重庆市綦江区教育信息技术与装备中心2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市綦江区教育信息技术与装备中心主要职能职责:承担全区教育信息化、教育城域网、校园网络和数字化校园的规划与建设的事务性工作,指导全区中小学网络信息化教育及研究工作;承担各中小学电子阅览室、电子广播系统及监控管理系统等电教设备建设的指导与研究工作,负责全区中小学信息技术建设、评估的事务性工作;承担全区教育资源公共服务平台的规划、建设、指导、管理和应用的事务性工作,负责基础教育资源的征集、引进、开发、研究、评估和推广等工作;承担区域教育数据的建设和管理工作,负责国家教育智慧平台推广使用及管理;承担全区教育信息技术装备建设规划、配备指导等方面的事务性工作,负责全区教育信息技术装备的应用、教研、科研、培训和数据分析;承担全区教育系统网络安全的事务性工作。
(二)单位构成
根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整区教委所属部分事业单位机构编制事项的通知》(綦委编〔2025〕34号)文件精神,设立重庆市綦江区教育信息技术与装备中心。本单位是区教委下属公益一类事业单位,无下级预算单位,在编6人,退休15人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数460.59万元,其中:一般公共预算拨款460.59万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入比2025年减少88.85万元,主要是一般公共预算拨款减少88.85万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数460.59万元,其中:教育支出348.68万元,社会保障和就业支出82.06万元,卫生健康支出14.26万元,住房保障支出15.59万元。支出预算比2025年减少88.85万元,主要是基本支出增加19.15万元,项目支出减少108万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入460.59万元,一般公共预算财政拨款支出460.59万元,比2025年减少88.85万元。其中:基本支出358.59万元,比2025年增加19.15万元,主要原因是在职教职工工资调标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等;项目支出102万元,比2025年减少108万元,主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费支出减少,主要用于改善学前到高中、中职等各类学校办学条件,安排智慧黑板购置等。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款102万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月底,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:任霞 联系方式:023-48621971