57 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
436.80 |
101.60 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
141.64 |
54.30 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
295.16 |
47.30 | |
|
214 |
交通运输支出 |
123.45 |
436.80 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
123.45 |
141.64 | |
|
2140106 |
公路养护 |
123.45 |
295.16 | |
|
221 |
住房保障支出 |
31.56 |
123.45 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.56 |
123.45 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.56 |
123.45 | |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
50.36 |
31.56 |
|
|
22401 |
应急管理事务 |
15.00 |
31.56 |
|
|
2240108 |
应急救援 |
15.00 |
31.56 |
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
25.16 |
50.36 | |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
10.85 |
15.00 | |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
12.31 |
15.00 | |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.00 |
25.16 | |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.20 |
10.85 | |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.20 |
12.31 | |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.00 |
2.00 | |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.20 |
10.20 | |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.20 |
0.20 | |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
229 |
其他支出 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位: 重庆市綦江区丁山镇人民政府(本级) |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
352.98 |
302 |
商品和服务支出 |
87.52 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
72.90 |
30201 |
办公费 |
23.77 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
60.99 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
101.72 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
1.10 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.99 |
30206 |
电费 |
7.92 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.50 |
30207 |
邮电费 |
12.54 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.97 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.09 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
31.56 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
2.72 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.54 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.51 |
30215 |
会议费 |
0.50 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.51 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.94 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
18.10 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.55 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.40 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
2.96 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30229 |
福利费 |
2.37 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.44 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
18.61 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.31 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
372.48 |
公用经费合计 |
87.52 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
公开07表 |
||||||||
|
公开部门:重庆市綦江区丁山镇人民政府 |
单位:万元 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
41.25 |
41.25 |
41.25 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
31.25 |
31.25 |
31.25 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
31.25 |
31.25 |
31.25 |
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2.69 |
2.69 |
2.69 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
28.56 |
28.56 |
28.56 |
||||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 |
||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
||||||||
备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位: 重庆市綦江区丁山镇人民政府(本级) |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | |||||
|
公开09表 | |||||
|
公开部门:重庆市綦江区丁山镇人民政府(本级) |
单位:万元 | ||||
|
项 目 |
年初预算数 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
五、机关运行经费 |
87.52 |
|
(一)支出合计 |
18.20 |
15.38 |
15.38 |
(一)行政单位 |
87.52 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
13.50 |
12.44 |
12.44 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)公务用车(辆) |
3 | |||
|
(2)公务用车运行维护费 |
13.50 |
12.44 |
12.44 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
4.70 |
2.94 |
2.94 |
2.主要负责人用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
— |
2.94 |
3.机要通信用车 |
1 |
|
其中:外事接待费 |
— |
— |
4.应急保障用车 |
2 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
— |
7.离退休干部服务用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
— |
74 |
(一)政府采购支出合计 |
1.00 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
— |
1.政府采购货物支出 |
1.00 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
— |
735 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
1.00 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
1.00 | |
|
二、会议费 |
— |
— |
0.50 |
||
|
三、培训费 |
— |
— |
0.51 |
||
|
四、差旅费 |
— |
— |
|||
|
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
|
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 | |||||











