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[ 索引号 ] 115002227398230135/2018-05056 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 綦江区人民政府 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2018-02-11 [ 发布日期 ] 2018-02-11

重庆市綦江区城市管理局2018年部门预算情况说明




一、单位基本情况
根据《中共重庆市綦江区委办公室 重庆市綦江区人民政府办公室关于印发重庆市綦江区城市管理局(重庆市綦江区城市管理综合行政执法局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(綦江委办〔2017〕68号),重庆市綦江区市政园林管理局更名为重庆市綦江区城市管理局,加挂重庆市綦江区城市管理综合行政执法局牌子,为区政府工作部门。
   (一)主要职责
   1、贯彻执行国家、市、区有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水排水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理和风景名胜区管理的法律、法规、规章和方针政策;会同有关部门研究起草城市管理和风景名胜区管理方面的有关政策并组织实施;统筹城市管理领域重大事项,负责拟订城市管理和风景名胜区规划、方案并组织实施。
   2、负责编制城市管理运行经费和建设维护专项经费资金计划,并对资金使用实施监督管理;负责依法对市政、园林、环卫、污水处理等行政性收费的征收管理;负责市政基础设施国有资产的产权管理。
   3、负责城区直管城市道路、广场、桥梁、隧道等设施的维护管理;负责城区直管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的规划建设、维护和管理;负责街镇市政设施维护管理的指导监督;指导城区区级社会单位市政设施维护管理工作;负责市政基础设施占用的依法审批,参与城市电力、光缆、自来水、天然气等管网规划,负责线路铺设的审批工作;负责城区公共停车场的规划设置和规范管理;参与城市基础设施建设有关项目方案、立项、可研等的审查或会审。
   4、负责城区供水、节水、排水、污水处理的监督管理;负责城区二次供水管理。
   5、负责环境卫生行业管理工作;负责区直管区域(綦河步道、城区水域、城区公厕)环境卫生管理;负责城区环境卫生设施、垃圾处置设施的维护和监督管理;负责城区化粪池的监督管理;负责全区垃圾收运工作的监督考核管理;指导街镇环境卫生管理工作。
   6、牵头组织开展城区市容环境综合整治,对城市管理工作进行综合协调,检查督办;负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价;指导街镇市容环境综合整治工作。
   7、负责城市户外广告的规划、设置和审批管理工作,监督和指导社会单位户外广告、夜景灯饰设置;负责城区店招店牌设置、审批管理工作。
   8、负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理;负责城市生活垃圾经营性服务的监督。
   9、负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。
   10、组织编制区级绿地系统规划,会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作;依法负责建设项目绿化工程规划设计方案管理工作,参与并联审批建设项目涉及园林绿化配套指标和建设项目附属绿化工程设计方案审核并监督实施;负责审批占用(含临时占用)城市绿地和移、伐树木以及集中绿化事项。
   11、负责城区园林绿化管理、城区公园管理和城市园林绿化行业管理;负责城市古树名木保护管理;负责城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。
   12、负责风景名胜区资源调查评价和等级申报工作,会同有关部门编制风景名胜区规划,对属地化负责的风景名胜区管理机构进行行业管理。
   13、负责组织申报世界和国家自然遗产、自然与文化双重遗产;指导监督遗产地管理工作。
   14、负责拟定城市管理执法规范、监督指导和考核,负责园林绿化、市政公用设施、扬尘重大案件的城市管理执法工作,负责跨区域执法组织协调工作;指导监督街镇城市管理综合行政执法工作;负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点经营备案管理工作。
