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  • 11500222668934110P/2025-00011
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 发布机构 ]
  • 綦江区古南街道
  • [ 有效性 ]
  • 有效
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-28
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-28

重庆市綦江区人民政府古南街道办事处2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.基层治理综合指挥室。承担基层治理指挥中心的日常运行和指挥调度相关工作。承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的统筹协调、运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作。承担政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作,承担机关接待、后勤保障、党务政务值班值守等工作。

2.党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、民主法治建设,以及意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作,加强党的全面领导,全面加强党的建设,落实全面从严治党要求。承担基层党的建设、纪律检查、精神文明、法制、网络安全与信息化、机构编制、干部人事、民宗侨台等工作。承担辖区内党代表、人大代表、政协委员联络服务工作。

3.经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展、城镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域的工作,制定和执行经济社会发展计划,强化产业引导,落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。承担市政设施管理、市容环卫、土地利用管理、交通建设等工作。承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理以及内部审计等工作。

4. 民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,承担民政、生育服务、老龄事业发展、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理、退役军人服务以及其他民政和社会事务管理工作。

5.平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安法治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作,承担信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、消防管理、行政执法监督管理等工作,协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管。

6.便民服务中心(退役军人服务站)。负责便民服务中心窗口和平台建设;承担民政、社会救助、残疾人事业、老龄事业、劳动就业、社会保障、城乡医保、卫生健康、爱国卫生等方面的事务性工作;承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和节日以及重大变故走访慰问等具体事务以及其他涉及退役军人的相关服务等工作。

7.综合行政执法大队。承担综合行政执法工作,集中行使法定、依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、城市管理、交通、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权;配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

8.产业发展服务中心。负责产业发展相关事务性工作;承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、污染防治、农田水利基本建设、防汛抗旱、乡村振兴、畜牧兽医、动物疫病的防疫和监测、动物疫情调查、动物强制免疫、动物产品检疫、植保植检等事务性工作;承担农村集体资产管理、惠农资金补贴等事务性工作。

9.新时代文明实践服务中心。负责新时代文明实践和精神文明建设事务性工作,统筹协调和组织实施文明实践、志愿服务活动;承担志愿服务组织的宣传发动、人员招募、网络注册、专业培训、孵化培育、项目承接等工作;承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作;承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作;开展移风易俗、弘扬时代新风行动,破除陈规陋习、传播文明理念、涵育文明乡风。

10.城镇建设服务中心。负责城镇建设、生态环境方面的法律、法规和规章的宣传贯彻工作;承担农房审批、辖区内廉租住房的申报受理方面的事务性工作;承担村镇容貌、环境卫生、园林绿化、市政设施和农村环境整治相关事务性工作;负责生态环境保护、城乡环境整治;承担公路建设、公路养护等交通运输领域的事务性工作;承担协调物业管理等方面的事务性工作。

(二)单位构成

重庆市綦江区人民政府古南街道办事处有六个二级预算单位,分别是重庆市綦江区人民政府古南街道办事处本级)、重庆市綦江区古南街道便民服务中心(退役军人服务站)、重庆市綦江区古南街道综合行政执法大队、重庆市綦江区古南街道产业发展服务中心、重庆市綦江区古南街道新时代文明实践服务中心、重庆市綦江区古南街道城镇建设服务中心。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9484.25万元。收、支与2023年度相比,增加1351.97万元,增长16.6%,主要原因是本年度棚户区改造等项目收入支出增加,导致本年收入支出增幅较大。

1.收入情况。2024年度收入合计9130.73万元,2023年度相比,增加1420.94万元,增长18.4%,主要原因是本年度棚户区改造等项目收入增加其中:财政拨款收入9130.73万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余353.52万元。

2.支出情况。2024年度支出合计9484.25万元,2023年度相比,增加1351.97万元,增长16.6%,主要原因是本年度棚户区改造等项目支出增加其中:基本支出3285.88万元,占34.7%;项目支出6198.37万元,占65.4%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9484.25万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各增加1351.97万元,增长16.6%主要原因是本年度棚户区改造等项目收入支出增加

