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  • [ 索引号 ]
  • 115002227659185936/2025-00014
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政
  • [ 发布机构 ]
  • 綦江区三江街道
  • [ 有效性 ]
  • 有效
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-15
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-15

重庆市綦江区三江街道产业发展服务中心 2024年度决算公开说明

重庆市綦江区三江街道产业发展服务中心

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

1.主要职能。

主要负责农业农村、水利、林业、农机、农技、农产品质量、农村清洁能源(沼气、太阳能)、渔政水产、防汛抗旱、畜牧兽医、气象等工作。承担农村经营管理、重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作;承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理等工作;统筹乡村振兴、农村人居环境整治工作;协助开展惠农资金补贴工作。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

本单位设事业单位1个,是产业发展服务中心。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024度收入总计547万元,支出总计547万元。收支较上年决算数增加95.16万元,上升21.06%,主要原因是今年上级政府性一般公共预算拨款数额增加,因此比去年上升。

2.收入情况。2024年全年收入547万元,比上年增加95.16万元,上升21.06%,主要原因是今年上级政府性一般公共预算拨款数额增加,因此比去年上升。

3.支出情况。2024年全年支出547万元,比上年增加95.16万元,上升21.06%,主要原因是今年上级政府性一般公共预算拨款数额增加,因此比去年上升。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计547万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加95.16万元,上升21.06%,主要原因是今年上级政府性一般公共预算拨款数额增加,因此比去年上升。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入547万元,较上年决算数增加95.16万元,上升21.06%。主要原因是今年上级政府性一般公共预算拨款数额增加,因此比去年上升较年初预算数增加26.66万元,上升5.12%。主要原因是社会保障和就业、农林水支出增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出547万元,较上年决算数增加95.16万元,上升21.06%。主要原因是今年上级政府性一般公共预算拨款数额增加,因此比去年上升较年初预算数增加26.66万元,上升5.12%。主要原因是社会保障和就业、农林水支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出61.6万元,占11.26%,较年初预算数增加16.18万元,上升35.62%,主要原因是增加了人员的社保费用。

(2)卫生健康支出23.41万元,占4.28%,较年初预算数减少3.19万元,下降11.99%,主要原因是调整了医疗保险的费用。

(3)农林水支出444万元,占81.17%,较年初预算数增加17.16万元,上升4.02%,主要原因是调整了项目支出的费用。

(4)住房保障支出17.99万元,占3.29%,较年初预算数减少3.49万元,下降16.25%,主要原因是调整了住房公积金的费用。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出547万元。其中:人员经费478.92万元,较上年决算数增加90.84万元,上升23.41%,主要原因是单位工作人员、工资调整等变动。人员经费用途主要包括工资、绩效、补助等。公用经费68.08万元,较上年决算数增加4.32万元,上升6.78%,主要原因是单位工作人员、工资调整等变动。公用经费用途主要包括办公费用、三公经费、伙食费、印刷费、水电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0万元,较上年决算数增加0万元,上升0%,主要原因是本单位无政府性基金预算。本年支出0万元,较上年决算数增加0万元,上升0%,主要原因是本单位无政府性基金预算。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.9万元,较年初预算数减少5.1万元,下降56.67%,主要原因是厉行节约,严控三公经费开支。较上年支出数增加3.68万元,增长1652.81%,主要原因是因车辆里程数较高,车辆维修维护成本变高。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.9万元,主要用于公车的维修、过路费和加油等费用。费用支出较年初预算数减少5.1万元,下降56.67%,主要原因是厉行节约,严控三公经费开支。较上年支出数增加3.68万元,增长1652.81%,主要原因是因车辆里程数较高,车辆维修维护成本变高。

本单位2024年度未发生公务接待费支出。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无线下会议。本年度培训费支出0.3万元,较上年决算数增加0.3万元,增长100%,主要原因是继续教育学习网上培训费增加 。

(二)机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0万元,主要用于开支办公用品消耗、水电费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加0万元,上升0%,主要原因是本单位是三江街道下属事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

本单位是三江街道下属事业单位,绩效评价由机关本级统一进行。

部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表(一级项目)

(二)部门绩效评价情况

(三)财政绩效评价情况

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

李金洋15310310567


收入支出决算总表

公开01

部门:重庆市綦江区三江街道产业发展服务中心

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

547.00

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

61.60

九、卫生健康支出

23.41

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

444.00

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

17.99

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

547.00

本年支出合计

547.00

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

547.00

总计

547.00

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆市綦江区三江街道产业发展服务中心

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

547.00

547.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

61.60

61.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

61.60

61.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.98

40.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.62

20.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

23.41

23.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.41

23.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

15.81

15.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.60

7.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

444.00

444.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

444.00

444.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

444.00

444.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.99

17.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.99

17.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

17.99

17.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:重庆市綦江区三江街道产业发展服务中心

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

547.00

547.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

61.60

61.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

61.60

61.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.98

40.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.62

20.62

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

23.41

23.41

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.41

23.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

15.81

15.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.60

7.60

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

444.00

444.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

444.00

444.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

444.00

444.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.99

17.99

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.99

17.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

17.99

17.99

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:重庆市綦江区三江街道产业发展服务中心

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

547.00

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

61.60

61.60

九、卫生健康支出

23.41

23.41

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

444.00

444.00

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

17.99

17.99

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

547.00

本年支出合计

547.00

547.00

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

547.00

总计

547.00

547.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市綦江区三江街道产业发展服务中心

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

547.00

547.00

0.00

208

社会保障和就业支出

61.60

61.60

0.00

20805

行政事业单位养老支出

61.60

61.60

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.98

40.98

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.62

20.62

0.00

210

卫生健康支出

23.41

23.41

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.41

23.41

0.00

2101102

事业单位医疗

15.81

15.81

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.60

7.60

0.00

213

农林水支出

444.00

444.00

0.00

21301

农业农村

444.00

444.00

0.00

2130104

事业运行

444.00

444.00

0.00

221

住房保障支出

17.99

17.99

0.00

22102

住房改革支出

17.99

17.99

0.00

2210201

住房公积金

17.99

17.99

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:重庆市綦江区三江街道产业发展服务中心

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

419.32

302

商品和服务支出

68.08

310

资本性支出

30101

基本工资

119.68

30201

办公费

46.11

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

10.09

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

183.94

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

40.98

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

20.62

30207

邮电费

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

15.81

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

3.50

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

17.99

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

3.20

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

3.51

30214

租赁费

0.36

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

59.60

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.30

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

53.38

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

4.40

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

6.08

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

1.83

30229

福利费

2.12

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

3.90

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

9.21

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

478.92

公用经费合计

68.08

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市綦江区三江街道产业发展服务中心

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市綦江区三江街道产业发展服务中心

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:重庆市綦江区三江街道产业发展服务中心

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

(一)支出合计

3.90

3.90

(一)行政单位

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

3.90

3.90

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

3.90

3.90

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

三、培训费

0.30

四、差旅费

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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