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区生态环境局
- [ 索引号 ]
- 11500222MB1959811F/2026-00072
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 城乡建设、环境保护
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 綦江区生态环境局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2026-02-13
- [ 发布日期 ]
- 2026-02-13
重庆市綦江区生态环境监测站2026年单位预算情况说明及附表
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其与环境保护和环境监测相关的法律、法规、标准、规范、行政规章。
2.负责辖区范围内环境执法监测、污染源监督性监测和环境应急监测。
3.接受委托参与对外监测服务。
4.负责《环境质量报告书》、《工业污染源监测及排污状况报告》、《空气质量周报》等各类专项监测报告的组织编写工作。
5.负责定期编报与发布环境质量简报(或公报)。
6.承担上级交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市綦江区生态环境监测站为重庆市綦江区生态环境局所属公益一类的正科级财政全额拨款事业单位。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数 814.45万元,其中:一
般公共预算拨款 814.45万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款0 万元,财政专户管理资金0 万元,事业收入0
—1—
万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入 0万元。收入比 2025年减少93.04 万元,主要是2025 年度我单位3 个区级预算项目涉及资金58 万元以及非在编人员经费23 万元纳入机关统一管理。
(二)支出预算:2026年年初预算数 814.45万元,其中:社
会保障和就业支出 122.12万元,卫生健康支出34.52万元,节能环保支出 620.38万元,住房保障支出 37.43万元。支出预算比 2025年减少 93.04万元,主要是基本支出减少 35.04万元,项目支出减少58 万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入 814.45 万元,一般公共预算财政拨款支出 814.45万元,比 2025年减少 93.04万元。其中:基本支出 814.45万元,比 2025年减少 35.04万元,主要原因是本单位比上年度因退休减少3 人,支出减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0 万元,比2025 年减少58 万元,主要原因是2026 年度我单位3 个区级预算项目涉及资金58 万元纳入局机关统一管理。
2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026 年“三公”经费预算 16.5万元,比 2025 年增加2万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,与上年持平;公务接待费 2.5
—2—
万元,与上年持平;公务用车运行维护费14 万元,比 2025 年增加2万元,主要原因是因车辆老化,公务用车运行维护费增加,该项预算增加;公务用车购置费0 万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之
内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0 万元:政府
采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购0 万元:政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目
标管理,涉及一般公共预算财政拨款0 万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025 年12 月底,本单位
共有车辆4 辆,其中一般公务用车4 辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0 辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
—3—
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:杨坤 联系方式:023-48658249
—4—
表一
财政拨款收支总表
单位:万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
814.45 |
一、本年支出 |
814.45 |
814.45 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
814.45 |
社会保障和就业支出 |
122.12 |
122.12 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
34.52 |
34.52 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
节能环保支出 |
620.38 |
620.38 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
37.43 |
37.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
814.45 |
支出合计 |
814.45 |
814.45 |
|
|
表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
814.45 |
814.45 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.12 |
122.12 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
122.12 |
122.12 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.45 |
72.45 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.22 |
36.22 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13.45 |
13.45 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.52 |
34.52 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.52 |
34.52 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.56 |
29.56 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.96 |
4.96 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
620.38 |
620.38 |
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
620.38 |
620.38 |
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
620.38 |
620.38 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
37.43 |
37.43 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
37.43 |
37.43 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.43 |
37.43 |
|
表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
814.45 |
703.43 |
111.02 | |
|
301 |
工资福利支出 |
690.47 |
690.47 |
|
|
30101 |
基本工资 |
167.73 |
167.73 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
21.90 |
21.90 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
315.15 |
315.15 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
72.45 |
72.45 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
36.22 |
36.22 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.56 |
29.56 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.07 |
5.07 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
37.43 |
37.43 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.96 |
4.96 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
111.02 |
|
111.02 |
|
30201 |
办公费 |
43.44 |
|
43.44 |
|
30205 |
水费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30206 |
电费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30216 |
培训费 |
4.67 |
|
4.67 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30226 |
劳务费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30228 |
工会经费 |
11.26 |
|
11.26 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.65 |
|
4.65 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.96 |
12.96 |
|
|
30305 |
生活补助 |
11.96 |
11.96 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.00 |
1.00 |
|
表四
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
16.50 |
|
14.00 |
|
14.00 |
2.50 |
表五
政府性基金预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。
表六
部门收支总表
单位:万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
814.45 |
合计 |
814.45 |
|
一般公共预算资金 |
814.45 |
社会保障和就业支出 |
122.12 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
34.52 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
节能环保支出 |
620.38 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
37.43 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
表七
部门收入总表
单位:万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收 入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
814.45 |
814.45 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.12 |
122.12 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
122.12 |
122.12 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.45 |
72.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.22 |
36.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13.45 |
13.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.52 |
34.52 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.52 |
34.52 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.56 |
29.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.96 |
4.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
620.38 |
620.38 |
||||||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
620.38 |
620.38 |
||||||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
620.38 |
620.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
37.43 |
37.43 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.43 |
37.43 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.43 |
37.43 |
||||||||
表八
部门支出总表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
814.45 |
814.45 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.12 |
122.12 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
122.12 |
122.12 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.45 |
72.45 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.22 |
36.22 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13.45 |
13.45 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.52 |
34.52 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.52 |
34.52 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.56 |
29.56 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.96 |
4.96 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
620.38 |
620.38 |
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
620.38 |
620.38 |
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
620.38 |
620.38 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
37.43 |
37.43 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
37.43 |
37.43 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.43 |
37.43 |
|
表九
政府采购预算明细表
单位:万元
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据。
表十
部门(单位)整体绩效目标表
单位:万元
|
部门(单位)名称 |
|
部门支出预算数 |
| |||||
|
当年整体绩效目标 |
|
|
| |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
表十一
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 单位:万元
|
项目名称 |
|
业务主管部门 |
| |||||||
|
预算执行率权重 |
|
项目分类 |
| |||||||
|
当年预算(万元) |
|
本级安排 (万元) |
| |||||||
|
上级补助 (万元) |
| |||||||||
|
项目概述 |
| |||||||||
|
立项依据 |
| |||||||||
|
当年绩效目标 |
| |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
备注:本单位无该项收支,故此表无数据。