   15、负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导;负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。
   16、负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管;负责城市管理高新技术推广与运用;参与城市管理招商引资工作;负责组织实施城市管理目标责任制。
   17、负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。
   18、承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。
   (二)单位构成
   本单位属行政机构,下设事业单位5个,其中参公事业单位1个,是重庆市綦江区城市管理综合行政执法支队;全额拨款事业单位4个,分别是重庆市綦江区数字化城市管理监督指挥中心、重庆市綦江区市政管理所、重庆市綦江区园林绿化管理所、重庆市綦江区环境卫生管理所。
   (三)内设机构
   重庆市綦江区城市管理局(重庆市綦江区城市管理综合行政执法局)设置9个职能科室。
   1、办公室。负责党风廉政建设、工会、青年、妇女、关心下一代、计划生育、后勤工作。承办文电、会务、机要、档案等机关日常工作;承担机关日常工作的协调和督查;负责年度计划、年度工作报告等综合性重要文稿和领导重要讲话起草审核;制定机关内部规章制度;负责机关和所属单位机构编制、人事、工资、职称评审、年度考核、绩效考核、年薪考核、评先评优等工作;承办信息、保密、政务公开、公务接待、值班、目标考核、机关资产管理等工作。
   2、财务审计科。研究制定综合行政执法和市政管理资金中长期计划,负责编制和下达局属单位资金计划,并监督实施;负责行政性收费征收和管理,筹措维护资金;负责按照市政设施维护、园林绿化维护、公用、环卫、城市市容管理及市容环境综合整治工作计划管理资金;负责固定资产统计管理,负责市政设施维护、园林绿化维护、环卫设施项目预决算;负责综合统计和机关财务工作,负责财务会计预决算;负责城管系统内审工作,指导局系统财务、审计、统计工作。
   3、安全法制科。负责组织和监督本单位的安全生产工作。负责本系统的安全生产宣传、教育、培训;负责拟订城市管理行业安全生产年度监督检查和应急管理工作计划、管理制度并监督实施;承担城市管理行业安全生产综合监管工作;组织编制相关应急预案并组织演练、监督实施;参与相关突发事件应急处置;负责园林绿化的安全监督管理,负责职责范围内公园、风景名胜区、游艺机游乐园的安全监督管理。负责拟订城市管理的规范性文件和地方性城市管理的行政措施,经批准后组织实施;负责本系统规范性文件合法性审查和备案工作,以及本系统合同的合法性审查;负责行政处罚听证,承办有关行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理协调工作,参与涉及城市管理的综合整治,做好相关法律服务;负责指导和监督全区城市管理综合行政执法工作;负责城管执法队伍的法律法规知识和业务知识的培训;组织拟订跨部门城市管理综合行政执法协调制度;协调多部门联动执法行动和跨区域执法活动;承担城市管理综合行政执法队伍建设工作。负责本系统、本行业城市管理方面的信访稳定工作,受理群众来信、来电、来访。负责系统网络舆情应对协调管理工作;负责行业新闻宣传和舆论引导;指导行业系统精神文明建设工作;组织开展行业思想政治工作研究活动;承担职工教育、职业培训工作。
   4、市容广告科(政务服务科)。负责城市市容秩序管理,牵头组织城区市容环境综合整治;负责城市户外广告设置规划、管理和审批工作并监督执行,组织开展城区户外广告规范整治;负责公共停车楼场、店招店牌、城市充气装置、户外广告设施、建筑渣土准运、城市临时经营性占道、城市建筑垃圾消纳场设置等行政审批工作。负责政务信息管理,负责行政审批事务管理工作;承担行政许可事项的受理、流转、发证、沟通协调及行政权力网上公开透明运行工作。
   5、环境卫生科。负责城市环境卫生和城市水域环境卫生管理;负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾和城市水域垃圾等处置的监督管理;负责城区化粪池的监督管理;负责城市垃圾处置费征收管理;负责环境卫生行业企业的资质审查、监督管理和业务指导;负责拆除、占用、关闭环卫设施或改变用途的行政许可;指导城市环境卫生设施运行管理;负责拟定市容环卫专业规划及发展规划并组织实施;负责编制农村生活垃圾治理实施方案;组织拟订农村生活垃圾治理年度计划;负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理;指导农村环卫设施建设与运行管理;负责建制镇市容环卫行业监管和指导工作。