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入9096.01万元,2023年度相比,增加1423.00万元,增长18.6%。主要原因是本年度棚户区改造等项目收入增加。较年初预算数增加3064.09万元,增长50.8%。主要原因是部分项目资金来源于部门项目调剂。此外,年初财政拨款结转和结余353.52万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出9449.53万元,2023年度相比,增加1354.03万元,增长16.7%。主要原因是棚户区等项目支出增加。较年初预算数增加3417.61万元,增长56.7%。主要原因是部分项目资金来源于部门项目调剂

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)一般公共服务支出1906.07万元,占20.2%较年初预算数增加390.91万元,增长25.8%,主要原因是项目支出增加。

2)公共安全支出100.00万元,占1.1%较年初预算数增加100.00万元,增长100.0%,主要原因是新增了基层平安法治建设奖补资金。

3)文化旅游体育与传媒支出152.15万元,占1.6%较年初预算数增加67.47万元,增长79.7%,主要原因是部门项目调剂导致。

4)社会保障就业支出905.31万元,占9.6%较年初预算数增加146.94万元,增长19.4%,主要原因是专项补助资金增加

5)卫生健康支出148.19万元,占1.6%较年初预算数增加1.70万元,增长1.2%,主要原因是部门项目调剂导致。

6)节能环保支出39.79万元,占0.4%较年初预算数增加39.79万元,增长100.0%,主要原因是部门项目调剂导致。

7)城乡社区支出1645.53万元,占17.4%较年初预算数减少212.13万元,下降11.4%,主要原因是城市管理项目支出减少。

8)农林水支出2276.23万元,占24.1%较年初预算数增加769.03万元,增长51.0%,主要原因是乡村振兴等项目支出增加。

9)交通运输支出61.69万元,占0.7%较年初预算数增加61.69万元,增长100.0%,主要原因是农村公路等项目支出增加。

10自然资源海洋气象等支出2.00万元,占0.0%较年初预算数增加2.00万元,增长100.0%,主要原因是地灾防治资金增加

11住房保障支出2200.04万元,占23.3%较年初预算数增加2037.66万元,增长1254.9%,主要原因是棚户区等项目支出增加

12灾害防治及应急管理支出12.54万元,占0.1%较年初预算数增加12.54万元,增长100.0%,主要原因是资金来源于部门项目调剂。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3285.88万元。

其中:

人员经费2749.72万元,2023年度相比,增加363.59万元,增长15.2%,主要原因是补发以前年度退休人员经费支出人员经费用途主要包括本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工养老保险费、职业年金、基本医疗保险费、医疗补助、住房公积金。

公用经费536.16万元,2023年度相比,增加5.48万元,增长1.0%,主要原因是编制预算时的在编人数同比增加,导致定额标准核定的公用经费相应增长。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括日常办公所用办公费、水费、电费、维修维护费、会议费、培训费、福利费、其他商品服务费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入34.72万元,2023年度相比,减少2.07万元,下降5.6%,主要原因是财政政府性基金预算安排同比下降本年支出34.72万元,2023年度相比,减少2.07万元,下降5.6%,主要原因是政府性基金预算安排同比下降

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计57.50万元,较年初预算数无增减较上年支出数减少14.07万元,下降19.7%,主要原因是厉行节约减少公车运行的开支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费57.40万元,主要用于本单位公车的维修维护费、油费、过路费、洗车停车费。费用支出较年初预算数增加1.40万元,增长2.5%,主要原因是乡村振兴等工作繁重,导致公务车运行维护费增加。较上年支出数减少13.08万元,下降18.6%,主要原因是厉行节约,减少公车运行的开支。

