Overview
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机构运行信息表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
Sheet 1:收入支出决算总表
附件2 |
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
公开部门:重庆市綦江区医疗保障事务中心 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
514.60 |
八、社会保障和就业支出 |
47.09 |
二、上级补助收入 |
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九、卫生健康支出 |
444.19 |
三、事业收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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四、经营收入 |
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十二、农林水支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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十九、住房保障支出 |
23.32 |
六、其他收入 |
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二十三、其他支出 |
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…… |
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本年收入合计 |
514.60 |
本年支出合计 |
514.60 |
使用非财政拨款结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
514.60 |
总计 |
514.60 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
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Sheet 2:收入决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
公开部门:重庆市綦江区医疗保障事务中心 |
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单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 |
合计 |
514.60 |
514.60 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
47.09 |
47.09 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.09 |
47.09 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.39 |
31.39 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.70 |
15.70 |
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210 |
卫生健康支出 |
444.19 |
444.19 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
22.47 |
22.47 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
18.47 |
18.47 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
4.00 |
4.00 |
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21015 |
医疗保障管理事务 |
421.72 |
421.72 |
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2101501 |
行政运行 |
421.72 |
421.72 |
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221 |
住房保障支出 |
23.32 |
23.32 |
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22102 |
住房改革支出 |
23.32 |
23.32 |
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2210201 |
住房公积金 |
23.32 |
23.32 |
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备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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Sheet 3:支出决算表
支出决算表 |
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公开03表 |
公开部门:重庆市綦江区医疗保障事务中心 |
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单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
514.60 |
514.60 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
47.09 |
47.09 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.09 |
47.09 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.39 |
31.39 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.70 |
15.70 |
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210 |
卫生健康支出 |
444.19 |
444.19 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
22.47 |
22.47 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
18.47 |
18.47 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
4.00 |
4.00 |
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21015 |
医疗保障管理事务 |
421.72 |
421.72 |
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2101501 |
行政运行 |
421.72 |
421.72 |
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221 |
住房保障支出 |
23.32 |
23.32 |
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22102 |
住房改革支出 |
23.32 |
23.32 |
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2210201 |
住房公积金 |
23.32 |
23.32 |
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备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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Sheet 4:财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
公开部门:重庆市綦江区医疗保障事务中心 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
514.60 |
八、社会保障和就业支出 |
47.09 |
47.09 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
九、卫生健康支出 |
444.19 |
444.19 |
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十一、城乡社区支出 |
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|
十二、农林水支出 |
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十九、住房保障支出 |
23.32 |
23.32 |
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|
二十三、其他支出 |
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本年收入合计 |
514.60 |
本年支出合计 |
514.60 |
514.60 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
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总计 |
514.60 |
总计 |
514.60 |
514.60 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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Sheet 5:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开05表 |
公开部门:重庆市綦江区医疗保障事务中心 |
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单位:万元 |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
决算数 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
514.60 |
514.60 |
514.60 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
|
47.09 |
47.09 |
47.09 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
47.09 |
47.09 |
47.09 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
31.39 |
31.39 |
31.39 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
15.70 |
15.70 |
15.70 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
444.19 |
444.19 |
444.19 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
22.47 |
22.47 |
22.47 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
18.47 |
18.47 |
18.47 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
|
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
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21015 |
医疗保障管理事务 |
|
421.72 |
421.72 |
421.72 |
|
|
2101501 |
行政运行 |
|
421.72 |
421.72 |
421.72 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
23.32 |
23.32 |
23.32 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
23.32 |
23.32 |
23.32 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
23.32 |
23.32 |
23.32 |
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备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
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Sheet 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
公开部门:重庆市綦江区医疗保障事务中心 |
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|
单位:万元 |
经济分类科目(按“款”级经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
514.60 |
448.86 |
65.74 |
301 |
工资福利支出 |
448.86 |
448.86 |
|
30101 |
基本工资 |
225.21 |
225.21 |
|
30102 |
津贴补贴 |
44.00 |
44.00 |
|
30103 |
奖金 |
86.77 |
86.77 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
31.39 |
31.39 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.70 |
15.70 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.47 |
18.47 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.00 |
4.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
23.32 |
23.32 |
|
302 |
商品和服务支出 |
65.74 |
|
65.74 |
30201 |
办公费 |
4.65 |
|
4.65 |
30205 |
水费 |
0.17 |
|
0.17 |
30206 |
电费 |
1.51 |
|
1.51 |
30207 |
邮电费 |
0.13 |
|
0.13 |
30209 |
物业管理费 |
0.23 |
|
0.23 |
30211 |
差旅费 |
48.99 |
|
48.99 |
30215 |
会议费 |
0.36 |
|
0.36 |
30216 |
培训费 |
0.66 |
|
0.66 |
30217 |
公务接待费 |
0.82 |
|
0.82 |
30239 |
其他交通费用 |
0.75 |
|
0.75 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.46 |
|
7.46 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
Sheet 7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
公开部门:重庆市綦江区医疗保障事务中心 |
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|
单位:万元 |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
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|
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
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备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 |
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|
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
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Sheet 8:机构运行信息表
机构运行信息表 |
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公开08表 |
公开部门:重庆市綦江区医疗保障事务中心 |
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单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
65.74 |
(一)支出合计 |
0.84 |
0.82 |
(一)行政单位 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
65.74 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
|
|
五、国有资产占用情况 |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
— |
(2)公务用车运行维护费 |
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
0.84 |
0.82 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
0.82 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
|
|
4.应急保障用车 |
|
(2)国(境)外接待费 |
|
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
|
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
|
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
14 |
六、政府采购支出信息 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
120 |
1.政府采购货物支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
二、会议费 |
1.68 |
0.36 |
其中:授予小微企业合同金额 |
|
三、培训费 |
2.6 |
0.66 |
|
|
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |
Sheet 9:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
公开部门:重庆市綦江区医疗保障事务中心 |
|
|
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|
单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
|
本单位无相关数据,故本表为空。 |
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备注:本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |