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重庆市綦江区农业综合行政执法支队2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

本单位以区农业农村委名义执法,统一行使辖区内兽医兽药、畜禽屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

(一)承担全区农业综合执法的组织、指导、协调。组织开展有关专项执法。贯彻执行农业综合行政执法管理制度、执法标准规范。

(二)承担农作物种子、农药、化肥、农业植物检疫、农产品质量安全等方面的执法职能。

(三)承担农业机械使用操作、维修经营等方面的执法职能。

(四)承担渔业、水生野生动植物、渔船(不含渔船检验)、渔港等方面的执法职能。

(五)承担畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽医兽药等方面的执法职能。

(六)承担农业综合行政执法有关信访、投诉受理、纠纷调解、应急工作。

(七)完成区委、区政府和区农业农村委交办的其他任务。

(二)机构设置

本单位内设机构4个大队,综合科和法制科。本单位为二级预算单位,无下级预算单位

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收、支总计均为1382.16万元。收、支与2023年度相比,增加240.51万元,增长21.1%主要原因是农林水支出增加了208.52万元

2.收入情况。2024年度收入合计1382.16万元,2023年度相比,增加240.51万元,增长21.1%主要原因是农林水支出增加了208.52万元

其中:财政拨款收入1382.16万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1382.16万元,2023年度相比,增加240.51万元,增长21.1%主要基本支出增加,新考入3人、新调入8其中:基本支出1115.54万元,占80.7%;项目支出266.62万元,占19.3%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1382.16万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各增加240.51万元,增长21.1%。主要原因是农林水支出增加了208.52万元,年末结转和结余与上年持平。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1382.16万元,2023年度相比,增加240.51万元,增长21.1%。主要原因机构改革调入人员8人、2024年新招录人员3人导致财政预算拨款增加,另农业执法类工作增多项目补助资金增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1382.16万元,2023年度相比,增加240.51万元,增长21.1%。主要原因是新进11基本支出增加,项目支出也略有增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1115.54万元。其中:人员经费906.98万元,2023年度相比,增加133.51万元,增长17.3%,主要原因是人员经费增加,新考入3人、新调入8人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等公用经费208.56万元,2023年度相比,增加53.43万元,增长34.4%,主要原因是新进人员办公费增加、劳务费上涨、宣传培训次数增加、租车次数增多等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、劳务费、培训费、会议费、差旅费其他交通费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计17.83万元,较年初预算数增加2.93万元,增长19.7%,主要原因是公务接待次数和人数增加。较上年支出数增加6.01万元,增长50.9%,主要原因是机构改革时水务局执法支队公车划转到我单位使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度未购置公务用车。较上年支出数无增减,本年度未购置公务用车

公务车运行维护费16.19万元,主要用于公务用车燃油费、过桥费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.69万元,增长19.9%,主要原因是机构改革时水务局执法支队公车划转到我单位使用较上年支出数增加5.79万元,增长55.7%,主要原因是机构改革时水务局执法支对公车划转到我单位使用

公务接待费1.64万元,主要用于接待市级及外区单位工作接洽及检查等。较上年支出数增加0.22万元,增长15.5%,主要原因是公务接待次数和人数增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待14批次192人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费85.35元,车均购置费0万元,车均维护费3.24万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.03万元,2023年度相比,减少1.27万元,下降97.7%主要原因会议次数减少,部分会议费在办公费列支本年度培训费支出9.08万元,2023年度相比,增加3.25万元,增长55.8%主要原因为培训频次及人次较上年增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出208.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、培训费、公务用车运行维护费等机关运行经费机关运行经费较上年支出数增加53.43万元,增长34.4%主要原因是新进人员增加,以及物价上涨

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额20.92万元,其中:政府采购货物支出4.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.59万元。授予中小企业合同金额4.33元,占政府采购支出总额的20.7%,其中:授予小微企业合同金额4.33万元,占政府采购支出总额的20.7 %。主要用于采购执法终端、办公桌椅。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位绩效自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对16项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金266.62万元