公务接待费0.10万元,主要用于接待上级部门的各项工作检查验收。费用支出较年初预算数减少1.40万元,下降93.3%,主要原因是厉行节约,减少公务接待支出。较上年支出数减少0.99万元,下降90.83%,主要原因是厉行节约,减少公车运行的开支。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为13辆;国内公务接待1批次10人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费68.57元,车均购置费0万元,车均维护费4.42万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出5.45万元,2023年度相比,减少4.88万元,下降47.2%,主要原因是厉行节约,压缩会议费支出。本年度培训费支出6.51万元,2023年度相比,减少3.45万元,下降34.6%,主要原因是厉行节约,压缩培训费支出本年度差旅费支出13.45万元,2023年度相比,增加11.21万元,增长500.5%,主要原因是2024年度维稳工作较重,导致差旅费支出增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出284.66万元,机关运行经费主要用于开支机关日常运行的水费、电费、办公费、维修维护费、邮电费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、福利费、委托业务费和其他商品服务支出。机关运行经费较上年支出数减少14.10万元,下降4.7%,主要原因是主要原因是厉行节约,减少公用经费支出

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车8辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额354.08万元,其中:政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出352.91万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额354.08元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额354.08万元,占政府采购支出总额的100.0 %主要用于采购工程项目等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和96级项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金6198.37万元

2024年度部门整体绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

重庆市綦江区人民政府古南街道办事处整体自评

项目编码:

50011000024P000155

自评总分:

96.18



项目主管部门:

400-重庆市綦江区人民政府古南街道办事处

财政归口处室:

012-基层财政科

部门联系人:

朱艾

联系电话:

48658765

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

60,642,497.34

153,473,562.72

94,842,487.15




其中:财政拨款

60,642,497.34

153,473,562.72

94,842,487.15

61.8

10.00

6.18

一般公共预算

60,319,184.67

153,116,650.05

94,495,287.15

61.71



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

牢固树立过紧日子思想,切实做好“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期;保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转;防范化解债务风险”,保持街道经济持续健康发展和社会大局稳定。


完成当年目标

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

资金按进度拨付

%

85

85

0

100

20

20


辖区经济平稳增长

%

4

4

0

100

30

30


社会平安稳定

360

360

0

100

20

20


满意度测评

%

90

90

0

100

10

10


辖区居民增收


定性

促进辖区居民可支配收入增长

1

0

100

20

20


部门整体绩效评价表

项目支出绩效自评表(二级项目)