   6、市政设施科。负责城市市政设施的规划、设计、统计、建设、维护和管理;负责城市道路、桥梁、隧道、路灯、灯饰、光彩工程的建设、维护和管理;参与城区防汛和地质灾害防治;组织和指导城市管理行业发展和专业规划的编制、评审、报批和管理;负责指导市政设施检测评估监督管理;贯彻市城管委城市管理方面的技术标准并监督执行,指导城市管理行业工程技术档案管理工作;拟订城区城市照明专项规划并监督实施;参与城市道路照明设施和夜景灯饰的设计、建设、竣工验收;负责城市道路挖掘、城市照明设施、城市临时建设设施临时占道、进出道路口、车行坡道等的审批许可;负责城区公共停车楼场及户外停车位的规划、建设、管理及指导工作。
   7、园林绿化科(风景名胜区管理办公室)。负责城市园林绿化专业规划、发展规划的编制;贯彻落实国家和地方有关园林绿化法律法规及技术标准;负责城市园林、绿点、绿带、行道树等的规划、设计、建设、维护;负责城镇各类建设项目配套绿化工程初设方案审查;负责园林绿化工程事中、事后质量安全监督管理;负责园林绿化市场信用信息的收集、认定、公开、评价和使用等工作;负责城市树木移植、砍伐、修剪和临时占用城市园林绿地的审批;负责“园林三创”的申报、资料审查等工作;负责风景名胜区资源调查评价和等级申报相关工作;会同有关部门编制风景名胜区规划;对属地化负责的风景名胜区管理机构进行行业管理;负责组织申报世界和国家自然遗产、自然与文化双重遗产;指导监督遗产地管理工作;负责城市古树名木保护管理。
   8、水务科。贯彻执行城市供水排水的有关法律法规、政策规定和文件要求;承担城区供水、节水、排水与污水处理的监督管理工作。负责城区给排水管网的规划、维护和管理工作;负责城区二次供水的管理;负责城区排水许可;负责城区生活污水处理费的征收管理;负责监督管理城区供水工程和供水设施,查处城区供水安全事件;负责城区内涝防治工作;负责城区污水处理的业务指导和监督管理。
   9、督查考核科。组织拟订城市管理考核评价制度、办法并组织实施;指导街镇城市管理检查考评工作;负责市对区城管目标实绩考核的迎检工作;负责组织实施城管目标(市容环境综合整治)的考核工作;承担城市管理重要工作、专项工作的督查督办;落实城市管理目标责任制和督促执行。
   二、部门预算情况说明
   2018年一般公共预算财政拨款收入5628.61万元,一般公共预算财政拨款支出5628.61万元,比2017年减少9068.77万元。其中:基本支出3362.21万元,比2017年增加689.88万元,主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助、部门正常运转的各项商品服务支出的增加;项目支出2266.4万元,比2017年减少10019.65万元,主要原因是减少了用一般公共财政拨款支出的项目。
2018年政府性基金预算收入9342.7万元,政府性基金预算支出9342.7万元,比2017年增加9081.7万元,主要原因是增加了市政基础设施建设、市政设施日常维护和农村垃圾收运等方面的支出。
   三、“三公”经费情况说明
   2018年“三公”经费预算565.69万元,比2017年增加399.81万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年持平;公务接待费63.19万元,比2017年增加27.93万元,增加的原因:一是下属单位市政管理所做2018年预算时,在录入“劳务费”项目(20万元)过程中,将其支出经济分类编码录入错误造成的;二是下属单位綦江区数字化城市管理监督指挥中心根据2018年的工作部署和安排预计将会增加当年的公务接待费;公务用车运行维护费502.5万元(其中:一般公共预算安排152.56万元,政府性基金预算安排350万元),比2017年增加371.88万元,主要原因是增加了环卫专用车辆和市政作业专用车等专用车辆的运行费用共380.5万元(以前年度公务用车运行维护费不包括专用车辆的运行费用);公务用车购置费0万元,与2017年持平。
   四、其他重要事项的情况说明
   1、部门运行经费(即公用经费)财政拨款预算636.13万元,比2017年预算增加190.83 万元,增长42%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、维护费、公车运行费和其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
   3、绩效目标设置情况。2018年项目支出未实行了绩效目标管理。
   五、专业性名词解释
   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
   (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
   (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表1


