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[ 索引号 ] 115002227094780280/2022-00011 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政;其他
[ 发布机构 ] 綦江区新盛镇 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2022-10-26 [ 发布日期 ] 2022-10-26

重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处 2021年部门决算情况说明

重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

(一)综合办事机构

1.党政办公室。主要负责综合协调、文秘、政协、武装、审批服务管理等职责。承担档案、机要保密工作;督促检查街道党工委和办事处各项决议和领导指示的贯彻落实;牵头负责政务公开、政务咨询、政务代办服务的办理;承担街道党工委和办事处的日常事务、后勤工作。

2.党群工作办公室。主要负责基层党建、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作。承担民意调查、村(社区)考核具体工作;承担机关、事业单位及其工作人员工作目标的制定、考核和奖惩工作;管理离退休干部、村(社区)干部;做好调研、信息、志愿者服务活动工作。

3.人大工委办公室。负责宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定,推进基层民主和法制建设;组织本辖区人大代表开展各项活动;联系人大代表,负责征求、收集、整理、答复人大代表对街道工作的意见、建议;督促街道相关科室办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案;负责区人大来文来函的联络、办理;负责人大综合文字材料的起草;在区人大常委会和选举委员会的领导下,承办本区域区人大代表的选举等工作。

4.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室)。主要负责经济发展规划与指导服务、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。宣传贯彻农业、工贸、旅游、农村经营管理及其法律法规;指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训;承担科技推广与普及工作。

5.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)。主要负责民政、退役军人事务管理、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。指导实施村(社区)民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;负责社会事务相关法律法规的宣传贯彻工作。

6.平安建设办公室。主要负责法制、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。宣传贯彻执行中央、市、区关于政法、社会治安综合治理、社会稳定、信访等方面的法律政策;承担矛盾纠纷排查及人民调解工作;承担重点地区整治、铁路护路、视频监控等工作;承担禁毒、禁种铲毒工作;承担扫黑除恶专项工作。

7.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等职责。承担生态文明、环境保护法律法规宣传教育工作;协助违建整治工作;承担建筑施工安全、房屋安全、地灾防治工作;服务辖区内重点项目建设;承担辖区内廉租住房的申报受理工作;承担辖区防空防灾一体化建设工作。

8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

9.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作;宣传贯彻执行中央、市、区关于安全生产方面的法律政策,落实安全生产各项措施;承担公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山等方面工作。

10.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权。综合行政执法办公室与综合行政执法大队统筹运行。

(二)事业单位

1.社区事务服务中心。协助辖区内物业管理的监督管理,协调物业管理与社区、业主的关系;负责组织成立业主大会筹备组,监督业主大会筹备组开展工作,指导成立业主委员会;承担辖区内业主委员会备案相关工作,指导业主委员会换届工作,监督业主大会和业主委员会依法履行职责;负责辖区内物业服务纠纷投诉受理;负责指导社区召开物业管理联席会议,协调解决物业管理工作中存在的问题;协助监管物业专项资金使用。

2.农业服务中心。承担农机、农产品质量、农村清洁能源(沼气、太阳能)、渔业船舶、林业、水利、防汛抗旱、水产、畜牧兽医、气象等方面的事务性工作;承担农村经营管理、重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等方面的事务性工作;承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理等方面的事务性工作;承担扶贫开发、乡村振兴方面的事务性工作;协助开展惠农资金补贴工作。

3.文化服务中心。承担宣传、文化、体育、广播电视、科技培训等方面服务工作。开展文化宣传、交流、文艺活动组织实施;承担农家书屋(图书室)及协助农体工程监督管理工作,协助监督管理辖区文化市场。

4.劳动就业和社会保障服务所。承担劳动就业、社会保障、城乡医保、退休人员社会化服务和管理等工作。宣传贯彻落实社会保障、劳动就业等相关法律法规;承担农村劳务综合开发、管理工作;承担城乡医保、城乡社保的参保筹资工作;协助开展劳动监察执法、劳动争议调解等劳动权益保障服务工作;指导村(社区)开展退休人员社会化管理服务工作;指导村(社区)开展劳动就业与社会保障工作。

5.退役军人服务站。主要负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

6.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室统筹运行,主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权。

7.城乡管理服务中心。负责城区市政、环卫方面管理服务工作和农村综合环境整治相关工作;负责农村环境卫生、道路河流工作;定期巡查城区背街小巷的清洁卫生情况;管理维护城市相关基础设施;协助市容市貌整治工作。

(二)单位构成

重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处内设10个办公室,即党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室)、民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。下设7个事业单位,即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、社区事务服务中心。

本轮机构改革相关情况。(注:仅涉改部门需要撰写说明)

綦编委【2020】3号文件下达我镇直属事业单位7个,农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、社区事务服务中心。撤销水管站,财政所(参公)。将水管站、农业服务中心整合,重新组建农业服务中心。将财政所(参公)重新组建为财政办公室,编制为公务员。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情说明

1.总体情况2021年度收入总计4,249.32万元,支出总计4,249.32万元。收支较上年决算数增加158.71万元、增长3.9%,主要原因是本年度的收入支出都包含了上年度的结转结余资金。