见附件。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48658765。

收入支出决算总表




公开01

部门重庆市綦江区人民政府古南街道办事处


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

9,096.01

一、一般公共服务支出

1,906.07

二、政府性基金预算财政拨款收入

34.72

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

100.00

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

152.15

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

905.31



九、卫生健康支出

148.19



十、节能环保支出

39.79



十一、城乡社区支出

1,680.25



十二、农林水支出

2,276.23



十三、交通运输支出

61.69



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

2.00



十九、住房保障支出

2,200.04



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

12.54



二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

9,130.73

本年支出合计

9,484.25

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余

353.52

年末结转和结余


总计

9,484.25

总计

9,484.25

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门重庆市綦江区人民政府古南街道办事处







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

9,130.73

9,130.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,906.07

1,906.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.20

5.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,793.74

1,793.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,155.97

1,155.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

637.78

637.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

37.43

37.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

20.73

20.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010508

统计抽样调查

16.70

16.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

53.65

53.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

53.65

53.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

普法宣传

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

152.15

152.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

112.15

112.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

96.15

96.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

905.31

905.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

145.52

145.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

综合业务管理

145.52

145.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

35.23

35.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

35.23

35.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

639.54

639.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

242.44

242.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

121.22

121.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

275.89

275.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

49.01

49.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

49.01

49.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

148.19

148.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

146.19

146.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

76.67

76.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.92

9.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

39.79

39.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

39.79

39.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

39.79

39.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,680.25

1,680.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

458.21

458.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

458.21

458.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

1,097.32

1,097.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

1,097.32

1,097.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

34.72

34.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

33.04

33.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,270.75

2,270.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

695.80

695.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

498.81

498.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

188.29

188.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

34.13

34.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

47.35

47.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

一般行政管理事务

22.80

22.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

12.84

12.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

4.51

4.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

82.40

82.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

28.40

28.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

54.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,411.07

1,411.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

323.11

323.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,087.96

1,087.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

61.69

61.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

61.69

61.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

48.53

48.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

13.16

13.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,854.00

1,854.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

1,699.32

1,699.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210101

廉租住房

25.65

25.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

1,232.18

1,232.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

441.49

441.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

154.69

154.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

154.69

154.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

10.54

10.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

10.04

10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

5.04

5.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门重庆市綦江区人民政府古南街道办事处





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

9,484.25

3,285.88

6,198.37

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,906.07

1,155.97

750.10

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.20

0.00

5.20

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

3.20

0.00

3.20

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,793.74

1,155.97

637.78

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,155.97

1,155.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

637.78

0.00

637.78

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

37.43

0.00

37.43

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

20.73

0.00

20.73

0.00

0.00

0.00

2010508

统计抽样调查

16.70

0.00

16.70

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

53.65

0.00

53.65

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

53.65

0.00

53.65

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

11.04

0.00

11.04

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

11.04

0.00

11.04

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2040605

普法宣传

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

