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重庆市綦江区赶水中学2024年度部门决算公开说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻国家的教育方针,遵守国家法律法规,严格执行国家教育教学标准,保证教育教学质量。

2.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

3.以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

4.严格执行国家有关规定收取费用,定期公开收费项目、收费标准、收费依据。

5.依法接受社会监督。

(二)机构设置

根据《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于明确綦江区各学区和学校机构名称的复函》(綦编办〔2,01221号)文件,更名为重庆市綦江区赶水中学。

根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室关于调整教育系统各中小学校人员编制的复函》(綦委编办〔2,02459号)文件,核定编制数81人,控制编制数81人。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于调整教育系统各学校校级领导职数和内设机构设置的通知(綦委编办〔2,013187号)文件,本单位属全额拨款事业单位,校级领导职数4个,在岗教职工80人,退休教师62人,学生781人。内设机构5个,分别为教学处、德育处、总务处、安保处、办公室,下设三个年级组。

(三)单位构成。

本单位属全额拨款事业单位,无下级预算单位。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出均为2,352.54万元。收、支与2023年度相比,增加229.89万元,增长10.8%,主要原因一是2024年教职工超额绩效纳入社会保险缴费基数,并补缴以前年度社保缴费,2024年人员经费比2023年增加177.86万元;二是学校塑胶运动场维修改造、学生就餐厅及校大门排危工程等维修项目验收合格并完成支付,2024年项目经费比2023年增加68.63万元。

1.收入情况。2024年度收入合计2,352.54万元,与2023年度相比,增加229.89万元,增长10.8%,主要原因一是2024年教职工超额绩效纳入社会保险缴费基数,并补缴以前年度社保缴费,2024年人员经费比2023年增加177.86万元;二是学校塑胶运动场维修改造、学生就餐厅及校大门排危工程等项目验收合格并完成支付,2024年项目经费比2023年增加68.63万元。其中:财政拨款收入2,352.54万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余含专用结余0万元年初结转和结0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2,352.54万元,与2023年度相比,增加229.89万元,增长10.8%,主要原因一是2024年教职工超额绩效纳入社会保险缴费基数,并补缴以前年度社保缴费,2024年人员经费比2023年增加177.86万元;二是学校塑胶运动场维修改造、学生就餐厅及校大门排危工程等项目验收合格并完成支付,2024年项目经费比2023年增加68.63万元。其中:基本支出2,223.08万元,占94.5%;项目支出129.46万元,占5.5%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,352.54万元。与2023年度相比,增加229.89万元,增长10.8%,主要原因一是2024年教职工超额绩效纳入社会保险缴费基数,并补缴以前年度社保缴费,2024年人员经费比2023年增加177.86万元;二是学校塑胶运动场维修改造、学生就餐厅及校大门排危工程等项目验收合格并完成支付,2024年项目经费比2023年增加68.63万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入合计2,352.54万元,与2023年度相比,增加229.89万元,增长10.8%,主要原因一是2024年教职工超额绩效纳入社会保险缴费基数,并补缴以前年度社保缴费,2024年人员经费比2023年增加177.86万元;二是学校塑胶运动场维修改造、学生就餐厅及校大门排危工程等项目验收合格并完成支付,2024年项目经费比2023年增加68.63万元。较年初预算数增加234.99万元,增长11.1%,主要原因是薪级晋升、岗位补缺、社会保险以前年度补缴、项目维修等追加人员经费和项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,352.54万元,与2023年度相比,增加229.89万元,增长10.8%,主要原因一是2024年教职工超额绩效纳入社会保险缴费基数,并补缴以前年度社保缴费,2024年人员经费比2023年增加177.86万元;二是学校塑胶运动场维修改造、学生就餐厅及校大门排危工程等项目验收合格并完成支付,2024年项目经费比2023年增加68.63万元。较年初预算数增加234.99万元,增长11.1%。主要原因是薪级晋升、岗位补社会保险补缴项目维修等追加人员经费和项经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)教育支出1,684.48万元,占71.6%,较年初预算数增加138.11万元,增长8.9%,主要原因是薪级晋升、岗位补缺等追加人员经费和追加项目经费。主要用途包括基本工资、绩效工资等人员经费,水费、电费、差旅费、培训费、办公费等公用经费,维修改造项目维修、遗嘱生活补助等项目经费。