(二)财政绩效评价情况

绩效目标自评打分均在80分以上,绩效目标任务完成较好

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,解交所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员解交的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:何安秀023-48677528


收入支出决算表

单位重庆市綦江区农业综合行政执法支队

01

单位:

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

13,821,601.75

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

1,558,531.03


9


九、卫生健康支出

39

602,677.62


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

10,973,122.10


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

687,271.00


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

13,821,601.75

本年支出合计

57

13,821,601.75

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

13,821,601.75

总计

60

13,821,601.75


收入决算表

单位重庆市綦江区农业综合行政执法支队

02

单位:

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,821,601.75

13,821,601.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,558,531.03

1,558,531.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,558,531.03

1,558,531.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

844,489.12

844,489.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

422,244.56

422,244.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

291,797.35

291,797.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

602,677.62

602,677.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

602,677.62

602,677.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

525,877.62

525,877.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

76,800.00

76,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10,973,122.10

10,973,122.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

10,773,122.10

10,773,122.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

8,306,909.72

8,306,909.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

119,469.11

119,469.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

1,444,423.27

1,444,423.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

142,310.00

142,310.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

渔业发展

760,010.00

760,010.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

一般行政管理事务

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

687,271.00

687,271.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

687,271.00

687,271.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

687,271.00

687,271.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

单位重庆市綦江区农业综合行政执法支队

03

单位:

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13,821,601.75

11,155,389.37

2,666,212.38

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,558,531.03

1,558,531.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,558,531.03

1,558,531.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

844,489.12

844,489.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

422,244.56

422,244.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

291,797.35

291,797.35

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

602,677.62

602,677.62

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

602,677.62

602,677.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

525,877.62

525,877.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

76,800.00

76,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10,973,122.10

8,306,909.72

2,666,212.38

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

10,773,122.10

8,306,909.72

2,466,212.38

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

8,306,909.72

8,306,909.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

119,469.11

0.00

119,469.11

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

1,444,423.27

0.00

1,444,423.27

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

142,310.00

0.00

142,310.00

0.00

0.00

0.00

2130148

渔业发展

760,010.00

0.00

760,010.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

2130302

一般行政管理事务

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

687,271.00

687,271.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

687,271.00

687,271.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

687,271.00

687,271.00

0.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

单位重庆市綦江区农业综合行政执法支队

04

单位:

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

13,821,601.75

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

1,558,531.03

1,558,531.03




9


九、卫生健康支出

41

602,677.62

602,677.62




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

10,973,122.10

10,973,122.10




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

687,271.00

687,271.00




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

13,821,601.75

本年支出合计

59

13,821,601.75

13,821,601.75



年初结转和结余

28


年末结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

13,821,601.75

总计

64

13,821,601.75

13,821,601.75




一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位重庆市綦江区农业综合行政执法支队

05

单位:

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

13,821,601.75

11,155,389.37

2,666,212.38

13,821,601.75

11,155,389.37

2,666,212.38

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

1,558,531.03

1,558,531.03

0.00

1,558,531.03

1,558,531.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

1,558,531.03

1,558,531.03

0.00

1,558,531.03

1,558,531.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

844,489.12

844,489.12

0.00

844,489.12

844,489.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

422,244.56

422,244.56

0.00

422,244.56

422,244.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

291,797.35

291,797.35

0.00

291,797.35

291,797.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

602,677.62

602,677.62

0.00

602,677.62

602,677.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

602,677.62

602,677.62

0.00

602,677.62

602,677.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

525,877.62

525,877.62

0.00

525,877.62

525,877.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

76,800.00

76,800.00

0.00

76,800.00

76,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

10,973,122.10

8,306,909.72

2,666,212.38

10,973,122.10

8,306,909.72

2,666,212.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

0.00

0.00

0.00

10,773,122.10

8,306,909.72

2,466,212.38

10,773,122.10

8,306,909.72

2,466,212.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

0.00

0.00

0.00

8,306,909.72

8,306,909.72

0.00

8,306,909.72

8,306,909.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

0.00

0.00

0.00

119,469.11

0.00

119,469.11

119,469.11

0.00

119,469.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

0.00

0.00

0.00

1,444,423.27

0.00

1,444,423.27

1,444,423.27

0.00

1,444,423.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

0.00

0.00

0.00

142,310.00

0.00

142,310.00

142,310.00

0.00

142,310.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

渔业发展

0.00

0.00

0.00

760,010.00

0.00

760,010.00

760,010.00

0.00

760,010.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

687,271.00

687,271.00

0.00

687,271.00

687,271.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

687,271.00

687,271.00

0.00

687,271.00

687,271.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

687,271.00

687,271.00

0.00

687,271.00

687,271.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位重庆市綦江区农业综合行政执法支队

06

单位:

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

8,756,967.51

302

商品和服务支出

2,085,617.86

310

资本性支出


30101

基本工资

1,959,654.00

30201

办公费

450,644.54

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

1,454,885.00

30202

印刷费

2,625.00

31002

办公设备购置


30103

奖金

2,617,858.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

3,255.31

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

844,489.12

30206

电费

84,336.02

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

422,244.56

30207

邮电费

208,317.13

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

525,877.62

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

12,800.00

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

91,292.21

30211

差旅费

29,912.50

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

687,271.00

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

65,200.00

30213

维修(护)费

1,400.00

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

75,396.00

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

312,804.00

30215

会议费

330.00

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

63,201.00

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

16,387.00

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

234,832.00

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

223,912.46

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

14,000.00

30227

委托业务费

19,500.00

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

392,623.81

31206

其他资本性补助


30309

奖励金

63,972.00

30229

福利费

67,866.42

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

161,910.49

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

349,195.00

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

10,201.18

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

9,069,771.51

公用经费合计

2,085,617.86


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位重庆市綦江区农业综合行政执法支队

07

单位:

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00  

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位重庆市綦江区农业综合行政执法支队

08

单位:

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


机构运行信息决算表

单位重庆市綦江区农业综合行政执法支队

09

单位:

项  目

行次

决算数

项  目

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

五、机关运行经费

25

2,085,617.86

(一)支出合计

2

178,297.49

(一)行政单位

26


1.因公出国(境)费

3


(二)参照公务员法管理事业单位

27

2,085,617.86

2.公务用车购置及运行维护费

4

161,910.49

六、资产信息

28

1)公务用车购置费

5


(一)车辆数合计(辆)

29

5   

2)公务用车运行维护费

6

161,910.49

1.副部(省)级及以上领导用车

30


3.公务接待费

7

16,387.00

2.主要领导干部用车

31


1)国内接待费

8

16,387.00

3.机要通信用车

32


其中:外事接待费

9


4.应急保障用车

33

1

2)国(境)外接待费

10


5.执法执勤用车

34

4

(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35


1.因公出国(境)团组数(个)

12


7.离退休干部用车

36


2.因公出国(境)人次数(人)

13


8.其他用车

37


3.公务用车购置数(辆)

14


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38


4.公务用车保有量(辆)

15

5

七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

14

(一)政府采购支出合计

40

209,170.00

其中:外事接待批次(个)

17


1.政府采购货物支出

41

43,320.00

6.国内公务接待人次(人)

18

192

2.政府采购工程支出

42


其中:外事接待人次(人)

19


3.政府采购服务支出

43

165,850.00

7.国(境)外公务接待批次(个)

20


(二)政府采购授予中小企业合同金额

44

43,320.00

8.国(境)外公务接待人次(人)

21


其中:授予小微企业合同金额

45

43,320.00

二、会议费

22

330.00




三、培训费

23

90,796.00




四、差旅费

24

45,012.50





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