152.15

96.15

56.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

112.15

96.15

16.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

96.15

96.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

905.31

803.28

102.03

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

145.52

145.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

综合业务管理

145.52

145.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

35.23

0.00

35.23

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

35.23

0.00

35.23

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

639.54

608.74

30.80

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

242.44

242.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

121.22

121.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

275.89

245.09

30.80

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

36.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

36.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

49.01

49.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

49.01

49.01

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

148.19

146.19

2.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

146.19

146.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

76.67

76.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.92

9.92

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

39.79

0.00

39.79

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

39.79

0.00

39.79

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

39.79

0.00

39.79

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,680.25

430.80

1,249.45

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

458.21

430.80

27.41

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

458.21

430.80

27.41

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

90.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

90.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

1,097.32

0.00

1,097.32

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

1,097.32

0.00

1,097.32

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

34.72

0.00

34.72

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

1.68

0.00

1.68

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

33.04

0.00

33.04

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,276.23

498.81

1,777.42

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

695.80

498.81

196.99

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

498.81

498.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

2.20

0.00

2.20

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

188.29

0.00

188.29

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

39.61

0.00

39.61

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

4.13

0.00

4.13

0.00

0.00

0.00

2130238

退耕还林还草

5.48

0.00

5.48

0.00

0.00

0.00

21303

水利

47.35

0.00

47.35

0.00

0.00

0.00

2130302

一般行政管理事务

22.80

0.00

22.80

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

12.84

0.00

12.84

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

4.51

0.00

4.51

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

82.40

0.00

82.40

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

28.40

0.00

28.40

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

54.00

0.00

54.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,411.07

0.00

1,411.07

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

323.11

0.00

323.11

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,087.96

0.00

1,087.96

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

61.69

0.00

61.69

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

61.69

0.00

61.69

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

48.53

0.00

48.53

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

13.16

0.00

13.16

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,200.04

154.69

2,045.36

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

2,045.36

0.00

2,045.36

0.00

0.00

0.00

2210101

廉租住房

25.65

0.00

25.65

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

1,578.22

0.00

1,578.22

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

441.49

0.00

441.49

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

154.69

154.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

154.69

154.69

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

12.54

0.00

12.54

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

12.04

0.00

12.04

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

7.04

0.00

7.04

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门重庆市綦江区人民政府古南街道办事处




公开04




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

9,096.01

一、一般公共服务支出

1,906.07

1,906.07



二、政府性基金预算财政拨款

34.72

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出

100.00

100.00





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

152.15

152.15





八、社会保障和就业支出

905.31

905.31





九、卫生健康支出

148.19

148.19





十、节能环保支出

39.79

39.79





十一、城乡社区支出

1,680.25

1,645.53

34.72




十二、农林水支出

2,276.23

2,276.23





十三、交通运输支出

61.69

61.69





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

2.00

2.00





十九、住房保障支出

2,200.04

2,200.04





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

12.54

12.54





二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

9,130.73

本年支出合计

9,484.25

9,449.53

34.72


年初财政拨款结转和结余

353.52

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款

353.52






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

9,484.25

总计

9,484.25

9,449.53

34.72


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门重庆市綦江区人民政府古南街道办事处


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

9,449.53

3,285.88

6,163.65

201

一般公共服务支出

1,906.07

1,155.97

750.10

20101

人大事务

5.20

0.00

5.20

2010102

一般行政管理事务

3.20

0.00

3.20

2010108

代表工作

2.00

0.00

2.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,793.74

1,155.97

637.78

2010301

行政运行

1,155.97

1,155.97

0.00

2010302

一般行政管理事务

637.78

0.00

637.78

20105

统计信息事务

37.43

0.00

37.43

2010507

专项普查活动

20.73

0.00

20.73

2010508

统计抽样调查

16.70

0.00

16.70

20129

群众团体事务

1.00

0.00

1.00

2012902

一般行政管理事务

1.00

0.00

1.00

20132

组织事务

53.65

0.00

53.65

2013202

一般行政管理事务

53.65

0.00

53.65

20138

市场监督管理事务

11.04

0.00

11.04

2013899

其他市场监督管理事务

11.04

0.00

11.04

20140

信访事务

4.00

0.00

4.00

2014004

信访业务

4.00

0.00

4.00

204

公共安全支出

100.00

0.00

100.00

20406

司法

100.00

0.00

100.00

2040605

普法宣传

100.00

0.00

100.00

207

文化旅游体育与传媒支出

152.15

96.15

56.00

20701

文化和旅游

112.15

96.15

16.00

2070109

群众文化

96.15

96.15

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