2)社会保障和就业支出476.73万元,占20.3%,较年初预算数增加108.33万元,增长29.4%,主要原因是2024年教职工超额绩效纳入社会保险缴费基数,并补缴以前年度社保缴费。主要用途包括养老保险、职业年金、残保金等社会保险,死亡抚恤,伤残抚恤。

3)卫生健康支出95.42万元,占4.1%,较年初预算数减少5.17万元,下降5.1%,主要原因是2024年在职教职工减少,职工医疗保险缴费支出减少。主要用途是事业单位医疗。

4住房保障支出95.91万元,占4.1%,较年初预算数减少6.28万元,下降6.2%,主要原因是2024年在职教职工减少住房公积金实际缴费减少主要用途是住房积金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2,061.83万元。其中:人员经费2,065.02万元,与2023年度相比,增加177.86万元,增长9.4%,主要原因是2024年教职工超额绩效纳入社会保险缴费基数,并补缴以前年度社保缴费。人员经费用途主要包括工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。公用经费158.06万元,与2023年度相比,减少16.61万元,下降9.5%,主要原因一是学生人数减少,生均公用经费总量减少;二是严格落实政府部门过紧日子的要求,缩减差旅、办公等一般性支出。公用经费用途主要包括差旅费、水电费、维修费、培训费、会议费、办公费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计0万元,与2023年度相比,减少0.4万元,费用支出数与年初预算数持平,主要原因是厉行节约,严格落实政府部门过紧日子的要求,严格执行并控制三公经费支出。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0万元,主要是我单位无因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,均为0万元。

公务用车购置费0万元,主要我单位无公车购置费用支费用支出较年初预算数无增减较上年支出数增减,均为0万元。

公务用车运行维护费0万元,主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,均为0万元。

2024年度公务接待费0万元,与2023年度相比,减少0.4万元,费用支出数与年初预算数持平,主要原因是厉行节约,严格落实政府部门过紧日子的要求,严格执行并控制三公经费支出。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0万元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出3.51万元,与2023年度相比,增加1.5万元,增长74.6%,主要原因是本年度与重庆八中共同建设网络班级、承办上级教研现场会、学区运动会等会议费支出增加。本年度培训费支出18.31万元,与2023年度相比,减少0.06万元,下降0.3%,主要原因是部份培训由线下转移至线上,降低了培训成本。本年度差旅费支出13.18万元,与2023年度相比,减少4.49万元,下降25.4%,主要原因一是严格控制出差人员次数和范围,二是提倡学校出差人员打包办事,减少不必要的差旅费支出。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2,0241231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额19.34万元,其中:政府采购货物支出19.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.66元,占政府采购支出总额的75.8%,其中:授予小微企业合同金额14.66万元,占政府采购支出总额的75.8%。主要用途是采购食堂清洁度检测仪、学生就餐厅餐桌、正校门伸缩门安装、学生寝室空气能热水器采购等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度 9个二级项目开展了绩效自评。其中:以填报目标自评表形式开展自评 9项,涉及资金 129.46万元;以委托第三方形式开展绩效自评 0 项,涉及资金 0 万元。从评价情况来看,项目完成情况良好,做到专款专用,资金落实到位,无拖沓截留现象,达到预期目标,保障了学校的稳定,展示了我单位的良好形象。

项目支出绩效自评表(详见附件)

(二)部门绩效评价情况

区教委未委托第三方对本单位项目开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对本单位项目开展绩效评价。

   六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48772351


附件下载:

204175-重庆市綦江区赶水中学2024年度决算公开附表.pdf

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