  2.收入情况。2021年度收入合计3,268.30万元,较上年决算数减少788.20万元,下降19.4%,主要原因是本单位的收入减少。其中:财政拨款收入3,268.30万元,占100%;此外,年初结转和结余981.02万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计4,249.32万元,较上年决算数增加192.82万元,增长4.8%,主要原因是本年度使用的结转结余资金。其中:基本支出1,654.44万元,占38.9%;项目支出2,594.89万元,占61.1%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少34.11万元,下降100%,主要原因是当年资金使用完成。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,249.32万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加158.71万元,增长3.9%。主要原因是2021年度使用了结转结余资金981.02万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,127.50万元,较上年决算数减少414.80万元,下降11.7%。主要原因是项目收入减少;较年初预算数增加0.50万元,主要原因是部门年中增加了预算0.5万元。此外,年初财政拨款结转和结余853.94万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,981.44万元,较上年决算数增加439.14万元,增长12.4%。主要原因是使用了上年度的结转结余资金,较年初预算数增加850.33万元,增长27.2%。主要原因是收到指标调剂指标。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少4.11万元,下降100%,主要原因是当年资金使用完成。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)一般公共服务支出1,011.61万元,占25.4%,较年初预算数增加8.11万元,增长0.8%,主要原因是当年有新增人员,人员的基本支出增加。

   (2)国防支出1.09万元,占0%,较年初预算数减少0.01万元,下降0.9%,主要原因是参加民兵训练人员减少。

  (3)公共安全支出0.64万元,占0%,较年初预算数增加0.64万元,增长%,主要原因是年中收到指标调剂指标。

  (4)文化旅游体育与传媒支出48.23万元,占1.2%,较年初预算数增加1.82万元,增长3.9%,主要原因是收到指标调剂。

  (5)社会保障与就业支出1,362.31万元,占34.2%,较年初预算数增加165.41万元,增长13.8%,主要原因是收到指标调剂。

  (6)卫生健康支出75.43万元,占1.9%,较年初预算数减少0.07万元,下降0.1%。

  (7)节能环保支出136.93万元,占3.4%,较年初预算数增加136.13万元,增长17016.3%,主要原因是收到指标调剂。

  (8)城乡社区支出144.00万元,占3.6%,较年初预算数减少1.80万元,下降1.23%。

  (9)农林水支出1,078.52万元,占27.1%,较年初预算数增加499.92万元,增长86.4%,主要原因是收到指标调剂。

  (10)交通运输支出21.36万元,占0.5%,较年初预算数减少0.04万元,下降0.2%。

  (11)自然资源海洋气象等支出1.79万元,占0%,较年初预算数减少0.01万元,下降0.6%。

  (12)住房保障支出59.30万元,占1.5%,较年初预算数无变化。

  (13)灾害防治及应急管理支出40.22万元,占1%,较年初预算数增加40.22万元,主要原因是收到指标调剂。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出1,654.44万元。其中:人员经费1,263.59万元,较上年决算数减少64.40万元,下降4.8%,主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括支付人员基本工资、津补贴。公用经费390.85万元,较上年决算数减少152.83万元,下降28.1%,主要原因是厉行勤俭节约,减少各类会议、接待开支。公用经费用途主要包括支付本单位的水费、电费、劳务费、差旅费、咨询费、委托业务费等。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余127.08万元,年末结转结余0.00万元。本年收入140.80万元,较上年决算数减少373.40万元,下降72.6%,主要原因是本单位的土地转让收入减少,本年支出267.88万元,较上年决算数减少246.32万元,下降47.9%,主要原因是收入减少。

  (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计15.57万元,较年初预算数减少2.43万元,下降13.5%,主要原因是厉行勤俭节约,减少各类会议费、接待费开支。较上年支出数减少9.25万元,下降37.3%,主要原因是厉行勤俭节约,减少各类会议费、接待费开支。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

    公务车运行维护费12.83万元,主要用于本单位保留公车的油费、维修费、洗车费、过路费的开支。费用支出较年初预算数减少2.17万元,下降14.5%,主要原因是厉行勤俭节约,减少不必要的开支。较上年支出数减少1.97万元,下降13.3%,主要原因是厉行勤俭节约,减少不必要的开支。

公务接待费2.74万元,主要用于接待用于对接上级部门相关工作,费用支出较年初预算数减少0.26万元,下降8.7%,主要原因是厉行勤俭节约,减少接待费的支出。较上年支出数减少7.27万元,下降72.6%,主要原因是厉行勤俭节约,减少接待费的支出。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门公务车保有量为4辆;国内公务接待61批次487人,其中:2021年本部门人均接待费56.25元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.21万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出21.28万元,较上年决算数减少0.93万元,下降4.2%,主要原因是厉行勤俭节约,减少会议开支。本年度培训费支出2.89万元,较上年决算数减少2.12万元,下降42.3%,主要原因是厉行勤俭节约,减少会议开支。

  (二)机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出370.85万元,机关运行经费主要用于开支本单位的水费、电费、通讯费、委托业务费、咨询费、邮电费、劳务费的开支。机关运行经费较上年决算数减少172.83万元,下降31.8%,主要原因是厉行勤俭节约,减少不必要的支出。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。

  (四)政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额43.79万元,其中:政府采购货物支出41.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.70万元。授予中小企业合同金额43.79万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额43.79万元,占政府采购支出总额的100%。

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-61288527


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