一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,依法治教。
2.实施初中教育教学改革,推进义务教育均衡发展和促进教育公平,全面实施素质教育。
3.负责篆塘初级中学教育发展水平、质量监测工作,负责对本单位内设职能部门履行教育工作职责情况进行监督、检查和指导。
4.负责本单位教育经费的统筹管理,监督本单位的财务、基本建设工作;负责对学校经费使用情况进行监管;规划指导本单位建设、教育装备、后勤服务工作,开展学生资助工作。
5.开展学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。
6.组织实施教师的岗位培训和继续教育工作。
7.负责开展教职工考核、职称评审和奖惩工作。
8.负责本单位的学籍管理工作,开展好单位招生工作,组织实施学生教育考试工作。
9.负责我校校园安全保卫工作,综合协调处理本单位突发事件和重大事故。
(二)单位构成
按照《中共重庆市綦江区委教育工作委员会重庆市綦江区教育委员会关于重新明确2023年中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》(綦教工委〔2023〕65号)文件,本单位属事业单位,内设机构3个,分别为党政办、政教处、总务处。本单位是重庆市綦江区教育委员会下属二级预算单位,无下级预算单位。我单位2026年年初有在职教职工29人,有教学班3个,学生100人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数815.7万元,其中:一般公共预算拨款815.7万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入比2025年减少15.05万元,主要是一般公共预算拨款减少15.05万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数815.7万元,其中:教育支出559.36万元,社会保障和就业支出179.97万元,卫生健康支出34.9万元,住房保障支出41.47万元。支出预算比2025年减少15.05万元,主要是基本支出减少12.07万元,项目支出减少2.96万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入815.7万元,一般公共预算财政拨款支出815.7万元,比2025年减少15.05万元。其中:基本支出813.99万元,比2025年减少12.07万元,主要原因是教师人数减少,工资及社保等人员经费减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助及学校基本运转等;项目支出1.72万元,比2025年减少2.96万元,主要原因是政府采购项目减少,主要用于政府采购项目。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元,比2025年减少0.38万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0万元,比2025年减少0.38万元,主要原因是本年度无“三公”经费支出;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1.72万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月底,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:丁洪开 联系方式:023-48229399