16.00

0.00

16.00

20703

体育

40.00

0.00

40.00

2070308

群众体育

40.00

0.00

40.00

208

社会保障和就业支出

905.31

803.28

102.03

20801

人力资源和社会保障管理事务

145.52

145.52

0.00

2080104

综合业务管理

145.52

145.52

0.00

20802

民政管理事务

35.23

0.00

35.23

2080299

其他民政管理事务支出

35.23

0.00

35.23

20805

行政事业单位养老支出

639.54

608.74

30.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

242.44

242.44

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

121.22

121.22

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

275.89

245.09

30.80

20807

就业补助

36.00

0.00

36.00

2080799

其他就业补助支出

36.00

0.00

36.00

20808

抚恤

49.01

49.01

0.00

2080801

死亡抚恤

49.01

49.01

0.00

210

卫生健康支出

148.19

146.19

2.00

21011

行政事业单位医疗

146.19

146.19

0.00

2101101

行政单位医疗

76.67

76.67

0.00

2101102

事业单位医疗

50.00

50.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

9.60

9.60

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.92

9.92

0.00

21015

医疗保障管理事务

2.00

0.00

2.00

2101505

医疗保障政策管理

2.00

0.00

2.00

211

节能环保支出

39.79

0.00

39.79

21104

自然生态保护

39.79

0.00

39.79

2110402

农村环境保护

39.79

0.00

39.79

212

城乡社区支出

1,645.53

430.80

1,214.73

21201

城乡社区管理事务

458.21

430.80

27.41

2120199

其他城乡社区管理事务支出

458.21

430.80

27.41

21203

城乡社区公共设施

90.00

0.00

90.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

90.00

0.00

90.00

21205

城乡社区环境卫生

1,097.32

0.00

1,097.32

2120501

城乡社区环境卫生

1,097.32

0.00

1,097.32

213

农林水支出

2,276.23

498.81

1,777.42

21301

农业农村

695.80

498.81

196.99

2130104

事业运行

498.81

498.81

0.00

2130108

病虫害控制

2.20

0.00

2.20

2130119

防灾救灾

6.50

0.00

6.50

2130122

农业生产发展

188.29

0.00

188.29

21302

林业和草原

39.61

0.00

39.61

2130205

森林资源培育

30.00

0.00

30.00

2130209

森林生态效益补偿

4.13

0.00

4.13

2130238

退耕还林还草

5.48

0.00

5.48

21303

水利

47.35

0.00

47.35

2130302

一般行政管理事务

22.80

0.00

22.80

2130305

水利工程建设

0.20

0.00

0.20

2130306

水利工程运行与维护

12.84

0.00

12.84

2130315

抗旱

7.00

0.00

7.00

2130316

农村水利

4.51

0.00

4.51

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

82.40

0.00

82.40

2130504

农村基础设施建设

28.40

0.00

28.40

2130505

生产发展

54.00

0.00

54.00

21307

农村综合改革

1,411.07

0.00

1,411.07

2130701

对村级公益事业建设的补助

323.11

0.00

323.11

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,087.96

0.00

1,087.96

214

交通运输支出

61.69

0.00

61.69

21401

公路水路运输

61.69

0.00

61.69

2140104

公路建设

48.53

0.00

48.53

2140106

公路养护

13.16

0.00

13.16

220

自然资源海洋气象等支出

2.00

0.00

2.00

22001

自然资源事务

2.00

0.00

2.00

2200106

自然资源利用与保护

2.00

0.00

2.00

221

住房保障支出

2,200.04

154.69

2,045.36

22101

保障性安居工程支出

2,045.36

0.00

2,045.36

2210101

廉租住房

25.65

0.00

25.65

2210103

棚户区改造

1,578.22

0.00

1,578.22

2210108

老旧小区改造

441.49

0.00

441.49

22102

住房改革支出

154.69

154.69

0.00

2210201

住房公积金

154.69

154.69

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

12.54

0.00

12.54

22406

自然灾害防治

12.04

0.00

12.04

2240601

地质灾害防治

5.00

0.00

5.00

2240699

其他自然灾害防治支出

7.04

0.00

7.04

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.50

0.00

0.50

2240703

自然灾害救灾补助

0.50

0.00

0.50

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门重庆市綦江区人民政府古南街道办事处




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

2,465.79

302

商品和服务支出

536.16

310

资本性支出


30101

基本工资

611.14

30201

办公费

131.68

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

216.25

30202

印刷费

6.58

31002

办公设备购置


30103

奖金

382.34

30203

咨询费

8.28

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

540.72

30205

水费

0.60

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

242.44

30206

电费

15.49

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

121.22

30207

邮电费

51.09

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

126.67

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

1.11

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

27.00

30211

差旅费

1.18

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

154.69

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

19.52

30213

维修(护)费

7.54

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

23.81

30214

租赁费

24.51

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

283.92

30215

会议费

5.45

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

6.36

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.10

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

49.01

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

204.37

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

52.76

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

18.40

30227

委托业务费

17.79

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

23.41

31206

其他资本性补助


30309

奖励金

12.14

30229

福利费

15.81

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

57.40

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

89.61

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

19.41

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

2,749.72

公用经费合计

536.16

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门重庆市綦江区人民政府古南街道办事处





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

34.72

34.72

0.00

34.72

0.00

212

城乡社区支出

0.00

34.72

34.72

0.00

34.72

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

34.72

34.72

0.00

34.72

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

1.68

1.68

0.00

1.68

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

33.04

33.04

0.00

33.04

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门重庆市綦江区人民政府古南街道办事处


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门重庆市綦江区人民政府古南街道办事处



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

284.66

(一)支出合计

57.50

57.50

(一)行政单位

284.66

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

57.40

57.40

六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

13

2)公务用车运行维护费

57.40

57.40

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.10

0.10

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

0.10

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费


4.应急保障用车

4

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

8

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

13

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

1

(一)政府采购支出合计

354.08

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

1.17

6.国内公务接待人次(人)

10

2.政府采购工程支出

352.91

其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

354.08

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

354.08

二、会议费

5.45



三、培训费

6.51



四、差旅费

13.45



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

400-重庆市綦江区人民政府古南街道办事处.pdf

400重庆市綦江区人民政府古南街道办事处绩效自评表.pdf




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