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[ 索引号 ] 11500222MB1502424F/2020-00005 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 綦江区招商投资局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-05-29 [ 发布日期 ] 2020-05-29

重庆市綦江区招商投资促进局2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

    (一)职能职责。

    重庆市綦江区招商投资促进局的主要职责是贯彻执行有关利用内资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区外资招商投资促进工作。负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策;组织拟订全区招商引资规划并组织实施。负责制定招商投资促进年度计划并组织实施,负责宣传全区招商投资环境,推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目;负责对外经济交流与合作;负责统筹协调区域经济合作中的重大招商项目。负责构建招商引资工作网络体系,负责对接市招商投资促进考核工作,统筹督促各部门(单位)完成市和区招商投资促进考核指标任务;协调指导招商引资信息化建设。负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施;负责督查督办重大招商项目实施情况,协调解决招商重大问题。

    (二)单位构成

     重庆市綦江区招商投资促进局由三个内设科室组成,分别是:综合效能科、招商合作科、投资促进科;行政编制共9名,设书记1名,局长1名,副局长2名,内设机构科级职数3名。行政单位设下属事业单位1个(即:重庆市綦江区招商投资服务中心),编制7名,设主任1名,副主任2名。

    (三)本轮机构改革相关情况。

     根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求,将重庆市綦江区发展和改革委员会涉及招商引资职能职责整合,重新组建重庆市綦江区招商投资促进局。调整区发改委下属事业单位重庆市綦江区投资信息服务中心为区招商投资局下属单位,并更名为重庆市綦江区招商投资服务中心。

    根据机构改革方案,新单位于2019年2月开始成立,当年没有新单位资金预算,区招商投资局根据三定方案职能职责推进各项工作;在年度财务收支执行中依法依规,年终按区财政要求作相应经费调整。

二、部门收支总体情况

    (一)收入:2020年收入数993.87万元,其中:一般公共预算拨款952.85 万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入 0万元,上年结转结余41.02万元。

(二)支出:2020年支出数993.87万元,其中:一般公共服务951.97万元,教育0 万元,社会保障和就业21.17万元,卫生健康支出10.14 万元,住房保障10.59 万元。

(注:本部门是2019年2月才设立的新单位,故无2019年初预算数)

三、部门预算情况说明

     1、 2020年年初一般公共预算财政拨款收入952.85万元,一般公共预算财政拨款支出952.85万元,比2019年增加952.85万元。其中: 基本支出225.30万元,比2019年增加225.30万元,主要用于保障单位现有行政人员、事业人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出727.55万元,比2019年增加727.55万元,该项目经费主要用于区外招商引资宣传推介活动、招商引资项目考察、招商引资工作培训、参加“西洽会”专项活动、兑付2019年招商引资考核经费重点工作。

     2、区招商投资局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(注:本部门是2019年2月才设立的新单位,故无2019年初预算数)

四、“三公”经费情况说明

     2020年“三公”经费预算 70.5 万元,比2019年增加70.5万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与2019年持平,主要原因是无此项费用支出;公务接待费 60 万元,比2019年增加60 万元,主要原因是因机构改革,新单位于2019年2月开始成立,当年没有新单位预算;公务用车运行维护费 10.5万元,比2019年增加10.5万元,主要原因是因机构改革,新单位于2019年2月开始成立,当年没有新单位预算;公务用车购置费 0 万元,与2019年持平,主要原因是按全区车辆购置预安排,2020年单位暂无购车计划指标。

五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费27.49万元,比上年增加27.49万元,主要原因为因机构改革,新单位于2019年2月开始成立,当年没有新单位预算,在2020年预算时比上年增加5名行政人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 45.22万元:政府采购货物预算 45.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 45.22万元:政府采购货物预算45.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万

    3、绩效目标设置情况。本部门2020年项目支出共计2个,均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款680 万元。

    4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,单位共有车辆2辆,属于机关事务局在其他单位调配来使用,不属于单位固定资产,其中一般轿车公务用车1辆、商务公务用车1辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:赵长果  联系方式:电话:023-48880826


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