部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

5,628.61

一般公共服务支出

政府性基金预算拨款收入

9,342.70

外交支出

国有资本经营预算拨款收入

国防支出

事业收入

公共安全支出

事业单位经营收入

教育支出

其他收入

社会保障和就业支出

489.7

医疗卫生与计划生育支出

190.27

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

住房保障支出

166.98

城乡社区支出

14124.36

其他支出

本年收入合计

14971.31

本年支出合计

14971.31

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

14971.31

支出总计

14971.31


附表2


部门收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预
            算拨款收入

政府性基金
            预算拨款收入

国有资本经营
            预算拨款收入

事业收入

事业单位
            经营收入

其他收入

用事业基金
            弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:
            教育收费

合计

14971.31

5628.61

9342.70

208

社会保障和就业支出

489.70

489.70

20805

  行政事业单位离退休

489.70

489.70

2080501

    归口管理的行政单位离退休

4.33

4.33

2080502

    事业单位离退休

83.33

83.33

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

287.16

287.16

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

114.87

114.87

210

医疗卫生与计划生育支出

190.27

190.27

21011

  行政事业单位医疗

190.27

190.27

2101101

    行政单位医疗

59.34

59.34

2101102

    事业单位医疗

78.01

78.01

2101103

    公务员医疗补助

16.80

16.80

2101199

    其他行政事业单位医疗支出

36.12

36.12

212

城乡社区支出

14124.37

4781.67

9342.70

21201

  城乡社区管理事务

2759.38

2759.38

2120101

    行政运行

1260.37

1260.37

2120102

    一般行政管理事务

210.00

210.00

2120104

    城管执法

1289.01

1289.01

21203

  城乡社区公共设施

493.82

493.82

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

493.82

493.82

21205

  城乡社区环境卫生

1508.47

1508.47

2120501

    城乡社区环境卫生

1508.47

1508.47

21208

  城市建设支出

9342.70

9342.70

2120803

    城乡建设支出

2932.50

2932.50

2120899

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

6410.20

6410.20

21299

其他城乡社区支出

20.00

20.00

2129999

其他城乡社区支出

20.00

20.00

221

住房保障支出

166.98

166.98

22102

住房改革支出

166.98

166.98

2210201

住房公积金

166.98

166.98


附表3


部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位
            经营支出

对下级单
            位补助支出

合计

14971.31

3362.21

11609.10

208

社会保障和就业支出

489.70

489.70

20805

  行政事业单位离退休

489.70

489.70

2080501

    归口管理的行政单位离退休

4.33

4.33

2080502

    事业单位离退休

83.33

83.33

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

287.16

287.16

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

114.87

114.87

210

医疗卫生与计划生育支出

190.27

190.27

21011

  行政事业单位医疗

190.27

190.27

2101101

    行政单位医疗

59.34

59.34

2101102

    事业单位医疗

78.01

78.01

2101103

    公务员医疗补助

16.80

16.80

2101199

    其他行政事业单位医疗支出

36.12

36.12

212

城乡社区支出

14124.36

2515.26

11609.10

21201

  城乡社区管理事务

2759.38

1346.08

1413.30

2120101

    行政运行

1260.37

1260.37

2120102

    一般行政管理事务

210.00

210.00

2120104

    城管执法

1289.01

85.71

1203.30

21203

  城乡社区公共设施

493.82

268.82

225.00

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

493.82

268.82

225.00

21205

  城乡社区环境卫生

1508.47

900.37

608.10

2120501

    城乡社区环境卫生

1508.47

900.37

608.10

21208

  城市建设支出

9342.70

9342.70

2120803

    城乡建设支出

2932.50

2932.50

2120899

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

6410.20

6410.20

21299

其他城乡社区支出

20.00

20.00

2129999

其他城乡社区支出

20.00

20.00

221

住房保障支出

166.98

166.98

22102

住房改革支出

166.98

166.98

2210201

住房公积金

166.98

166.98


附表4


财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
            财政拨款

政府性基金预算
            财政拨款

国有资本经营预算
            财政拨款

一、本年收入

14971.31

一、本年支出

14971.31

5628.61

9342.7

 

一般公共预算拨款

5628.61

一般公共服务支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

9342.7

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

教育支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

社会保障和就业支出

489.7

489.7

 

 

政府性基金预算拨款

 

医疗卫生与计划生育支出

190.27

190.27

 

 

国有资本经营预算拨款

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

166.98

166.98

 

 

 

 

城乡社区支出

14124.36

4781.66

9342.7

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

14971.31

支出总计

14971.31

5628.61

9342.7

 


附表5


一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

5628.61

3362.21

2266.40

208

社会保障和就业支出

489.70

489.70

 

20805

  行政事业单位离退休

489.70

489.70

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

4.33

4.33

 

2080502

    事业单位离退休

83.33

83.33

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

287.16

287.16

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

114.87

114.87

 

210

医疗卫生与计划生育支出

190.27

190.27

 

21011

  行政事业单位医疗

190.27

190.27

 

2101101

    行政单位医疗

59.34

59.34

 

2101102

    事业单位医疗

78.01

78.01

 

2101103

    公务员医疗补助

16.80

16.80

 

2101199

    其他行政事业单位医疗支出

36.12

36.12

 

212

城乡社区支出

4781.66

2515.26

2266.40

21201

  城乡社区管理事务

2759.38

1346.08

1413.30

2120101

    行政运行

1260.37

1260.37

 

2120102

    一般行政管理事务

210.00

210.00

2120104

    城管执法

1289.01

85.71

1203.30

21203

  城乡社区公共设施

493.82

268.82

225.00

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

493.82

268.82

225.00

21205

  城乡社区环境卫生

1508.47

900.37

608.10

2120501

    城乡社区环境卫生

1508.47

900.37

608.10

21299

其他城乡社区支出

20.00

 

20.00

2129999

其他城乡社区支出

20.00

 

20.00

221

住房保障支出

166.98

166.98

 

22102

住房改革支出

166.98

166.98

 

2210201

住房公积金

166.98

166.98

 


附表6


一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

3362.21

2726.08

636.13

301

工资福利支出

2623.03

2623.03

 

  30101

  基本工资

708.11

708.11

 

  30102

  津贴补贴

274.04

274.04

 

  30103

  奖金

44.34

44.34

 

  30107

  绩效工资

335.44

335.44

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

287.16

287.16

 

30109

  职业年金缴费

114.87

114.87

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

137.35

137.35

 

30111

  公务员医疗补助缴费

16.00

16.00

 

30112

  其他社会保障缴费

31.45

31.45

 

30113

  住房公积金

166.98

166.98

 

  30199

  其他工资福利支出

507.30

507.30

 

302

商品和服务支出

632.52

 

632.52

  30201

  办公费

15.89

 

15.89

  30202

  印刷费

0.80

 

0.80

  30203

  咨询费

0.60

 

0.60

  30204

  手续费

0.57

 

0.57

  30205

  水费

5.00

 

5.00

  30206

  电费

4.90

 

4.90

  30207

  邮电费

46.85

 

46.85

  30211

  差旅费

326.88

 

326.88

  30213

  维修(护)费

8.59

 

8.59

  30214

  租赁费

 

 

 

  30215

  会议费

15.89

 

15.89

  30216

  培训费

20.87

 

20.87

  30217

  公务接待费

9.86

 

9.86

  30218

  专用材料费

 

 

 

  30224

  被装购置费

 

 

 

  30225

  专用燃料费

 

 

 

  30226

  劳务费

2.63

 

2.63

  30228

  工会经费

27.83

 

27.83

  30229

  福利费

24.78

 

24.78

  30231

  公务用车运行维护费

42.00

 

42.00

  30239

  其他交通费用

73.91

 

73.91

  30299

  其他商品和服务支出

4.67

 

4.67

303

对个人和家庭的补助

103.05

103.05

 

  30305

  生活补助

3.19

3.19

 

30307

  医疗费补助

16.60

16.60

 

30309

  奖励金

0.26

0.26

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

83.00

83.00

 

310

其他资本性支出

3.61

 

3.61

31002

  办公设备购置

3.61

 

3.61

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










附表7



一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

2017年预算数

2018年预算数

合计

因公出国
            (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待
            费

合计

因公出国
            (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待
            费

小计

公务用车
            购置费

公务用车
            运行费

小计

公务用车
            购置费

公务用车
            运行费

165.88

 

130.62

 

130.62

35.26

565.69

 

502.5

 

502.5

63.19


附表8


政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

9342.7

 

9342.7

21208

  城市建设支出

9342.70

 

9342.70

2120803

    城乡建设支出

2932.50

 

2932.50

2120899

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

6410.20

 

6410.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








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